2021年6月份,我公司收到一张2020年的发票15000我当成成本入账了,我们用的是小企业会计准则,没有以前年度损益调整,我的分录是 借利润分配~未分配利润15000 贷现金15000 2022年9月,我们做了审计报告,审计把我的15000调整出来了,说是固定资产。分录该怎么写,该怎么表述?#商业#
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20年没有研发费用,然后审计帮我们弄了研发费用,是从一些费用挪到研发费用,然后我们就根据审计报告调整分录,改了之后,修改后的凭证可以重叠贴在原来的凭证嘛?因为以前的凭证已经装订了拆不了。#服务业#
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审计公司给我公司出具21年审计报告,我在查看的过程中发现资产负债表与利润表之间勾稽关系没有对上就是资产的未分配利润期末减期初不等于利润表本年累计净利润 查询原因是21年5.6月做了以前年度损益调整。但是报表之间勾稽关系就是不一致,这样也可以嘛?#其他行业#
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我们刚做了21年的审计,盈余公积和未分配利润有错,我在22年调整了,然后我的21年年报按照审计报告填了,那我报22的季报的时候,期初余额需要按照审计的21年余额填吗?还是按我自己账上的?#高新企业#
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我的问题如图,当时那位老师说让我补收款收据,并且 出一个库存滞销的证明。请问那如果我把这两个资料都弄齐了,如何做分录?是「通过以前年度损益调整,去减少未分配利润」这个分录吗?#房地产#
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老师之前2021年的时候。我们有一个股东,然后退的他们退的他的。投资款,然后就是按照他这上面凭证摘要写的是按照2021年8月的审计报告为准,然后公司投资期间共。亏损了。3,580,528.06.然后因为这个公司承担的它是占股60%,所以承担了60%的亏损。然后当初他投了480万,现在把扣掉亏损之后的钱退给他。就那个银行回单退出去的钱,但是没有那个退股协议怎么办?审计老师一定要那个退原股东的投资款的协议,这是2021年的怎么办#工业制造#
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现在申报2023年的汇算清缴,分录有一笔是收到2022年企税退税,本来是红冲,但有人说所得税费用负数不好,然后改成了计入未分配利润,现在导致资产负债表与利润表不平,刚好差这笔,请问该怎么解决?#出纳#
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公司由于暂估入账的发票在年度汇算清缴前无法收回,未分配利润就成了盈利(暂估入账的发票后续还是需要收回来的的)?在不分配利润的前提下需要提公积金吗?提多少,按什么计算?分录怎么写?#商业#
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