登录/注册
杨老师
你是人力资源公司还是收到人力资源公司的发票? 查看全部回复
5041
andy老师
这个设备5年之后归谁呢? 查看全部回复
2683
李伟老师
看你们核算是总额法还是净额法核算 查看全部回复
2437
挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
5174
李秋平
100000-(1000*4)*12=52000 应缴纳经营所得个人所得税=52000*10%-1500=3700 查看全部回复
4508
有使用新的租赁准则吗? 查看全部回复
4933
甘老师
差额直接一笔调整到最近出库的产品成本即可 查看全部回复
3866
王苗苗老师
可以依据这个做账务处理 查看全部回复
1785
patience
是被投资公司账务处理还是投资公司账务处理 查看全部回复
1310
实际公司付了30000元 查看全部回复
1968
你是委托方还是受托方 查看全部回复
1653
是自建项目工程还是什么 查看全部回复
2087
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4083
这个钱是从工资里扣除还是单独付到公司呢?都可以 查看全部回复
2212
孙老师
你好同学,可以的,工资可以用现金的形式进行发放 查看全部回复
2524
可以现金支付工资 查看全部回复
2425
wam
首先需确认的是,双方是按照之前的订单价格交易还是按照后续的评估价交易? 查看全部回复
2776
工程款利息? 查看全部回复
2926
你好同学,从往来款管理的角度来看,即便是支付的金额较小,也最好从往来款中走一下 查看全部回复
2181
秦枫老师
公司如果收入无法支付支出,老板有资金可以打到账户用于资金周转,老板打钱挂借:银行存款 dai:其他应付款即可 查看全部回复
3102
代缴个税时,借 应交税金-个税 dai 银行存款。借 其他应收款 dai 应交税金-个税 ,收到款项时 借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
2533
你个人是不用做账的 查看全部回复
2659
退回的款项冲回就可以了 查看全部回复
3029
借 银行存款 dai 在建工程 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
2975
支付的5万元的采购支出计入采购成本。 代理销售的10万元确认收入 查看全部回复
1954
开超市和食堂的盈利归谁 查看全部回复
2373
可以 查看全部回复
3320
tammy老师
你们有合同吗?对方是开错金额了吗? 查看全部回复
2131
工程施工,最后转主营业务成本 查看全部回复
2023
不需要 查看全部回复
2236
计提,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬 查看全部回复
2016
返聘人员的工资(五千一下)计提,发放,和报税都和普通员工一样吗,是的 查看全部回复
2948
你是说应付职工薪酬科目么 查看全部回复
2369
借款确实收不回来了,计入营业外支出 查看全部回复
2680
安叔老师
可以的 查看全部回复
2481
需要 查看全部回复
3780
本月发放的工资,下个月申报期申报个税就可以 查看全部回复
1703
娜娜老师
购入的固定资产没有取得发票,会计上是可以直接作为固定资产入账并折旧摊销的,但是税法上是不认可的,需要在企业所得税汇算清缴时调增。 查看全部回复
2295
问题收到,稍等 查看全部回复
2520
B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3154
如果是实际发生的,账务上不做处理 查看全部回复
1951
之前装修费入到哪里了,长期待摊费用? 查看全部回复
2820
席俊义
申报的账都是有记录的,慢慢调整正确的 查看全部回复
2930
个体户跟企业做账是一样的,收入账,成本费用账 查看全部回复
1723
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费 应交增值税 查看全部回复
1873
计入管理费用-办公费 查看全部回复
2464
借使用权资产累计折旧dai固定资产使用权累计折旧租赁负债等 查看全部回复
2959
其实也没有太大关系,如果金额较大应该避免使用现金,公对公转,既然已经付了这次就这样 查看全部回复
5018
审计之前,你们应该提供的有往来明细账吧 查看全部回复
2110
借应付职工薪酬 dai银行存款 之前计提的时候借管理费用dai应付职工薪酬 查看全部回复
封存状态表示没有发放成功呀 查看全部回复
4049
多计提的冲掉,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3690
3544
许老师
