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高老师
登录电子税务局,我要办税- 发票使用-发票代开-邮寄代开增值税普通发票-代开发票-发票作废 查看全部回复
2407
杨老师
是的 查看全部回复
3355
今天红冲的发票属于10月份,季报报税是7-9月数据 查看全部回复
3233
Harry老师
你好,需要按时申报纳税,即使零申报也要。 查看全部回复
3874
andy老师
不需要退回去 查看全部回复
1987
甘老师
要的 查看全部回复
2875
小小
小规模企业现在就算开15万的发票,也不需要交很多税 查看全部回复
3282
2664
如果是普票,开红字发票红冲 查看全部回复
2998
小妮老师
去税务代开的需要去税务局办理,退税或者抵扣后期税费你们可以选择 查看全部回复
2736
1.在电子税务局纳税人信息那里可以查询 查看全部回复
7289
没什么区别 查看全部回复
3426
patience
这个不影响的,可以查询到红字发票信息表 查看全部回复
3205
先开红字信息表,然后再填开红字发票 查看全部回复
2567
是纸质发票还是电子发票 查看全部回复
6362
对,开红字是冲掉错误那张发票 查看全部回复
4340
在什么系统 查看全部回复
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(1)将相应税款从进项税额中转出。 (2)向主管征税税务机关申请开具《增值税扣税凭证进项税额转出情况核实函》。 查看全部回复
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你们实际的业务是和谁交易的 查看全部回复
2093
冰山老师
9月的吗 查看全部回复
6915
不是 查看全部回复
2129
是购买方地址和开户行开错了么,红字发票当月的可以作废 查看全部回复
4618
一个年度内没什么影响,税务局是按年度来的 查看全部回复
2307
建议是及时办理登记 查看全部回复
2138
房屋租赁不是3%的项目,不能免税 查看全部回复
2276
认证没有? 查看全部回复
2289
王苗苗老师
红字信息表是这个月开具的还是上个月开具的? 查看全部回复
6867
个税申报系统,点综合所得申报,本月收入分别填4500、4800 查看全部回复
2618
每个月都更正申报的话,次数多了会引起关注 查看全部回复
13767
许老师
借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2741
公司为员工租房,员工开具个人抬头的发票能报销吗?可以入账,但不能税前扣除 查看全部回复
8159
是什么情况开具的负数发票呢 查看全部回复
3706
新成立的小规模纳税人通常是季报,申报的时候要包括自行开具的发票和代开的发票 查看全部回复
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跨月了只能红冲 查看全部回复
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农产品收购发票小规模纳税人也是可以领购的,农产品收购发票的作用不单是抵扣进项,作为小规模企业,也需要有记账凭证,也要记企业所得税的,所以小规模纳税人也是可以领购农产品收购发票的。只不过小规模没法抵扣进项罢了 查看全部回复
28422
你是先填了报表么 查看全部回复
5307
不会直接查账,如果作废金额占你们正常收入比重比较大的话,税务可能会预警,预警的话,税务会先跟你们联系,作废的原因,提交业务资料。如果是正常的情况,不会继续查账的 查看全部回复
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一般纳税人资格信息证明可以通过国家税务局官网来进行查询,进入系统的办税服务网页,然后点击涉税查询,再点击一般纳税人资格查询,在搜索栏中输入一般纳税人识别号或企业名称即可查询到该纳税人的资格信息了,一般纳税人资格信息证明通常为税务机关登记的资格登记表、一般纳税人资格证书等。 查看全部回复
2861
只开折让部分?还是全部红冲按折让后价格开票? 查看全部回复
1888
代开增值税电子普通发票暂不允许作废。纳税人需携带已开具发票各联次、身份证件原件及复印件(原件查验后退回)到原代开发票税务机关办理。 查看全部回复
8520
第一笔17237.5:应交个税=(17237.5-5000)*20%-1410(速算扣除数)=1037.5 查看全部回复
2826
他2018年在中国停留多久 查看全部回复
2200
孙老师
专票价格高 普票价格低 查看全部回复
4040
安叔老师
数量和金额不能超过原发票的数量和单价 查看全部回复
7551
清岚
你在缴费那里查看下 查看全部回复
11623
当时的申报表,完税证明都有吗? 查看全部回复
5113
