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老师 我是购买方 今年举行了一次品鉴活动 供应商要补贴3000块钱费用给我们 这个月我们在供应商那里买了203940货物 但是供应商说那就付200940就好了 开票按照203940开 老师 我应该怎么做分录阿#其他行业#
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老师,22年08月购入一台固定资产吊车1703000元含税,500万以内当时一次性计入了成本费用,没有计提折旧。24年10月处置卖出了,卖了45万元含税。分录怎么写,一般纳税人#建筑工程#
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我们是非营利性社会组织,前段时间外出考察,每人的费用是3000,会员每人自费1000的费用,剩余2000的费用是我们商会补贴,这样在我们收到会员转进来的个人承担考察费用时该如何做分录?还有在考察时期花费的住宿交通餐饮费等该如何记支出呢?#出纳#
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老师你好,公司是商贸公司,主要是销售电子元器件。一直都是请代账公司做账,但是计划今年结束后接回公司,不继续请代账公司了。然后公司的金蝶软件里面只导入了18-21年代账的账,然后领导的意思是22.23年的账要补进去,但是不要按照代账的做。 我现在有的材料是银行的流水,代账公司的账本(发票,增值税申报表,工资表),然后主要有疑问的是销售成本这块,之前代账的账本一直是暂估了一部分费用到账上,然后去申报的税,现在领导的意思是可以按照实际情况做,没有费用的就不做。然后需要核对的就是库存商品的结转成本这块,有点理不清,如果根据流水,但是流水没有具体的备注,根据发票,发票也没有说是哪笔订单的开票#出纳#
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老师好 23年有一个单位的费用票 共计486801元。是普票。现在税局查到说不符合企业所得税扣除标准 需在当月调增 在报表中显示,我该如何通过以前年度损益调整来入账? 以下为当时入账分录 另:我们这个公司本年度一直是亏损状态 截止本月已亏损八九十万,是不是就算当月调整后也是不需要再交企业所得税的?)#其他行业#
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公司9月26日发生一笔交易,向境外汇款支付信息服务费2000美金,当日银行牌价为7.0397,中国人民银行外汇市场人民币汇率中间价为7.0354,invoice服务发生结算后开具,该笔业务(付款、确认费用)怎么做账写分录#高新企业#
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我们公司是生产企业,有部分厂房租给别人,为了管理车辆,安装了道闸系统,租户们会扫码进厂,我们会象征性的收一些费用,那我们该怎样给用户们开票?还需要去税务申请吗?还请老师们指导谢谢了🙏#房地产#
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老师你好,我想问下,我是个体户查账征收 1、普票进项成本票要价税分离吗?可以抵税吗? 2、普票费用票要价税分离吗?可以抵税吗? 3、是根据账上的销项减进项来交增值税吗? 4、成本票和费用票多可以使交经营所得更少吗? 5、还要做些什么分录啊? 6、报表怎么做呀?怎么手动算填写啊? 7、根据报表上的什么数据去报经营所得啊? 8、查账征收还要报什么吗? 9、要交个税工资薪金所得吗?税费种认定没有这个#出纳#
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公司之前修建了一批木屋,用于商圈小吃经营。之前的会计做账把木屋的原值、改造等等一些费用全部计入了长期待摊费用中共1922513.44,然后每个月又将这些费用进行摊销,剩余摊销额1475946.18还未摊销。现在这些木屋及经营权被其他公司以200万收购,该怎么做账,麻烦把分录写详细点,谢谢#出纳#
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老师我们是电商行业的小规模纳税人,假设一件商品的零售价是100元,我在线上平台卖给了消费者,消费者确认收货后我的账单里体现为收入了100元同时电商平台扣除了我一笔5元的平台佣金,以及3元的推广服务费,体现为支出8元,账上余额最后还剩92元,我认为应该以100元确认收入缴纳税款,8元确认为费用。但是老板不这么认为,老板认为他实际到手就是没有100元,只有92元,他就是要以92元确认收入,平台扣他的费用等同于扣走了她的收入,并且平台扣费后给公司开了发票,对于这部分8元,平台已经开票缴税了,如果以100元确认收入,就等同于他还要再缴纳一次平台已经缴纳的8元部分的增值税,他认为这是重复征税了怎么纠正他#房地产#
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