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悠悠老师
个体工商户,怎么还会有合伙人?股东就是个体。 查看全部回复
8712
王老师
开办费 查看全部回复
6759
Annina老师
国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告国家税务总局公告2011年第34号 查看全部回复
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李伟老师
您好,符合条件可以使用 查看全部回复
32301
您好,计入长期待摊费用 查看全部回复
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补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
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您好,房开企业计入开发成本,其他企业计入无形资产 查看全部回复
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你点结束了么? 查看全部回复
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你之前的分录是什么呢? 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,您表达的意思是把节省的油调整一下吧? 查看全部回复
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借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
8064
高老师
您好 查看全部回复
6246
您好,至于每天的工资怎么算,不同的公司要求也是不一样的 查看全部回复
6840
您好,说的是预缴物业费吗? 查看全部回复
8136
您好,如果是补以前年度的摊销,以前年度费用增加,利润减少,可能会产生退税,如果想要办理退税,需要调整以前年度税务报表 查看全部回复
6984
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
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借应付职工薪酬-奖金,dai银行,个税 查看全部回复
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应付账款 查看全部回复
18378
andy老师
您好,如果金额不大,可以直接计入费用 查看全部回复
10152
哈哈老师
您好,计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6327
明年1月开始就是不超过6万都不用预扣预缴了,超过之后再交 查看全部回复
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您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
可以不一致 查看全部回复
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会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
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办了税务登记的单位或个体户,都需要发票扣除的,小额零星500以下的是只没有办理税务登记不能开票的 查看全部回复
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本季度盈利可以弥补之前的亏损 查看全部回复
正常多交的,可以申请退税的,税局要求退税的,一般不会查账 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
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你好,利润表的累计额是本年的数,资产负债表未分配利润加本年润累计数。 查看全部回复
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您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
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是的,达到清算条件的需要清算 查看全部回复
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您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
买车发票12月开了的话,12月做固定资产,1月开始折旧 查看全部回复
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您好,结息的会计分录就是这么做 查看全部回复
5499
有职工教育经费的都可以用 查看全部回复
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您好,公司按照100元确认收入,分给用户的33作为成本支出 查看全部回复
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可以啊,如果只是往来款的话,就不能记入到预收预付了。 查看全部回复
6453
您好,记到业务招待费 查看全部回复
8793
做非全日制用工处理,申报个税,发工资 查看全部回复
7641
可以暂估入库 查看全部回复
6093
对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
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借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
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高考做的哪方面支出呢?具体业务是什么? 查看全部回复
7101
您好,可以记入到业务宣传费里面,作为开业的宣传。 查看全部回复
11160
您好,纳税申报表需要根据财务报表利润表进行填报,二者需要保持一致。您可以通过调整企业业务结构,让应纳税所得额为正数 查看全部回复
12834
您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
6147
而已老师
补提,借:管理费用,dai:应付职工薪酬-应付社会保险费。缴纳时:应付职工薪酬-应付社会保险费,其他应收款-个人社保,dai:型银行存款 查看全部回复
8325
是的 查看全部回复
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当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
可以代开 查看全部回复
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就是厂房投入使用前的租金对吧? 查看全部回复
9918
您好,借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
7776
您好,你这个是怎么报销的?是定额报多少吗? 查看全部回复
11007
Lina老师
同学,你好 查看全部回复
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您好中介费可以和房租一起计入到管理费用中 查看全部回复
7551
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10359
您好,请问原来使用的是什么会计准则呢 查看全部回复
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借材料,进项,dai预付 查看全部回复
归老师
你们是施工企业么? 查看全部回复
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因为什么租的车呢?开发票了吗? 查看全部回复
6597
资产类科目,该收回的收回,收不回的,写明原因,审批后,做损失处理,债务类科目,该还的还了,还不了的,写说明,审批后做营业外收入处理 查看全部回复
6102
您好,领用原材料 借:生产成本-原材料 20000 dai:原材料 20000元 查看全部回复
6201
直接进成本 查看全部回复
8550
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11907
可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
8352
冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
7884
这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
8649
这样不是很清晰 查看全部回复
7173
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
8685
多大金额? 查看全部回复
8100
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9297
您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
7857
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
12987
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9261
可以先法人借款进来再支付买 查看全部回复
7290
您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
7227
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9351
李钢老师
请问,这个鸡场,主营业务是什么?是卖鸡吗?卖鸡蛋?营业执照里的经营项目都有什么? 查看全部回复
8883
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15966
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
8748
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
7002
办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
6219
您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
5796
可以,广告宣传费扣除标准当年营业收入的15%可以扣除 查看全部回复
13338
小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
12699
对应多提的科目红冲 查看全部回复
8604
可以把公司拆分成几个小规模公司,100万以内5个点 查看全部回复
8460
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
11682
您好,汇算清缴是对本企业的企业利润总额就行纳税调整以后对企业所得税多退少补的一种措施,汇算清缴的时候不需要对其他应收款进行整理,而是需要在做账的时候对其他应收款就行调整。 查看全部回复
10701
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
您好,之前的分录做错了最好用红字冲销了,别做相反的分录。 查看全部回复
7659
您这么做一张调整分录就行,dai:应付账款(错误单位) dai:应付账款(正确单位) 查看全部回复
11574
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
6732
按照不含税收入交 查看全部回复
8388
多扣的短信服务费冲减财务费用。 查看全部回复
6885
您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
8775
有发票的可以扣除 但是有些是需要调整的比如 业务招待费 查看全部回复
7533
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13860
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