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杨老师
现金存到银行吗? 查看全部回复
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李伟老师
你们农产品加工的产品是免税的吗? 查看全部回复
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安叔老师
1.企业收到汇兑来账时,借:银行存款,dai:应收账款-某某公司;2、如果发生汇兑收益,借:财务费用-汇兑收益(红字),借:银行存款;3、如果发生汇兑损失,借:财务费用-汇兑损失,dai:银行存款 查看全部回复
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税务师晓雨
你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
4968
wam
手机是代理商还是电信的? 查看全部回复
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你好,具体什么问题需要咨询呢,可以针对具体问题解答, 查看全部回复
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可以的借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-企业所得税 支付时借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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多计提工资,涉及以前年度损益 借应付职工薪酬-工资 dai以前年度损益调整 借以前年度损益调整 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
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tammy老师
不是你们公司的业务员,他帮你们公司去进行推销产品,可以作为劳务费处理 查看全部回复
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你要看银行的限制 查看全部回复
1666
andy老师
借:长期待摊费用 130dai:银行存款130 查看全部回复
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计入差旅费 查看全部回复
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多支付的借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
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patience
工厂买进来的机器,是作为固定资产使用么 查看全部回复
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燕子老师
个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
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Annina老师
红字冲差就可以 查看全部回复
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本月进账是什么意思? 查看全部回复
1876
王苗苗老师
是什么会计制度 查看全部回复
1127
张
光明企业借:原材料在途物资60000,应交税费-应交增值税7800 dai:其他货币资金-银行本票存款67800 源兴公司借:其他货币资金银行本票67800,dai主营业务收入60000 应交税费-增值税销项税7800 查看全部回复
920
西贝老师
同学你好,是可以的,没有强制要求,不过一般公司招聘时会要求有证书 查看全部回复
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公司给老板分红都是需要缴税的 查看全部回复
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看公司管理要求,没有强制的规定 查看全部回复
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公司是甲么 查看全部回复
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23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
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公司不是二手车经销商吧 查看全部回复
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子公司有独立的法人资格 查看全部回复
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没有收对方租金费用,娃娃机的收入,我们平分,平分的收入就相当于租金 查看全部回复
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可以参考一下 查看全部回复
税率在表格里修改一下,重新导入 查看全部回复
2474
没有产生房租,为什么要求提供房租发票 查看全部回复
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设备是租用还是什么 查看全部回复
1368
这笔支出对应的业务是什么? 查看全部回复
1265
需要携带租赁地址的材料或者产证去大厅办理移除 查看全部回复
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请问一下工商异常这个在哪里看啊?需要登录工商网站 查看全部回复
1086
是哪里的企业 查看全部回复
1664
是抖音扣款么 查看全部回复
3738
如果是短期租赁的话,可以简易处理的,直接以租赁费做账 查看全部回复
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相当于代收代付的话,挂往来 查看全部回复
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先暂估入库,结转成本,来发票后再冲暂估 查看全部回复
1907
当正常员工处理就可以 查看全部回复
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错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
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公司是收到房产么 查看全部回复
1634
哈哈老师
记入到银行存款 dai方主营业务收入 查看全部回复
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知道收入和成本费用么 查看全部回复
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小规模比如开了专票,在申报增值税时,专票销售额填在 增值税专用发票不含税 销售额 栏次 查看全部回复
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发票可以先认证再做进项转出,未税部分直接进营业外支出或者进对应的成本费用,但是汇算清缴时要进行纳税调增 查看全部回复
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如果公司从法人处借的钱,等到注销时还不起了,可以转到营业外收入 查看全部回复
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23年年报如果弥补过亏损之后用不到广告费的扣除结转,继续结转到下年 查看全部回复
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银行存款余额对不上,可以根据明细账和银行对账单核对出来的 查看全部回复
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是支出去还是收到 查看全部回复
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没有的调整到未分配利润里面 查看全部回复
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你好,制造业的账务处理比较麻烦 查看全部回复
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1.存货盘亏的账务处理1)报经批准前 借:待处理财产损益-待处理流动资产损益 dai:原材料/库存商品 查看全部回复
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你们收到检测费确认你们的收入 查看全部回复
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收到一张用于招待的自产农产品销售发票,如果是用于个人的,不能抵扣进项税了 查看全部回复
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你们的建筑材料是销售的还是采购自己领用的 查看全部回复
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你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
1658
木言
借:银行存款 dai:投资收益 查看全部回复
1575
符合不符合收入的确认条件呢? 查看全部回复
1656
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1048
隋文老师
那你得与税务沟通了,你把符合政策的相关资料提供给税务。 查看全部回复
1333
可以哦 查看全部回复
借 银行存款 dai 应收票据 查看全部回复
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一般时间不长不需要 查看全部回复
账套里有这个科目 查看全部回复
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是给自己的公司装修么 查看全部回复
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你好,是固定资产清理做账分录么 查看全部回复
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什么是让电补贴 查看全部回复
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咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
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退费要给到公司吗还是怎么处理 查看全部回复
1785
意思是购买卡片的支出怎么入账么 查看全部回复
1167
业务完成了么 查看全部回复
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没有票据,依然计入材料或者成本里面 查看全部回复
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是公司的业务支出,就正常的记账就可以了 查看全部回复
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民办非企业产生的银行手续费记到其他费用 查看全部回复
2632
秦枫老师
凭证记老板借款就可以了 查看全部回复
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对方能不能以原始凭证分割单分给你们? 查看全部回复
1719
是的,利息支出变少了,就冲减你的财务费用 查看全部回复
1587
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1109
经营性dai款是以法人的名义dai的么 查看全部回复
839
可以记到管理费用-延保费 查看全部回复
2073
一律做销售费用处理 查看全部回复
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将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 发生清理费用时: 借:固定资产清理 dai:银行存款、应缴税费等 处置的收入 借:银行存款等相关科目 dai:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1567
是购进固定资产么 查看全部回复
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年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
1828
电子发票开错了,只能红冲 查看全部回复
1608
充值时,借 预付账款 dai 银行存款等,实际使用时,借 管理费用-电费 dai 预付账款。 查看全部回复
1519
原来的发票,公司入账了么 查看全部回复
母公司怎么签的合同?只有设备款,安装费是子公司签的是吧? 查看全部回复
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私下给别人钱,按无票支出处理 查看全部回复
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1月份做收入凭证,摘要写已发货未开票确认收入,申报的时候申报未开发票,成本正常出库结转;2月开票红冲,重新做收入凭证,申报的时候未开发票填负数,开票填正数 查看全部回复
1193
好的,稍等 查看全部回复
2887
先计入工程物资 在转在建工程 在转固定资产 查看全部回复
1344
社保公司之前计提了么 查看全部回复
1235
分公司是指分支机构么 查看全部回复
2940
折扣发票是负数发票么 查看全部回复
1419
A做 借:银行存款 dai:其他应付款-待支付员工工资 查看全部回复
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