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Annina老师
借原材料一乙材料,丙材料,应收税费一应交增值税进项税额,dai应付帐款一宗敏公司 查看全部回复
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员工名下的车,需要过户卖给公司,才能做固定资产 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,完全理解错误了 查看全部回复
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您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
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悠悠老师
进场费是押金吗?要退还的吗? 查看全部回复
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要开 查看全部回复
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冲减管理费 查看全部回复
12330
高老师
您好 查看全部回复
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借银行,dai投资收益 查看全部回复
6813
借银行,dai其他应付一法人 查看全部回复
9351
对方抵扣了做账了,需要给对方 查看全部回复
6021
? 查看全部回复
7344
6255
哈哈老师
您好,您是什么样的跨年发票? 查看全部回复
5922
归老师
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9900
您好,说的是预缴物业费吗? 查看全部回复
8163
借应付职工薪酬-奖金,dai银行,个税 查看全部回复
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您好,计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,支付的是土地交易服务费还是土地使用权费? 查看全部回复
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王老师
国家发展改革委、科技部等多部门联合发文,对小微企业2020年1月1日至2021年12月31日的工会经费,实行全额返还支持政策。 查看全部回复
8694
如果是银行理财产品,借:其他货币资金,dai银行存款 查看全部回复
8118
您好,这个13万是你们的收入还是什么款? 查看全部回复
8298
你下个月再转出撒 查看全部回复
7920
您好,如果没有员工呢,就先报法人一个人的零申报 查看全部回复
7164
您好,这个营业外收入具体是什么? 查看全部回复
8073
李钢老师
你好,你是说,去年的分录,没有经过“应付职工薪酬”科目核算是吗? 查看全部回复
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7416
没有备注的,最好退回重做备注进来 查看全部回复
7848
这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
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冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
14598
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8667
你好,投资款未备注,后期审计如果不认,可以把账先调到负债的其他应付里,然后把款还给股东,冲负债 查看全部回复
28800
您好,可以在发现的月份做进项税额转出处理。 查看全部回复
7236
谁开票,谁收款,你们可以开票给B,你们的三流是一致的,用让B出一份委托A付款说明书给你冲B的账 查看全部回复
7650
这么调整 dai:应付账款(红字)dai:应收账款 查看全部回复
13662
您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
7461
您好,借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536 查看全部回复
6462
您好,内账的话就是看收入成本是否都已经入账,该计提摊销的是否都已经做了,费用是否都入账了 查看全部回复
6678
您好,一般需要带公司营业执照 公章 法人章 财务章 经办人身份证 法人身份证可能会要 查看全部回复
7803
您好,对分录就是这么做。 查看全部回复
7056
收到供应商开的商品发票吗? 查看全部回复
7083
会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
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借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6120
具体1000多是干什么用的? 查看全部回复
记到营业外收入,开收据就可以 查看全部回复
5643
污泥处理一般有人工费,技术费,设施费等,具体成本结合企业实际情况处理,不要盲目找票 查看全部回复
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您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
印花税进税金及附加 查看全部回复
6957
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跟正常的纸票一样做账,进网银把电票打出来当附件就可以。 查看全部回复
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您好,结息的会计分录就是这么做 查看全部回复
5517
andy老师
您好,公司按照100元确认收入,分给用户的33作为成本支出 查看全部回复
8217
要看是什么原因的收款,资本金做实收资本,往来款,挂帐,收入的话,确认收入,申报无票收入 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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是这名员工先预支的备用金,用不了换回来吗? 查看全部回复
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做非全日制用工处理,申报个税,发工资 查看全部回复
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
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您好,您单位是属于建筑工程吗? 查看全部回复
6750
可以暂估入库 查看全部回复
不一定 查看全部回复
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您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
6606
挂帐 查看全部回复
9522
暂借款给公司。 查看全部回复
8136
要么低价处理一部分,要么申报无票收入,结转成本,要么报废一部分,具体情况具体分析 查看全部回复
6804
对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
7155
6174
借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
7632
在的,亲 查看全部回复
7641
要么做投资款,要么对方给你开票,你付加盟费 查看全部回复
6651
您好,您确认了收了吗? 查看全部回复
7884
在个人App上申诉 查看全部回复
11853
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你好,是需要每个月一结账的。 查看全部回复
17874
大类教育辅助小类自己调教育辅助服务费 查看全部回复
13383
小规模一般是季报的,你在电子税务局我的信息税费种里面看看你要申报哪些税种,好久申报,都有的,个税要在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
10647
当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
7137
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
8064
可以代开 查看全部回复
10152
您好,借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
7776
您好,你这个是怎么报销的?是定额报多少吗? 查看全部回复
11016
按照开票处理 查看全部回复
8757
您好,运费直接计入到销售费用-运费里。 查看全部回复
收谁的发票,冲谁的账,把委托书附在凭证后面 查看全部回复
7938
问题没有描述清楚 查看全部回复
10233
房租,借预付账款,dai银行,月摊销,借管理费一房租,dai预付账款 查看全部回复
6201
您好,可以 查看全部回复
6012
风险是在合同签订,业务模式中账务处理,税务处理,过程中产生,找一个专业的财务人员可以规避一部分 查看全部回复
9063
财务账务处理,相关税务处理 查看全部回复
因为什么租的车呢?开发票了吗? 查看全部回复
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13653
借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
做到当期 查看全部回复
21006
李伟老师
您好,领用原材料 借:生产成本-原材料 20000 dai:原材料 20000元 查看全部回复
6219
怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
24453
选A 查看全部回复
8604
可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
8361
这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
残疾人有人数要求,不得小于在职职工人数的25%,签合同,买社保,发工资不得低于最低工资标准,可以按照最低工资的4倍退增值税,残疾人工资所得税可以加计100%扣除,残保金也有优惠,这种一个的能不能享受,能享受多少,具体咨询当地税务 查看全部回复
8280
这样不是很清晰 查看全部回复
7182
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