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Annina老师
借应付账款 dai营业外收入 查看全部回复
2719
许老师
先挂账应付职工薪酬,支付时冲掉即可 查看全部回复
1798
andy老师
实际发放工资人的信息不一样是吗? 查看全部回复
2864
tammy老师
之前计提少了就补计提 查看全部回复
5266
patience
工资需要计提,属于几月份的工资就应该在几月份计提 查看全部回复
2364
安叔老师
账务无需处理,仍在应付职工薪酬科目 查看全部回复
2680
报销的费用确定是因公报销实务中正常入账,但是没有发票的费用到汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
2089
8月份工资里面扣的个人所得税金额 查看全部回复
3158
清岚
发放借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4258
如果未发放可以先计提工资 查看全部回复
4696
高老师
执行企业会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
3078
小妮老师
除1、独生子女补贴;2、托儿补助费;3、差旅费津贴、误餐补助等不计入工资薪金所得的项目,其余的补助都要计入工资薪金所得税缴纳个人所得税 查看全部回复
1881
最后不是亏了么,计入了营业外支出 查看全部回复
2705
如果是商业折扣,按照扣除折扣后的金额入账,如果是现金折扣,按照折扣前的金额入账,折扣部分作为财务费用处理 查看全部回复
6179
申报期间不对 查看全部回复
3117
是的 查看全部回复
2207
需要 查看全部回复
2198
按照实际支付的金额计入管理费用,多余金额无需入账 查看全部回复
2521
杨老师
500转营业外收入或者冲管理费用就行 查看全部回复
2614
借 管理费用-离职补偿金 dai应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 dai 银行存款 查看全部回复
1749
甘老师
可以补记账,小企业可以都补在今年的账 查看全部回复
11084
可以,如果费用已经发生,后收到的补助,可以计入营业外收入 查看全部回复
2671
冰山老师
开的什么发票 查看全部回复
2131
任职受雇的人员都通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
3211
王苗苗老师
账上按照当月的工资正常计提 查看全部回复
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借管理费用-工资 销售费用-工资 dai应付职工薪酬 等发放时候借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
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那去年有计提工资么 查看全部回复
3550
正常计入主营业务收入 查看全部回复
7191
如果业务真实,是可以的 查看全部回复
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外派到外市子公司去上班这些人员后期由子公司承担工资,这些人员需要与子公司签订劳动合同,工资薪金个税、社保需要子公司这边申报 查看全部回复
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借:银行存款1000 dai:主营业务收入+销项税950 其他应付款-佣金50 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
6051
借:成员往来-其他应收款-政府 dai:银行存款 查看全部回复
3437
买的这些酒精是做什么的? 查看全部回复
社保局退费用的原因是什么? 查看全部回复
2737
公司代员工缴纳社保? 查看全部回复
2399
是想要做成盈利的状态还是什么原因要调整呢? 查看全部回复
5165
可以 查看全部回复
2838
是双方都不开票了么 查看全部回复
3509
收到注资 借:银行存款 dai:实收资本-A、B、C 查看全部回复
2109
记在当期吧,汇算时调整出来 查看全部回复
2566
你可以看成你们属于简单的加工企业,买进白卡纸加工成小包装盒 查看全部回复
3044
员工和分公司签订劳动合同,分公司在当地缴纳社保,由总公司支支付员工工资 查看全部回复
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社保是全额承担么,可以计入管理费用 查看全部回复
2134
如果售自来水计入其他业务收入,支付自来水厂费计入其他业务成本 查看全部回复
3450
9月初申报的是所属期是8月份的,个税是按实际发放数申报的,8月发放的是7月的工资,所以应该申报的是7月的工资表。零申报的那个人如果不在公司工作,可以暂停掉,就是个人信息修改一下。七月做的工资表没有扣个税,可以申报的时候看交多少个税,下月从工资里扣除。 查看全部回复
