登录/注册
哈哈老师
带着公章 营业执照 经办人身份证 申报表 查看全部回复
6165
账号正在注销中
你的意思是说,这4个人年终奖你均是单独申报,然后4个人的税加一起合计为1000多? 查看全部回复
6084
记入到管理费用-低值易耗品里面 查看全部回复
4707
支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
4761
归老师
现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
6462
借:银行存款 借:管理费用(红字) 查看全部回复
7803
借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
4608
没有业务不需要填写 查看全部回复
7533
子公司为啥不能开票 子公司是独立法人~ 不能这样的 查看全部回复
5481
Annina老师
汽车是单位的固定资产吗? 查看全部回复
7281
七七
如果使用年限超过一年的话借固定资产dai应付就可以 查看全部回复
8802
而已老师
维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
55917
如果是跨省市提供建筑服务的话,需要开外经证,预交相关税费的 查看全部回复
5832
高老师
您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
5040
工资是按照应发工资填的 查看全部回复
6435
是什么公司 房地产企业还是? 查看全部回复
7344
王苗苗老师
1.关于工资总额的计算口径:依据国家统计局有关文件规定,工资总额是指各单位在一定时期内直接支付给本单位全部职工的劳动报酬总额,由计时工资、计件工资、奖金、加班加点工资、特殊情况下支付的工资、津贴和补贴等组成。 2.劳动报酬总额包括:在岗职工工资总额;不在岗职工生活费;聘用、留用的离退休人员的劳动报酬;外籍及港澳台方人员劳动报酬以及聘用其他从业人员的劳动报酬。 3.根据国家统计局的规定,下列项目作为工资总额统计,在计算缴费基数时作为依据: (1)计时工资; (2)计件工资; (3)奖金; (4)津贴; (5)补贴; (6)加班加点工资; (7)其他工资; (8)特殊项目构成的工资。 查看全部回复
4365
个税申报的时候按照应发工资填也就是4000元 查看全部回复
11133
没有真实业务 互开发票 涉嫌虚开发票! 另外你两个公司互开发票 两个公司成本增加的同时收入不也增加了么 达不到效果呀 查看全部回复
9495
这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
5859
借其他应收款-押金,dai银行存款,付上银行回单,收据单独保存,之后对方付钱时还给她 查看全部回复
5688
这个不属于公司费用,计入营业外支出 查看全部回复
6363
超过了就没有办法补救了 查看全部回复
19854
你们公司是一般纳税人还是小规模企业? 查看全部回复
5643
李伟老师
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
4644
如果是注销分公司的话,那需要把社保转到总公司去就可以 查看全部回复
5049
您好 查看全部回复
11772
冲回相应的成本与应付职工薪酬 查看全部回复
6300
3月工资4月发放5月申报 查看全部回复
5058
兼职老师按照劳务费申报个税 查看全部回复
4896
意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
4590
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7407
通过短期投资核算,取得的收益通过投资收益核算 查看全部回复
8244
借:银行存款 dai:短期借款就可以,存货不用管 所有权没有变更 查看全部回复
6714
去做税务登记,在开票 查看全部回复
4959
不管卖给谁,公司注册和税务在哪个地区就按那里的规定开票 查看全部回复
5742
对,是的需要计算个税的 查看全部回复
36063
做管理费用-办公费 查看全部回复
5580
可以 查看全部回复
6768
电商么? 前期确认收入了的话 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
8694
管理费用 查看全部回复
5238
你是进药买药没有差价吗? 查看全部回复
5760
钱袋宝的钱跟你公司什么关系? 查看全部回复
16848
你是要做账 还是还没领取营业执照? 查看全部回复
6237
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
6453
管理费用-福利费 查看全部回复
4788
你多交税税务局不会管的 查看全部回复
4941
借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5769
借:管理费用-残保金 dai:银行存款 查看全部回复
4518
借:银行存款 dai:长期股权投资 查看全部回复
5490
你收到100万,做收入,支付的工资做成本 查看全部回复
4671
借:银行存款 dai:其他应付款 归还做相反分录 查看全部回复
5724
是出包涵的费用吧 查看全部回复
7074
悠悠老师
20号前。20前清卡。不会被锁。你可看开票软件。一旦清卡。被锁的时间就会廷后到下一报税期。 查看全部回复
李钢老师
借:银行存款(全款),dai:主营收入,销项税额(8.8折),dai:其他应付款(需要退给客户的金额) 查看全部回复
你就只做实际缴纳部分 查看全部回复
4536
提成可以直接做到工资里面申报个税 查看全部回复
5652
属于购买固定资产的相关费用,计入相关成本 查看全部回复
5661
然后再卖给别人还是自己用呢? 查看全部回复
5121
14112
银行费用记入财务费用 查看全部回复
7587
个人是股东吗还是其他人? 查看全部回复
8577
货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
5895
13356
不用,一次性计入管理费用-服务费就行 查看全部回复
5571
可以的 查看全部回复
4698
5454
厂房是租的还是自有的 自有的话进在建工程 装修后转固 折旧 租的话进长期待摊费用 摊销 查看全部回复
4527
借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
4617
andy老师
您好,税收金额和银行收入没有必然关系 查看全部回复
5355
金额小直接计入费用 金额大 计入房屋原值 查看全部回复
5697
什么类型的企业 是开业前的环评么? 查看全部回复
5283
可以代开,个税税率是20%增值税是1% 查看全部回复
4842
合法 可以抵扣的 京东是第三方平台 他就是个中间商 负责介绍业务 然后卖家付给他一部分费用 查看全部回复
6012
这种情况下 建议找一个中间人 你把佣金给这个人 让这个负责给个人返佣金 查看全部回复
6174
这个一般都是 企业上市前请一些咨询机构的咨询 业务指导等支付的一些费用 查看全部回复
5625
社保基数就是社保按照什么基数缴费的数字 查看全部回复
7200
是商品损耗么? 查看全部回复
5328
借:管理费用-油费 dai:现金 查看全部回复
8262
进预付账款 分摊至每期的销售费用 查看全部回复
8199
一般当月的社保在当月的工资里面扣除,如3月的社保在3月份的工资里面扣除。 查看全部回复
9315
税务师晓雨
不加 查看全部回复
4257
是的,需要开票 查看全部回复
4347
需要 查看全部回复
6057
是,上月多发了,只有在下个月工资里面修正申报个税 查看全部回复
6093
你单位租赁给别人的话,开动产租赁发票 查看全部回复
8946
公司开票给京东? 查看全部回复
5877
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
4221
您好,借:销售费用-好评返现 dai:现金 查看全部回复
5562
借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
8739
您好,视同销售缴纳增值税 借:销售费用 dai:库存商品-赠品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5130
充值的时候做到预收账款里面,消费了再冲减 查看全部回复
4923
借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
5706
你需要交附加税吗? 查看全部回复
5850
这个具体是什么钱呢? 查看全部回复
4689
还是按工资做,计入管理费用 查看全部回复
6273
4014
让对方公司去代开发票。 查看全部回复
只能通过股权转让 查看全部回复
这个买来做什么用的呢? 查看全部回复
8586
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载