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李可可
但是银行回执单没有这笔钱,是款还没到公司账户里 查看全部回复
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颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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patience
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
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杨老师
确定是个人账户交的钱吗?个人交的不用进行账务处理 查看全部回复
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借:银行存款dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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代发工资户也是公司账户么? 查看全部回复
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曹老师CPA
借 银行存款 dai 其他货币资金 查看全部回复
9820
甘老师
报税包含这一笔了吗 查看全部回复
3923
高老师
是汇票吧 查看全部回复
4796
绾绾
公司内部直接转账吗 查看全部回复
4406
易老师
可以直接借其他应付款某员工dai银行存款 查看全部回复
4009
木言
借:制造费用dai :预付账款 查看全部回复
2681
ALISA
正常情况下社保是当月扣款的,因为疫情原因暂缓扣款的跟你平时的账务处理一样,只是把银行存款换成一个过渡科目 查看全部回复
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归老师
全职还是? 查看全部回复
4107
夏老师
借银行存款dai应収票据 查看全部回复
5014
Yan
月末没发成功吗? 查看全部回复
7868
tammy老师
理财主要以收利息的那种 查看全部回复
3515
地产老财
1、收到外部借款并给到员工时,可作为员工从公司的借款 借:其他应收款-xx员工 dai:其他应付款-xx公司 2、员工缴税,相当于报账冲抵借款 借:相关税金科目 dai:其他应收款-xx员工 3、公司归还外部借款 借:其他应付款-xx公司 dai:银行存款/现金 查看全部回复
4002
哈哈老师
银行从你们账户扣钱的时候借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
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意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
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既然是一体的,他们拿货时不算销售 查看全部回复
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库存商品盘盈,借 库存商品 dai 待处理财产损益,经过审批后,借待处理财产损益 dai 管理费用 查看全部回复
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andy老师
记到待摊费用里面 查看全部回复
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王苗苗老师
如果不出售也不赠送客户而是选择研发自留使用,不做会计处理 查看全部回复
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收到的银行季度结息怎么做账,要分情况的 查看全部回复
867
wam
该人员没有毕业的,计入劳务费,这个补贴的受益人是公司,公司收到时计入其他收益。 查看全部回复
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李伟老师
你们之前的手续费是怎么记账的 查看全部回复
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办事处,是独立核算,对么。税也是单独申报,对么 查看全部回复
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杨老师.
借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期借款或长期借款 查看全部回复
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借银行存款2 dai其他应付款老板 2 查看全部回复
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您好,请问业务是什么,光看银行回单看不出来主要业务是什么 查看全部回复
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这个是第三方平台转账到公司公户吧,这个是收的什么款项 查看全部回复
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借管理费用工资dai银行存款 查看全部回复
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如果是,领导直接支付给公司,公司收到的,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
711
安叔老师
借银行存款1994.02财务费用6dai其他货币资金2000.02 查看全部回复
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这个款项的,性质是什么? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 或借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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不用退还,计入营业外收入。 查看全部回复
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处置公司的对外投资资产,取得款项和账面价值的差额记到投资收益 查看全部回复
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借银行存款 5682.4 应交税费-应交增值税165.50 主要业务收入5516.9(收入按照物业费期间分摊)长期待摊费用 查看全部回复
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按照车费费的期间分摊比如一年 借银行存款320 库存现金80 其他货币资金-微信4560 dai主营业务收入409.2 应交税费-应交增值税49.6 dai长期待摊费用4501.2 查看全部回复
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借 银行存款 320 库存现金 80 其他货币资金 4560 dai 主营业务收入4,723.81 应交税费-应交增值税236.19 查看全部回复
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假如当月收当月 借:银行存款10000 货:主营业务收入 10000/1.05=9523.81 应交税费一应交增值税 476.19 查看全部回复
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是当月收当月 借:银行存款10000 货:主营业务收入 10000/1.05=9523.81 应交税费一应交增值税 476.19 查看全部回复
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商铺门脸租金,税率是多少,小规模企业 征收率5% 查看全部回复
云峰老师
你好同学 收到投资时,需要出资方开具发票 借:无形资产 应交税费—应交增值税(销项税额) dai:实收资本 超出认缴金额的部分计入资本公积 查看全部回复