看电子税务局里有没有税种鉴定,如果鉴定的有个税,是要按期申报的,没有员工,可以录入法人信息,然后0申报。 查看全部回复
7377
企业 查看全部回复
7609
是否单位税号或者发票名称开具错误 查看全部回复
2542
需要的 查看全部回复
2066
增值税是不能抵扣的 查看全部回复
2973
第一个可以的 查看全部回复
3110
tammy老师
一月份的时候你认证了8000多的进项是吗?,实际销项只有300多,那你看一下申报表上的待抵扣进项是多少? 查看全部回复
2262
退货的你怎么申报增值税? 查看全部回复
3144
卖车人通过二手车交易平台出售汽车,交易平台可向新买方开具发票,据以办理汽车上牌、过户手续。 查看全部回复
2812
小企业会计准则的话,建议不去频繁更改已报送的报表,直接在下期一次性填报上去 查看全部回复
3018
你登录开票系统,点发票填开,上面点红字,选信息表编码 查看全部回复
2874
你可以让对方提供截图确认 查看全部回复
2586
按照规定你们应该是在3600-5400之间 查看全部回复
3288
红冲的发票按照上个月的入账分录,金额为负数 查看全部回复
3309
隔月只能红冲 查看全部回复
2615
数量和单价要填 查看全部回复
2958
是的,电子票如果开具错误,只能红冲,不能直接作废 查看全部回复
3199
没过申报期可以在电子税务里面再次申报,过了申报期去大厅办理 查看全部回复
2788
这个进项转出,是因为对方开票开错了,所以进项税额需要转出 查看全部回复
2760
一般800元以下的免税 查看全部回复
3103
跨月只能红冲 查看全部回复
2947
秦枫老师
同学你好 你确定税控盘上显示已经作废了么 已作废发票信息查询 有这一张么? 查看全部回复
13841
税务局有说明按照1个点交纳所得税的原因么 查看全部回复
2814
税局说倒算是吗 查看全部回复
3443
这月申报期以后吧 就这几天了不一定来得及换票了 查看全部回复
2670
因为涉及1%专票负数的,你们网上填报税费减免是负数,通不过,要去大厅申报 查看全部回复
3803
开票的界面上有个“清单”按钮,按一下,就进入清单开具的界面,这个里面可以有正有负的,保存后在发票界面会显示汇总金额的 查看全部回复
8660
销售方红冲发票需要收回原发票的全部联次的 查看全部回复
2962
对,到项目所在地注销 查看全部回复
2858
红字发票是销售方开具 查看全部回复
2578
按照1%先申报,7月尽快作废并开具正确的发票 查看全部回复
3598
你在6月申请当月变更为一般纳税人 6月变成一般纳税人之前没有任何业务 是可以抵扣之前4月开具的进项税发票的 你先登录增值税认证平台 看看有没有这一张发票 查看全部回复
3617
开红字发票 查看全部回复
5545
三月份的税款当时是怎么入账的 查看全部回复
2607
同学你好 工会经费按月申报 按照工资总额的千分之8 查看全部回复
3603
为什么要作废发票,是开票信息有误么 查看全部回复
2869
3171
是的,不影响的 查看全部回复
3858
冲减原来多计提的附加税,借 税金及附加 负数 dai 应交税费-城建税 负数 -教育费附加 负数 -地方教育费附加 负数 查看全部回复
2412
进项税额转出 查看全部回复
2689
以你举的例子,不含税价格为100,一般纳税人开具发票对方可以抵扣13元的进项,你们开具3%专票对方只能抵扣3元进项,所以你们应该调低不含税报价,如果开具普票,不含税报价要更低才更有竞争力 查看全部回复
2992
安装最新的开票软件 查看全部回复
5028
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证 查看全部回复
3437
1.如果当季度代开的发票作废,在当季度内重新代开的蓝字发标与作废的发票征收品目一致,且代开金额小于或等于原作废的发票金额,可以抵税重开。2.如果抵减不完或者不符合上述抵税重开的条件,多缴的税款可以申请退税。 查看全部回复
5874
可以 查看全部回复
2549
可以把提示的文字复制过来看一下吗 查看全部回复
6228
席俊义
个人所得税,一般是由销售方,也就是给你钱的那一方,帮你申报代扣代缴 查看全部回复
3030
2654
跨越已经抵扣的发票,需要对方开具红字信息表我方才能开负数发票 查看全部回复
2843
可以的 查看全部回复
4680
如果税盘月初上报汇总了,表一数据会自动跳出来,然后根据实际的税率和销售额核对,有进项发票的话,先发票勾选认证平台勾选认证。 查看全部回复
2702
合规的,可以用 查看全部回复
15450
不能撤销 查看全部回复
6207
大宁老师
国家税务总局公告2016年第47号明确规定,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
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