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patience
银行回单上有没有备注投资款 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,看合同,如果我们是代收,就让客户给对方开1000,我们只开50 查看全部回复
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李伟老师
一般超出部分做资本公积 查看全部回复
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隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
2019
支出金额大么 查看全部回复
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是和你们的出差报销一起发放吗? 查看全部回复
1028
杨老师
原来正数的发票原样做负数分录 查看全部回复
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dai:以前年度损益调整0.1dai:应交税费-应交增值税(销项税)-0.1 查看全部回复
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去年多提的费用,汇算没有调整是吧?更正去年的汇算请教;多提的冲回借方计提时的挂帐科目 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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检查当年的税费缴纳情况 查看全部回复
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安叔老师
你们是购买方么 查看全部回复
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两张发票,发票号码不一样,是不同的发票,入账按4000入账 查看全部回复
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税务师晓雨
你好,是什么原因冲红呢?是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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王苗苗老师
是非同一控制下合并么 查看全部回复
899
代扣个人所得税;借:应付职工薪酬dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
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如果之前的账务比较多的话,建议调账。如果之前的账务不多的话,可以重新做账。 查看全部回复
1647
1007也是支付的保证金 查看全部回复
1274
tammy老师
你是说填增值税申报表吗 查看全部回复
1770
(收入-成本)/收入=毛利率 查看全部回复
2009
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2750
稍等 查看全部回复
1653
andy老师
你要确定下你们的这个是资源税还是其他的费用类 查看全部回复
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可以计入借在建工程-监理费 dai应付账款 后期每次付款 借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
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原则上12月应该做暂估入库,如果12月这批产品没有出库,又不想做暂估的话,可以1月收到票再做 查看全部回复
*劳务*防水维修 查看全部回复
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入税金及附加 查看全部回复
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可以扣除的 查看全部回复
1813
开票税率多少? 查看全部回复
2159
属于当期的费用,可以做财务费用 查看全部回复
1638
燕子老师
1.缴纳社保的会计分录 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收款--社会保险费(个人部分) dai:银行存款 2.计提时 借:管理费用--社会保险费(单位部分) dai:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 3.发放工资时 借:应付职工薪酬--工资(应发数) dai:其他应收款--社会保险费(个人部分)? ? 应交税费-应交个人所得税 ? ? 银行存款(实发数) 查看全部回复
可以进成本,景区为吸引旅客做的改造支出 查看全部回复
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你发出商品需要结转到主营业务成本科目里 查看全部回复
1494
不能再用了 查看全部回复
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购买办公用品有取得发票么 查看全部回复
一个银行一个银行做,先拿一个银行的流水,根据收付款做收付款凭证 查看全部回复
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如果取得进项票比较多,抵扣不完,可以根据实际情况勾选一部分,其他的先不勾选认证,账上记到应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1250
借 预付账款 其他应收款-押金 dai 银行存款等 查看全部回复
1848
借 银行存款 100 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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小规模纳税人,税率选1% 查看全部回复
2083
在的 查看全部回复
发票入账挂账就可以 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
2003
哈哈老师
借在途物资 进项税额 dai银行存款 查看全部回复
1128
西贝老师
同学你好,蓝字发票确认收入了吗? 查看全部回复