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借:应付账款-暂估 dai:应付账款 查看全部回复
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红字反冲原账务处理,不是报废 查看全部回复
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Harry老师
你好,一般账务处理主要分为以下几个步骤: 确认收入: 借:应收账款或现金 dai:主营业务收入—主售商品 dai:应交税费—应交增值税(销项税额)12 结转成本: 借:主营业务成本 dai:库存商品—主售商品 dai:库存商品—赠品12 赠品账务处理: 借:销售费用 dai:库存商品 dai:应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,本来出售饲料的分录借方由银行存款替换为应付账款就可以了呢,也可以做应付账款dai方负数 查看全部回复
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扣除员工卖xx运费208元,为什么要扣除,有相关证明么 查看全部回复
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上个月有应交增值税,但是没有交? 查看全部回复
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有滞纳金调增了,是税收滞纳金不得税前扣除 查看全部回复
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第一次: 借:库存商品200 待处理财产损溢100 dai:银行存款300 借:其他应收款100 dai:待处理财产损溢 100 第二次 借:库存商品 500 dai:银行存款400 其他应收款100 查看全部回复
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每个月按时做收入即可 查看全部回复
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银行测试账户的款需要做账吗?需要 查看全部回复
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燕子老师
借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
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昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
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有回单就说明到银行账了呀,借方银行存款 查看全部回复
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公司外包假山一座,金额大么 查看全部回复
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业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
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相当于股权转让 查看全部回复
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在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
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今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
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开票是按实际来货开的,还是付款开的? 查看全部回复
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同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
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农业公司 购买榴莲树幼苗 一部分养护后直接销售,购进时记到消耗性生物资产 查看全部回复
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你好同学,你的物品是出口了吗 查看全部回复
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你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
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同学你好,回单对账单登录企业网银也是可以打印的呢 查看全部回复
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内销就直接和在境内销售一样纳税申报缴税 查看全部回复
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你的意思是入账时要区分两个账户吧 查看全部回复
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计提,是根据会计制度的相关规定来计提的,而且计提时可以把工资根据用途入到相应的科目 查看全部回复
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A公司是以a公司自己的名义去dai款吗? 查看全部回复
1368
你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
1836
意思应由个人缴纳的个税由公司承担么 查看全部回复
1216
之前的投资款会计记到其他应付款,之前打款的时候走备注投资款吗 查看全部回复
871
预缴什么 查看全部回复
你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
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隋文老师
这辆车当初没有入账的,却有实物的是吧? 查看全部回复
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A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1233
税务师晓雨
借;固定资产 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
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是向银行dai款,银行开具利息发票么 查看全部回复
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可以的借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-企业所得税 支付时借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
张
光明企业借:原材料在途物资60000,应交税费-应交增值税7800 dai:其他货币资金-银行本票存款67800 源兴公司借:其他货币资金银行本票67800,dai主营业务收入60000 应交税费-增值税销项税7800 查看全部回复
920
子公司有独立的法人资格 查看全部回复
954
如果是短期租赁的话,可以简易处理的,直接以租赁费做账 查看全部回复
1313
你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
1658
借 银行存款 dai 应收票据 查看全部回复
1182
民办非企业产生的银行手续费记到其他费用 查看全部回复
2605
是的,利息支出变少了,就冲减你的财务费用 查看全部回复
1587
原来的发票,公司入账了么 查看全部回复
需要 查看全部回复
1475
可以 查看全部回复
去年扣款做没做凭证? 查看全部回复
1031
多计提的红冲 查看全部回复
1425
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