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王苗苗老师
借 主营业务收入 借 银行存款 负数 ,然后按照发票重新入账 查看全部回复
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孙老师
你好同学,在开票的时候就按照1% 查看全部回复
2266
patience
建议入账到今年 查看全部回复
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那请问这个货物使用了以后是不是应该在月底手动做一笔借主营业务成本 dai库存商品的分录,对的 查看全部回复
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甘老师
正常业务往来都要开发票的,联系开了票款也要同时转,发票合同资金三流保持一致 查看全部回复
1959
tammy老师
你们是向上游购买设备,然后卖给下游的公司吗? 查看全部回复
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是多久开30万,是专票还是普票 查看全部回复
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问题收到,稍等 查看全部回复
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李伟老师
B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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席俊义
按照实际合同金额,一般是以按照开票金额为参考, 查看全部回复
2851
杨老师
申报表附表一里面有一栏不开票收入 查看全部回复
2132
秦枫老师
计提未支付的应付职工薪酬 你什么时候发放了 直接借:应付职工薪酬-工资 dai:银行存款 工资本身是就是打到员工个人账户 查看全部回复
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办理了劳务派遣资格证,银行有200验资,验资是一项注册会计师法定审计业务, 是指注册会计师依法接受委托,对被审验单位注册资本的实收情况或注册资本及实收资本的变更情况进行审验,并出具验资报告。 查看全部回复
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可以有2个开票员 查看全部回复
18320
是收到政府补贴么 查看全部回复
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你付了款,为什么挂在应收 查看全部回复
2735
安叔老师
你是实名办税人员么? 查看全部回复
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小妮老师
转入对公账户是个人名义转入的? 查看全部回复
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也不一定,有些免征增值税的确认收入时不用价税分离 查看全部回复
2708
是的 查看全部回复
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厚积薄发
增值税申报表的增值税是自动带出来的 查看全部回复
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1%,3%,5% 查看全部回复
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实际跟客户放生业务往来的是哪个公司,如果是B公司可以B公司开票。如果A 代收款项了,可以签订三方协议。 查看全部回复
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是私立幼儿园么 查看全部回复
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私对私,可以开双方均为公司名称的普通发票吗,可以 查看全部回复
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既然你们向业主开票了,收到业主水电费时: 借: 银行存款 dai: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) dai: 银行存款 查看全部回复
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第一个处理是对的 查看全部回复
2391
公司有开票系统么 查看全部回复
4434
需要的 查看全部回复
2182
开普票么,1% 查看全部回复
2753
你说的是什么税种,增值税么。如果未开票且未发生未开票收入,就是0申报。 查看全部回复
1665
wam
B帮公司垫付钱给c? 查看全部回复
2068
2158
公司与借款的公司签一个借款单 收到借款 借:库存现金 dai:其他应付款-xx公司 总经理报销开业费用 借:管理费用开办费 dai:库存现金 查看全部回复
2486
需要的! 查看全部回复
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借:库存商品 dai:银行存款 借:销售费用-活动策划费 dai:库存商品 查看全部回复
2032
分公司是独立核算么 查看全部回复
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你们购入的借库存商品,这些销售出去需要从库存商品转入成本 查看全部回复
3865
不用做应收老板那一步 查看全部回复
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一次性租出,相当于售卖固定资产,借银行存款 dai固定资产 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3717
燕子老师
是的,小规模纳税人因为不能抵扣进项税,所以就按照价税合计金额入账 查看全部回复
2855
联合体单位是独立的企业,对么 查看全部回复
2153
借:银行存款 dai:财务费用-汇兑损益 查看全部回复
1900
Annina老师
不选择做一般纳税人可以 查看全部回复
2790
我们公司每年开票不到30 万。这个发票做账有意义吗?有意义啊,因为需要核算利润 查看全部回复
1951
建议公户私户都需要做账,规范申报纳税, 查看全部回复
4175
andy老师
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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许老师
如果真实业务是分公司与客户实际进行,可以由分公司开票收款 查看全部回复
