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哈哈老师
这个之前有单据嘛? 查看全部回复
1486
patience
你的数据已经采集好的话,可以点击退税申报了 查看全部回复
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建议报个实训课程,带实训系统,能上手操作的 查看全部回复
1856
刘淑萍
这1%属于佣金的性质,应计入销售费用,会计分录如下 查看全部回复
1307
安叔老师
这样操作是不正规的 查看全部回复
2426
需要 查看全部回复
1741
王苗苗老师
甲乙之间没有真实的业务往来 查看全部回复
2240
是销售方作废了发票么,原发票你没有勾选认证,是么 查看全部回复
1615
就业务来说可以操作 查看全部回复
2245
秦枫老师
你朋友按照融资租赁模式购买的机器, 然后又卖给你?还是转租给你?给你开的什么发票,销售机器发票还是租赁费发票? 查看全部回复
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无票收入的分录冲销掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
2769
你税务注销申报的是当季度的增值税么,需要从注销前置事项里申报,或者去大厅申报 查看全部回复
2843
杨老师
这个操作是违法的,隐匿收入 查看全部回复
3436
可以开票 查看全部回复
1848
刚刚你那个问题你点结束了 查看全部回复
2760
没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开! 查看全部回复
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你好,你的问题具体是什么 查看全部回复
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你这种特殊情况,需要联系税管员,看本月是不是要后台给你操作 查看全部回复
3250
打开开票系统,点击发票查询。 查看全部回复
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发放工资,报销,还借款,分红 查看全部回复
2034
谭老师
会计上按正常的处理,按月折旧 查看全部回复
2443
你的意思是账户没有资金的时候 ,工资是老板直接代为支付的 ,所以挂了其他应付款法人是么?如果确定真实是老板代为支付的没有什么问题! 查看全部回复
2564
专项扣除是只填写个人缴纳部分的 查看全部回复
1799
现在新办纳税人一般都是开全电发票了,在电子税务局里开具,不需要ueky和金税盘了 查看全部回复
5123
是的 查看全部回复
2180
andy老师
您说的签单金额指的什么? 查看全部回复
2297
你好,你是要升级为一般纳税人么 查看全部回复
1803
个人所得税什么时候会涉及到退税?次年个税汇算时会涉及到退税 查看全部回复
1705
云峰老师
您好,从合规角度来说,存在一定问题,因为这样虚增了原项目的成本,如果确实存在减值迹象,可以计提减值准备,计入资产减值损失,然后结转账面价值进其他项目。 查看全部回复
1780
每个月需要抄报税清卡操作吗,是的 查看全部回复
2946
阿米果
您好,现在一般在电子税务局做增员,登录电子税务局,选择社保业务,选择单位人员增员申报,社保增员申报,根据提示填写信息后提交。也可以前往税局柜台增员,具体需要什么材料可以咨询一下当地税局。 查看全部回复
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公司开出一张发票 六月份的 发现开错了如果对方认证了 我们还可以作废吗,不可以。让对方申请红字信息表,然后你开负数发票 查看全部回复
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母公司没有其他业务也不需要支付工资,为啥还要子公司给他开票付款? 查看全部回复
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选中该单元格,点上面的数据,选下拉列表,点+号 查看全部回复
2799
李伟老师
如果没有开通其他的功能,只需要做应收的业务处理就可以 查看全部回复
3172
1439
您好,个税申报错误并且缴纳了,如果可以在下次申报进行调整的,可以在下次调整,比如这次要报6000,你报了7000,那下次少报1000保证年度累计数据无误。如果是不好调整的重大错误,可以直接在系统上更正申报,如果过了申报期,可能需要到大厅做更正,税款多还少补。 查看全部回复
2852
对公账户收到股东实缴金额200万,备注是投资款么,借 银行存款 200万 dai 实收资本 200万。当天作为还款转出了,是还什么款项,还给谁 查看全部回复
5025
记账直接做采购的分录和销售费分录 查看全部回复
1728
你先在发票管理模块看一下有没有票种核定 查看全部回复
2344
如果进项票购买方已经认证了,需要购买方申请红字信息表上传审核通过后,由销售方开负数发票 查看全部回复
2553
如果不是公司员工,是暂时办事务,按劳务报酬申报个税,但是涉及到个税 查看全部回复
2027
wam
不建议这样操作,会形成收款与发票上的销售方不一致 查看全部回复
2348
采购有未税进项是什么意思,是采购时没有发票么 查看全部回复