借:应付职工薪酬dai:其他应付款-股东 查看全部回复
3120
(1)收入的核算 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税 (2)计提和发放劳务派遣员工工资及五险一金 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人社保/公积金) (3)缴纳社保公积金和申报个人所得税 借:其他应付款 dai:银行存款 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 (4)取得凭证,差额扣税时 借:应交税费—应交增值税 dai:主营业务成本 查看全部回复
3570
你的意思是,购买方收到的发票红冲了么 查看全部回复
3079
与你们公司业务部人员用同一个科目,不过区分公司的和外包的就行 查看全部回复
5010
这个都是损益类科目,是小企业会计准则么 查看全部回复
3535
厂长也不是员工?有没有劳动合同 查看全部回复
1891
既然你们向业主开票了,收到业主水电费时: 借: 银行存款 dai: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) dai: 银行存款 查看全部回复
3860
第一个处理是对的 查看全部回复
2418
记营业外支出 查看全部回复
2168
对,但是当月计提并发放当月工资也没什么问题啊 查看全部回复
3909
门店的工资是总部发的么,门店是独立核算还是非独立核算 查看全部回复
3065
3、4月份计提房租物业等 借:管理费用 dai:其他应付款 5月份支付全年 借:预付账款(6月后金额) 其他应付款(4-5月金额) 管理费用(当月金额) dai:银行存款 6月收到发票 借:管理费用(当月) 应交税费应交增值税进项税额(专票的话) dai:预付账款 查看全部回复
3987
那现在这个机械设备与另一个公司是一个什么关系?是租赁关系吗? 查看全部回复
2871
按实际的填报 查看全部回复
3121
外购固定资产,安装时发生的人工安装费计入在建工程 劳务费吗? 是的 查看全部回复
2794
临时工费用要按劳务报酬申报个税 查看全部回复
1996
1690
是有工资,但没有发放,会计核算有计提? 查看全部回复
3330
借长期待摊费用dai银行存款,然后按月分摊到成本或者费用。 查看全部回复
4655
木言
计入费用或成本 查看全部回复
5765
借:合同履约成本-工程施工-工资 dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
2488
借 主营业务成本 dai 银行存款 查看全部回复
2173
支付的劳务报酬作为商品的成本入账 查看全部回复
1399
开票内容是什么 查看全部回复
6713
开红字发票,再重新开正确的蓝字发票。执行小企业会计准则的可以红冲原凭证再重新制单 查看全部回复
2463
可以按实际支出入账 查看全部回复
2303
1765
没有设置工会,需要申报缴纳 查看全部回复
1691
燕子老师
有风险 查看全部回复
3114
临时工工资可以对公账户直接支付 查看全部回复
1576
公司与借款的公司签一个借款单 收到借款 借:库存现金 dai:其他应付款-xx公司 总经理报销开业费用 借:管理费用开办费 dai:库存现金 查看全部回复
2558
对的,但是具体借方用什么科目还要根据实际情况分析 查看全部回复
2347
建议通过对公账户发放工资 查看全部回复
1748
客户入住后给的,计入客房成本! 查看全部回复
3858
你好,可以直接计入客房成本的 查看全部回复
3368
借:库存商品 dai:银行存款 借:销售费用-活动策划费 dai:库存商品 查看全部回复
2059
清岚
他们收税点如果是从你们收入那里扣除。让对方给你开具发票 查看全部回复
2153
金额不大的话,工厂办公区装修费计入管理费用,车间装修费计入制造费用 查看全部回复
1845
这个是8500元多计的工资,是否实际发放? 查看全部回复
2180
正在看 查看全部回复
1966
支付给国家金库中心支库的金额是什么钱需要自己查询 查看全部回复
6085
高老师
先红冲暂估,然后根据发票信息入账就好 查看全部回复
2028
从11月调出是什么意思 查看全部回复
2384
你的意思是银行付款时,对方公司名字输错,没有付款成功,款退回来了么 查看全部回复
3108
1、公司和A之前互相有借款可以冲抵 查看全部回复
实际没有发生,就需要把暂估成本的分录红字冲销掉 借:主营业务成本(红字) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
5180
你们是劳务外包公司,还是建筑公司 查看全部回复
2519
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载