老师好,请问在23年进项采购500元票直接做了借主营业务成本,贷银行存款,然后今年是先付款了400元借应付账款贷银行存款,后面有进项900元借库存商品贷应付款,那差的这500元余额要怎么做账呀#其他行业#
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我刚刚咨询过,2022年年初新来一个会计不知道动了什么,导致财务系统2021年4月开始到2021年年底应付和预付两个数据同时比电子税务局少了相同金额,经核实是负数重分类了,可以说明前前会计报的电子税务局上面的数据是没有问题的。我那会查了一下2022年的数据应付账款也有借方余额,应该也是重分类了,但是前会计在报2022年财务报表的时候还是按照财务系统那个数据往电子税务局上面填的,想请问下老师2022年应付和预付这两个科目期末余额需要修改吧#建筑工程#
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加工生产企业,付款没有收到发票就借预付账款,贷银行存款,材料已入库未收到发票就借原材料贷应付账款暂估,这样就有可能出现同一家公司在预付账款和应付账款都有余额,这是不是有问题#工业制造#
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做账的时候预付是做在应付的借方的,这样的话期末应付账款借方和贷方都有余额,编制报表的时候,应该把借方余额直接重分类到预付账款,还是直接贷方余额减去借方余额后在应付账款列示?#工业制造#
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上年度没有应付账款没有明细科目,余额20万,今年增加明细科目A,余额全部默认计入A了,但是这笔钱是应付B的,而且付款的时候做的分录是借 :应付账款——B,贷 :银行存款,怎么调整#其他行业#
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老师,请问我们家房屋租赁合同是2024.9.30-2026.9.30,但是免2个月的租金,租赁费是从2024.11.30开始支付,计算使用权资产和租赁付款额时,是从11月份开始还是12月份开始呢#出纳#
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去年底签订2024年1月至2025年12月的房租,进使用权资产和租赁负债,但8月底重新签订合同,租期缩短到1年,即租期到24年12月31日,当时付款只付了24年1到6月的,请问怎么做账#高新企业#
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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票,前期有进项税可认证抵扣,税务网站只申报了增值税及随增增值税为0,但因失误未做账处理,没有记入相应营业收入等,对方也没有付款,年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题,开给对方的普票也拿回,若将23年票红冲再重新开具,账务该怎么处理?10月税务该怎么申报?#服务业#
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