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哈哈老师
您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
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Annina老师
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
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借银行10万,dai其他应付10万,其他应付dai方余额8.4万,表示公司差员工8.4万 查看全部回复
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您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
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李伟老师
不一定 查看全部回复
如果是真实业务可以用 查看全部回复
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当借款处理 查看全部回复
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可以和1月的一起申报 查看全部回复
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您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
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一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以 查看全部回复
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税务师晓雨
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
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你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
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王老师
您好,多发了还是少发了 查看全部回复
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真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
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你们收到A的承兑的时候,借:应收票据 dai:其他应付款-A,你们支付给C的时候,借:其他应付款-A dai:应收票据 查看全部回复
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机动车发票勾选抵扣,机票,火车票、动车票计算抵扣填附表二8b和10栏次 查看全部回复
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上期是上年同期的数据 查看全部回复
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别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
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如果是没有跨年,没有发工资可以零申报,等发工资后在申报 查看全部回复
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当月开的进项,最早只能当月认证抵扣当月的进项,不能抵之前的进项。例如:2月的开的进项发票,只能抵扣2月及以后的月份的进项,不能抵扣1月及之前的 查看全部回复
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下个月开的进项可以下个月的销项 查看全部回复
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下个月开的进项可以抵扣下个月的销项 查看全部回复
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您好,个体户怎么缴税,需要看税局是怎么给你核定的税种,登陆电子税局,查看企业税种核定信息 查看全部回复
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当月开的,当月可以作废 查看全部回复
那你申报的时候就两个月的工资一起申报 查看全部回复
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个税是自己承担的。如果公司承担了个税,意味员工的收入还要增加这部分收入。 查看全部回复
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B跟A签服务协议,A开发票给B,B打款给A,A再发工资给员工 查看全部回复
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主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
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因为什么退的?又因为什么补交的?差额原因是什么? 查看全部回复
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账务处理,借银行,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,结转成本,借主营业务成本。dai库存商品 税务处理,申报无票收入 查看全部回复
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您好,收入是包含个税的 查看全部回复
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一月可以开票=500万-10万-411万=79万,超过这个金额会升级为一般纳税人, 查看全部回复
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申报收入都是税前收入,包含税额 查看全部回复
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王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
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你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
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归老师
平时也没预提也没申报个税么? 查看全部回复
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连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
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3765.24 查看全部回复
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要 查看全部回复
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悠悠老师
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
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账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回 查看全部回复
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母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
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季报在电子税务局申报 查看全部回复
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填写减免明细表,把优惠的2%填进去 查看全部回复
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一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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税务没有强制要求的话,可以0申报 查看全部回复
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按照劳务报酬申报,让个人代开劳务费发票 查看全部回复
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刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
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这个看主管税局的要求了,一般情况下是不用申报的,如果要求就是必须报 查看全部回复
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没有回单先把账补上 查看全部回复
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直接在网上变更即可 查看全部回复
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您好,之前我办过一次发票增版,不用去税务大厅重新发行税控盘,增版以后直接购买发票就可以开票了 查看全部回复
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会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
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不需要,按次申报的有了随时报没有不用申报。 查看全部回复
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可以去柜台打印回单做账 查看全部回复
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公司名义买车有限制? 查看全部回复
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要的,要不你的现金流量表不平呀 查看全部回复
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您好,我看了一下金额没错 查看全部回复
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原因是没有申报个人经营所得,处理:补申报 查看全部回复
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根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
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如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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老板交的那凭证挂老板账,然后退回公司的,再退老板 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
6741
可以 查看全部回复
8001
可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
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销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
全部零申报就可以了 查看全部回复
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你这个是个人所得税申报么? 你先登录电子税务局看看,税局给你核定的有什么税种,征收方式及申报期限。 查看全部回复
1月份需要申报增值税、附加税、印花税、个人经营所得税、有员工的话,还得申报工资薪金所得,具体申报什么税种需要看税局都给你核定了什么税种 查看全部回复
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你是一般纳税人么? 查看全部回复
22032
借预付账款,dai银行 查看全部回复
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你申报表填的不对 查看全部回复
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借固定资产,dai银行 查看全部回复
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不一定,可以申报无票收入 查看全部回复
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存现,借银行,dai现金,买密码器,借管理费用,dai银行,让银行开发票 查看全部回复
7236
是的 查看全部回复
6444
开票金额是多少? 查看全部回复
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一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
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对公户都是别人用公户转过来的么?有没有老板转的? 查看全部回复
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
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认证了么? 查看全部回复
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支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
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您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
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开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
7587
您好,申报增值税的话,需要先确认开票金额 查看全部回复
7254
一般是保险公司代扣代缴的,自己不用单独申报 查看全部回复
andy老师
实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
10692
您好,不要总是想着避个税,如果是缴的个税很少,直接缴纳即可 查看全部回复
9099
发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
6660
您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
6309
您好,银行回单和发票放在一起账务处理,借银行存款,dai收入/应交税费增值税(销项税额)等相关科目 查看全部回复
16551
而已老师
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
6840
可以开票,暂估成本 查看全部回复
8109
开票了,需要全额确认收入,借应收,dai主收,销项 查看全部回复
5859
不用 查看全部回复
8289
11178
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