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是什么原因退税呢 查看全部回复
950
可以在计提时按照减半后的金额计提 查看全部回复
1407
开票是劳务,具体做的是什么业务呢? 查看全部回复
2251
小规模可以开1% 查看全部回复
1498
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
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这3个人的只能在12月的工资表里面冲掉 查看全部回复
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给企业打款的用途是什么呢? 查看全部回复
1798
木言
首先要把所有的账本全部交接回来,包括总账,明细账,费用账,库存账,日记账,所有的记账凭证,每年几本,总共几本,都要写清楚,如果可以最好能把财务软件上的电子账弄回来。第二,需要一份科目余额表,回来自己建账,需要的期初数据。第三,所有的报税资料,包含企业所得税,增值税、个人所得税等资料。其他就是看自己公司还需要什么,如果涉及社保资料申报,也需要整理交接。 查看全部回复
1569
我看了你写的,应该是在问如何降低增值税是吧,如果是增值税,正常来说是有两种方式,第一修改协议,以后若租金收入一直很高,你可以把租金收入拆分,一部分是租金,一部分做服务,通过租金+服务形式来降低,因为一般纳税人服务税率只有6%,这是组合式降税。 第二是通过选择注册公司所在地方式,全国其实有很多地区,注册公司会有增值税返税洼地 查看全部回复
1774
超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
2450
开红冲发票 查看全部回复
1484
你收到的挂帐就可以,后面打了没有成功退回的借dai银行就可以 查看全部回复
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母公司收款做其他应付款-代收论坛财政资金,付款冲其他应付 查看全部回复
1990
为何要给10%给集团?协议是如何约定的? 查看全部回复
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首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
2017
是同一个户名么 查看全部回复
1365
可以 查看全部回复
1666
可以当月计提当月,也可以当月计提下月,都是允许的 查看全部回复
1209
正常应该做待摊费用,金额不大你直接一次性进管理费用也可以,没什么影响 查看全部回复
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可以先记账,等后期开具的时候再附后面即可 查看全部回复
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开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
3095
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1757
商业公司是保险公司么 查看全部回复
1300
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
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取得的进项发票建议及时入账,这样得到的报表数据才准确 查看全部回复
2173
是公司出售了育苗车 查看全部回复
2011
你好,具体什么问题 查看全部回复
1080
如果合同约定利息,需要12月份暂估入账的 查看全部回复
1496
开的专票是吗? 查看全部回复
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处置固定资产支付的服务费计入固定资产清理,借 固定资产清理 dai 银行存款等 查看全部回复
2062
电动汽车是公司办公用的么,可以计入管理费用-电费 查看全部回复
1751
这个要结合实际业务算具体税负, 查看全部回复
1516
发票内容与实质最好一致,不然是虚开 查看全部回复
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一年的使用权,可以一次性进管理费用,想要严谨点,可以进预付账款-待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
1470
是的,一定要开明细 查看全部回复
1153
个体工商户是需要申报经营所得个税的 查看全部回复
1768
一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
1762
按照制度不予报销的部分,报销单上标注,不需要做账 查看全部回复
1440
有些客户不要求开票,可能对方不需要发票 查看全部回复
1839
1144
秦枫老师
如果是一般纳税人 ,需要按月申报增值税附加税 水利基金 工会经费(月度如果有进项发票需要勾选认证)、 按季度申报财务报表 、申报印花税 每月会计做账流程都一样, 记账 ,然后生成财务报表 装订凭证 ! 查看全部回复
1853
借:财务费用dai:银行存款 查看全部回复
2583
可以的 查看全部回复
2097
还是医疗器械吗,是的 查看全部回复
公司的费用款项全部做账了,全部有合规票据么 查看全部回复
1213
你好,照你的说法,你属于实际开票人还是有责任的,而且现在许多地方现在开票已经开始实名认证,也就是发票上的开票人和实际开票人要为同一个人,所以要严格遵守会计职业道德,不要触碰法律红线 查看全部回复
2171
你们是收票方吗 查看全部回复
没有规定说必须先签三方协议,但有的税务局不签不给放发票 查看全部回复
1953
小规模公司开专票,是要交增值税的,所以附加税需要计提做账 查看全部回复
1228
可以的,代收款 查看全部回复
1497
借:预付账款-在途资产 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款-供应商 查看全部回复
1473
低值易耗品要做账务处理吗,低值易耗品要入账的。 查看全部回复
1685
收到 查看全部回复
1271
这看自己是否需要进项税额,和对方收税点,对比下 查看全部回复
2112
同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
2004
都可以 查看全部回复
1561
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
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