做商贸公司的账,不知道该怎么结转库存,她的每一次进货的规格和单价都不一样,原先的账是代账公司做的,有了进项直接计入到成本里了,那如果我这这批货当月没有卖完,那成本不是偏高了吗?#商业#
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我账上以前年度有未结转的成本,我都结转了以后的库存余额和实际仓库的库存还是差9千多个,我本来想把这部分对不上的做损失的,但企业前几天说把仓库里的徽章都卖了,说卖了200多块钱。所以我就想不做损失了,因为做损失就要进“营业外支出”科目,比较敏感,我想把这部分对不上的存货和实际卖掉的库存余额全部都按卖废品去交税,按实际收的卖废品的钱交税也交不了多少。但是从账上看,数量为9000多个的库存徽章,才卖了二百多块钱,金额有点太少了吧,咋办#商业#
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存货是否可以选择月末一次加权平均和个别计价方式?个别计价方式按项目采购,项目采购成本是多少,领用就多少;月末一次加权平均主要是针对一些常用物料,单价稳定,价格低,数量较大的?如果不能同时采用两种计量方式,都月末一次加权平均的话,按时价采购的物料,库存台账期末金额和单价会变得很离谱,比如数量为0,期末金额不为0,数量不等于0,但单价对比采购价很低或者很高,除非调整单调整。#工业制造#
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请问,单位是建筑企业,2018年出现购进材料票已付款入账,也转到工程施工材料费中,但一直没有结转至工程结算成本中,2019年专管员说购进材料票单位异常,公司也不能提供三流一致全套资料证明就听从专管员将该笔成本票转出,先将进项先转出,报表更改了,但是账忘了怎么调整分录,使账和报表一致?#建筑工程#
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您好,我公司要注销,我要清理账上的库存商品余额。主要产品是徽章。以前年度2015、2017、2018、2019年度有销售了徽章但未结转的成本,我把他们都结转了以后,还是与老板说的实际仓库里的库存不一致,客户说仓库里还剩1000个徽章,但我账上还剩9406个数量的金额。我问我领导了,她说可以针对实际与账上不符的这部分数量的金额做报废损失,借:营业外支出,贷:库存商品。她说就不用交增值税了,因为属于报废。她说的对吗?那我需要让客户准备报废的证明资料吧?都需要什么?#商业#
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我是做网店的,有限公司身份,卖货也是零售的,销售一个a商品3个b商品这样的模式很多很杂,利润也低,供应商开票加税点,有时候也从个人进货 不开发票,这样怎么做账怎合规, 第二个问题,结转货物成本,需要分类各个货物吗,还是汇总就行 比如我销售收入1万元这个也好统计,但是成本我还要根据我卖货物种类数量做好原始凭证吗,我只记一个凭证借主营业务成本8000,贷库存商品8000,这样合规吗#商业#
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商贸公司业务主营业务还有销售装载机,还有二手装载机,新车、二手车都会产生维修费用,会用配件,修理厂这边出具单据视同销售给了商贸公司,按照客户销售价, 还产生了维修费,因为商贸公司没有自己的维修工人,所以修理厂这边呢就是会出两个销售单,一个是销售给商贸公司的配件,一个是销售给商贸公司的维修费,我就觉得这样会让#出纳#
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我咨询个问题 我是商贸公司一般纳税人,我问会计我的货品还有多少库存量,会计发给我的库存数不是整数,和自己的实际量对不上,会计发的都是368.68袋,带小数点的 解释理由一是说销项单位是桶和进项单位是箱不一致,二是说我有些货品销价高,进价低,造成利润大,说是利润不能超1.05,但我不是所有货品都利润高,所以是总价除以单价得出的数量 这么计算规则对吗?如果这样的话后期库存数会越差越多#商业#
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去税务局调整的时候多增了零点多的销项,导致账面与税务不符,整个账务流程是借应交税费-进项 贷应交税费-待认证进项税额 然后直接结转借应交税费-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税#商业#
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老师,老师,因为采购员同时管理多家公司采购,去年老板另外一家公司付款给供应商,票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?之前会计按着发票计入原材料,后来应该结转到生产成本了。现在要怎么处理?#其他行业#
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存货采用计划成本核算的期末要不要调整为实际成本#出纳#
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