2131
没有成本就不需要结转成本了 查看全部回复
2053
可以的 查看全部回复
3730
申请税务核定 查看全部回复
3104
包工头的完税证明不能在你们公司税前扣除。 方式1:包工头代开发票的时候把税金包含进去,原来10万,开票税金1万,现在开11.1万的发票(把税金的税金也要算进去,可以算一个尽量一致的金额) 方式2:完税证明报销,所得税汇算清缴的时候调整(不能税前扣除) 查看全部回复
2779
应纳税所得额6000多,个税税率就不是3%了 查看全部回复
1833
火柴老师
开零税率 查看全部回复
7132
索赔的流程? 查看全部回复
3597
稍等 查看全部回复
3771
发票是已经入账了么 查看全部回复
4392
甘老师
有可能是返单 查看全部回复
1230
是原来的发票有问题么 查看全部回复
3087
漏掉的没有申报的,需要去大厅更正申报 查看全部回复
2917
是账上的进项比申报表上的少 查看全部回复
3125
Annina老师
大厅申请退 查看全部回复
4963
属于委托加工,你们是委托方 查看全部回复
1850
你先在电子税务局逾期申报套餐里面看有哪些逾期未申报的 大厅去补申报 查看全部回复
2276
是带人带车么 查看全部回复
1822
可以现金支付工资 查看全部回复
2389
都需要填写 查看全部回复
2725
申报系统带出的数据不对的话,可以修改的 查看全部回复
1995
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可以跟对方确认发票开出和寄出时间,无误的可以先勾选抵扣的 查看全部回复
4598
这种情况客户在拿货估计买断的可能性 买断的客户拿货时确认收入 不买断按租赁处理 查看全部回复
2840
你主要想问什么 查看全部回复
1744
可以开具维修服务,13%,正常申报纳税 查看全部回复
4411
2897
需要推算 查看全部回复
2246
可以委托单位办理 查看全部回复
3512
你们是什么机械 查看全部回复
2685
您好+ 查看全部回复
2172
这个风险都很大啊 员工成立个体户给自己公司开票 或者去税务局代开给自己公司开票 和容易被稽查的 非公司员工还差不多 查看全部回复
4974
你们签订的劳动合同 他的年薪是多少就是多少 如果没有规定税后就是税前的工资 个税主要他自己承担 查看全部回复
2037
国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
1923
购买方需要在开票系统申请红字发票信息表,填写上传生成编码 查看全部回复
3045
1、把要取消两清的凭证审核并记账; 2、总账-账表-客户往来辅助账-客户往来两清; 3、选择会计科目和客户后双击两清圆圈标志即取消。 查看全部回复
21336
可以的。计入招待费 查看全部回复
1842
您好,这属于公司增资。 1、如开股东会议,对于增资作出决议。 2、变更章程 3、吸收投资 4、工商、税务变更 5、财务处理。 查看全部回复
2033
是你们单位要求的么 查看全部回复
2834
1)申报进入,完成一般纳税人增值税申报表后,如符合留抵退税条件,系统自动弹出退税提醒: 查看全部回复
2782
找到本地社保局官网,点击"企业申报",插上社保U盘,输入密码登录进去 查看全部回复
2052
一般是企业法人或者股东转 查看全部回复
8481
要转个税和社保么 查看全部回复
2272
夏老师
五千以下,或者增加专项附加扣除 查看全部回复
2234
公司拿营业执照和这个个人的身份证、合同去税务局代开即可 查看全部回复
1621
去税务局办理登记了么 查看全部回复
1892
清岚
登录电子税务局,备案登记公司财务制度、存款账号等信息 查看全部回复
2884
发票是23年冲红的,不影响22年汇算清缴 查看全部回复
1958
什么意思. 查看全部回复
4421
《国家税务总局关于企业政策性搬迁或处置收入有关企业所得税处理问题的通知》(国税函〔2009〕118号)第二条的规定,企业取得的政策性搬迁或处置收入按4种不同的方式进行企业所得税处理: 1、企业根据搬迁规划,异地重建后恢复原有或转换新的生产经营业务,用企业搬迁或处置收入购置或建造与搬迁前相同或类似性质、用途或者新的固定资产和土地使用权(以下简称重置固定资产),或对其他固定资产进行改良,或进行技术改造,或安置职工的,准予其搬迁或处置收入扣除固定资产重置或改良支出、技术改造支出和职工安置支出后的余额,计入企业应纳税所得额。 2、企业没有重置或改良固定资产、技术改造或购置其他固定资产的计划或立项报告,应将搬迁收入加上各类拆迁固定资产的变卖收入、减除各类拆迁固定资产的折余价值和处置费用后的余额计入企业当年应纳税所得额,计算缴纳企业所得税。 3、企业利用政策性搬迁或处置收入购置或改良的固定资产,可以按照现行税收规定计算折旧或摊销,并在企业所得税税前扣除。 查看全部回复
1982
21年的汇算,需要去大厅更改了 查看全部回复
2182
红字发票已经开出来了么 查看全部回复
1648
原材料,并冲减生产成本,即借原材料,dai生产成本 查看全部回复
1829
tammy老师
职工薪酬纳税调整明细表 查看全部回复
2783
发票收到要及时入账 查看全部回复
2370
因为什么原因客户抵押呢, 查看全部回复
2207
设备加操作人员,就不是13%了 查看全部回复
9021
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