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答疑老师:杨老师.
支付借:预付账款dai:银行存款 暂估入库 借:库存商品dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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答疑老师:李可可
一般一笔业务不可以重复入账的 查看全部回复
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如果发票进来的时间间隔不久的话,可以等发票收齐后再做调整 查看全部回复
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答疑老师:wam
2022年10月入账100万元 ,从11月开始计提折旧,到24年6月,共计提20个月,100*0.97/60*20=32.33,调整后月计提折旧额=(120-32.33-120*0.03)/(60-20) 查看全部回复
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把原来暂估入账的分录冲销掉 查看全部回复
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如果是真实的业务只是没取得合规票据的话,纳税调整不用做账务处理 查看全部回复
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6月缺少成本票 7月初已经收到很多发票 我能用7月的发票暂估入账到6月么,如果确实有属于6月属期的成本费用支出发生,可以先合理预估入账,等到7月取得发票时再调整 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
一般是个人的话计入其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
把暂估的分录冲销掉,借 在建工程 -10万 dai 应付账款-暂估 -10万 查看全部回复
浏览:1283
可以 查看全部回复
浏览:2014
答疑老师:李伟老师
当时是怎么做的暂估 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
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你的意思是说提取法定盈余公积么 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
浏览:1637
答疑老师:tammy老师
直接在a10500的三十行其他档次做纳税调整就可以 查看全部回复
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暂估入账的冲销掉 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
好的,同学 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,如果金额一致汇算清缴的时候就按照暂估的金额做汇算清缴就成 查看全部回复
浏览:2024
汇算清缴前无法取得发票,就需要纳税调减成本或者费用 查看全部回复
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