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账务处理要按固定资产入账,按月计提折旧 但是所得税汇算清缴时可以一次性进行税前扣除 查看全部回复
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计提 借资产减值损失 dai固定资产减值准备 查看全部回复
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1974
是收入多申报了吗? 查看全部回复
4221
是收到退税了么,是什么原因退回来的 查看全部回复
2885
用工资表和微信支付截图作为附件 查看全部回复
2522
小小
正常是要代收到礼品的人代收代缴个人所得税 查看全部回复
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最好等考了证再辞职吧 查看全部回复
2736
减免的增值税之前入营业外收入 查看全部回复
2104
你们什么时候开始使用的 查看全部回复
4081
学校老师与公司间是否存在雇佣关系 查看全部回复
2908
二维码收款是私人的么 查看全部回复
5660
卖东西 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
1958
计提时不需要扣除,发放时才需要扣除 查看全部回复
3226
谭老师
那1元钱直接补入费用就行了 查看全部回复
1855
Harry老师
你好,是的,正确,付社保时,再冲其他应付款—社保 查看全部回复
2495
2572
你们只是办车队支付运费吗 查看全部回复
9385
计入业务招待费 查看全部回复
2893
40万元是什么,金额这么大,这个要交个人所得税的 查看全部回复
可以的 查看全部回复
4252
是一般纳税人还是小规模,收到的是专票还是普票 查看全部回复
3467
购买商品 查看全部回复
10201
可以,工资个税社保在一家单位就好 查看全部回复
4940
个税可以在一家申报 查看全部回复
2137
是小规模纳税人还是一般纳税人,有收到发票么,是专票还是普票 查看全部回复
2464
实际没有发放农民工工资? 查看全部回复
2592
建账之后不账补记上 查看全部回复
4025
借:在建工程 dai:银行存款 查看全部回复
3574
挂往来款处理 查看全部回复
2877
和正常的收款业务一样处理,借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
5402
那你报关吗? 查看全部回复
5053
venus老师
这个21转入营业外支出 查看全部回复
2629
做一笔收款和付款处理 查看全部回复
2248
对 查看全部回复
3769
金额大吗 查看全部回复
2200
收到备用金 借,库存现金或银行存款 dai,其他应付款 实际支付时候冲减其他应付款 查看全部回复
2226
如果本身不具有高新资质,那就更正所得税申报表。如果你们已经办理的高新企业的资质,税务局也备案了,那就自查无误。不过建议更正所得税申报表 查看全部回复
3546
实际付款没发票正常入账 查看全部回复
2197
叫他们去税务局代开发票 查看全部回复
2343
1.无形资产暂估入账并摊销后,后期可以按实际取得发票金额调整入账价值,调整当月开始:以后每月摊销额=(原值-累计摊销)/剩余摊销月限 查看全部回复
3533
3054
直接做库存商品科目 查看全部回复
2159
预提费用 借:管理费用 dai:其他应付款等 查看全部回复
4205
正在给你写分录,稍等 查看全部回复
1.发出材料 借:委托加工物资150000 dai:原材料150000 2.支付加工费 借:委托加工物资5000 应交税费应交增值税进项税额5000×0.13=650 dai:银行存款5650 3.收回委托加工物资 借:库存商品150000+5000=155000 dai:委托加工物资155000 查看全部回复
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收到留抵退税分录如下 借:银行存款 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2271
公户支付给法人的私户? 还是公司的公户转钱到另一个公户 查看全部回复
2397
直饮水机单位后续又给我们付了他们用的水电费,是支付的收入,还是还你们垫付的水电费 查看全部回复
3904
发票勾选认证,计算出来进项税额的差做进项税额转出 查看全部回复
2400
在计提社保的时候,借其他应收款-社保-个人部分 等该员工把这部分钱补齐时,dai其他应收款-社保-个人部分 查看全部回复
4390
49500中包含2个月的房租么,押金多少呢 查看全部回复
2860
支付押金 借:其他应收款-押金 dai:银行存款 支付租金 借:预付账款30000 dai:银行存款30000 收到全年发票 借:管理费用-房租120000 dai:预付账款30000 其他应付款90000 查看全部回复
3252
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