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借:营业外支出 dai:库存商品 dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
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小规模纳税人出租不动产税率5% 查看全部回复
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一般是一致的 查看全部回复
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在电子税务局申领 查看全部回复
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保险费发票是要开给车主的 查看全部回复
2319
借 银行存款 dai 预付账款 查看全部回复
1947
云峰老师
你好,亲, 借管理费用2616 dai银行存款2616 查看全部回复
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民间非营利组织会计制度么 查看全部回复
3214
dai:主营业务收入-房费收入 -70 dai:主营业务收入-开票收入70,这个分录是什么意思 查看全部回复
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不管你们有没有给客户开发票,正常计入收入,借应收dai主营业务收入应交税费-应交增值税 等美团回款,佣金计入费用,借银行存款 管理费用-佣金 dai应收账款 查看全部回复
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按全额计入收入,无论有没有开票 查看全部回复
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目前的政策是开普票是1%的征收率,专票的话可以选1%或3% 查看全部回复
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除了缴纳五险一金发放工资么 查看全部回复
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小规模纳税人出租不动产,按照以下规定缴纳增值税:(一)单位和个体工商户出租不动产(不含个体工商户出租住房),按照5%的征收率计算应纳税额。个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 查看全部回复
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公司注销分为以下步骤: 第一步:注销税务 注销税务现场取号,需要去税局进行注销,现在国地税联合,可以一起办理,注销税务后可以拿到清税证明; 第二步:清算备案及登报/公告 按照相关的规定,公司登报注销至少要公示45天(一般),公告需20天(简易): 第三步:工商注销 当自己的公司注销公式登报45天没有人提出异议或公告期20天后,填写注销申请表,就可以去当地的工商局办理营业执照注销了,注销工商以后可拿到准予注销通知书; 第四步:注销社保公积金/其他许可证件列如商标证/食品证/等等(公司没有开通社保或没有许可证的可省略这一步) 第五步:预约银行注销 可打电话至开户行对公柜台先预约银行销户时间,预约好时间以后携带:营业执照、开户许可证(基本存款账户信息)法人身份证原件、经办人身份证原件、公章、财务章、私章、印鉴卡等资料去银行办理注销,并拿到注销回执; 第六步:注销公司所有的印章 查看全部回复
2459
建议按照实际发生计提的缴纳社保 查看全部回复
2537
你好,不用做账务调整,做好发票备查。 查看全部回复
4164
9369
易老师
1863
原3%应税业务,开票时开l户。 查看全部回复
3385
清岚
发票补偿金是谁扣除的 查看全部回复
7253
你们在销售业务发生时 借:应收账款-抖音 dai:营业收入 应交税费 查看全部回复
6848
1.开立预收资金托管专用账户,可以用对公的商业二维码吗?建议去银行另行开具专用账户,开立账户的作用是专款专用 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。二手车,是指从办理完注册登记手续至达到国家强制报废标准之前进行交易并转移所有权的车辆,具体范围按照国务院商务主管部门出台的二手车流通管理办法执行。 查看全部回复
12411
都是按月及时入账的 查看全部回复
4249
记销售费用中 查看全部回复
3285
出纳需要打印银行回单以及银行对账单 查看全部回复
2215
都是同一个公司支付的? 查看全部回复
6268
高老师
红冲6-12月分录,根据发票信息在元月份入帐 查看全部回复
4631
借:在途物资 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
3318
260这个是含税的 查看全部回复
3639
退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2722
木言
收到验资款 借:银行存款 dai:实收资本 购买发票 借:财务费用 dai:银行存款 验资款转出 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
3785
对的 查看全部回复
2196
3326
收到借款利息 借:银行存款 dai:财务费用-利息收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2242
同学你好,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2471
自己根据购买原材料做个入库单。开票时需要出库,确认收入结转成本 查看全部回复
2565
稍等 查看全部回复
2216
按实际业务记账出报表,申报税 查看全部回复
2144
一、收款拨款 借银行存款 dai财政拨款收入 同时 借资金结存 dai财务拨款预算收入 查看全部回复
4569
你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
4828
税务师晓雨
你们酒店是每个酒店一个营业执照,单独核算单独报税吗 查看全部回复
2236
规范来说是要申报扣缴个人所得税的 查看全部回复
3113
与其他开票收入一样计入收入就好 查看全部回复
3255
返给顾客,是怎么返的 查看全部回复
2453
收到的外汇金额是合同约定的交易金额? 查看全部回复
6786
如果是收入且不开票,按无票收入做帐就好 查看全部回复
2433
你是销售方么 查看全部回复
3957
借:其他应收款 dai:银行存款 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
2970
充值时挂预付账款,按照消费票据冲减预付账款 查看全部回复
10910
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