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甘老师
已经被稽查到,建议是及时补申报个税 查看全部回复
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高老师
借管理费用等 dai银行存款 查看全部回复
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新公司冲回计提的20万,老公司原路归还新公司借款20万 查看全部回复
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操守为重
在新公司原路冲回就行了 查看全部回复
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哈哈老师
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
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wam
该人员没有毕业的,计入劳务费,这个补贴的受益人是公司,公司收到时计入其他收益。 查看全部回复
979
杨老师.
借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
1336
易老师
借管理费用工资dai银行存款 查看全部回复
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如果是,领导直接支付给公司,公司收到的,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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patience
计提,是根据会计制度的相关规定来计提的,而且计提时可以把工资根据用途入到相应的科目 查看全部回复
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andy老师
你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
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A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
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云峰老师
同学你好,你1月支付的是12月的社保吗? 查看全部回复
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是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
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王苗苗老师
购买设备的用途是什么 查看全部回复
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是预收还是代加工服务已经完成了 查看全部回复
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是入账用错科目了么 查看全部回复
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杨老师
是问总包怎么做还是劳务公司怎么做? 查看全部回复
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计入销售费用-服务费 查看全部回复
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此时可以将支付回购款作为A公司对C公司的长投做账务处理吗?同时C公司的实收资本中股东可以将B公司变更为A公司吗?可以 查看全部回复
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收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
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游戏加盟费,费用所属期间是多久,金额大么 查看全部回复
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李伟老师
可以直接记到管理费用 查看全部回复
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交社保的时候这个人的分录借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款dai:应付职工薪酬 查看全部回复
4350
个人投资工资?是什么意思? 查看全部回复
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安叔老师
借在建工程 dai原材料 应付职工薪酬等 查看全部回复
2018
Annina老师
支付款借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
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孙老师
送礼用的吗? 查看全部回复
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他的这个钱包和你们有啥关系吗?是你们账户收钱了吗 查看全部回复
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重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
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在实务中,只要是与公司经营相关的支出都可以入账 查看全部回复
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按照税法规定的话是当月发放当月申报个税的,但在实操过程中,可以算到下个月 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
2681
清岚
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
3497
许老师
根据实际业务来申报增值税和个税 查看全部回复
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如果老板掏钱出来周转只是向公司垫付款项的话,借 费用/成本/应付职工薪酬 dai 其他应付款 查看全部回复
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应当确认为应付职工薪酬。相当于买断,由B公司后续承担。 查看全部回复
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一、收款拨款 借银行存款 dai财政拨款收入 同时 借资金结存 dai财务拨款预算收入 查看全部回复
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下次少发一些 查看全部回复
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个税滞纳金计入营业外支出 查看全部回复
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①开票时,借:应收账款-xx公司 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额);②钱袋宝公司代收款项时,借:其他货币资金-钱袋宝公司 dai:应收账款-xx公司 ;③提现到公司账户,借:银行存款 dai:其他货币资金-钱袋宝公司 查看全部回复
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那社保款,母公司会转给子公司么 查看全部回复
3348
小妮老师
工资是发放了还是还未发放? 查看全部回复
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属于公司员工和费用就正常计提发放和申报 查看全部回复
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冲管理费用 查看全部回复
1860
Harry老师
你好,如果是计提的工资小于实发的工资,分录应做成: 借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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代发工资户也是公司账户么? 查看全部回复
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借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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借:应付职工薪酬 dai:银行存款(实发工资) 其他应收款-代扣社保 查看全部回复
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计入财务费用汇兑损益 查看全部回复
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你是抵扣8月的税款还是9月的税款? 查看全部回复
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1、银行、现金收支的顺序就注意最好不要出现dai方余额的情况就好,其他的顺序没有关系 查看全部回复
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发放工资时 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应收款-个人社保 银行存款 查看全部回复
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tammy老师
相当于财务部收购门店的手续费,那收款的时候,记其他应付款,实际发放给财务部的人员的时候,冲掉其他应付款就好了 查看全部回复
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把账做到母公司 查看全部回复
4367
小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
2676
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4414
报个税的公司不支付工资? 查看全部回复
6313
借:预付账款 dai:银行存款 次月 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
7264
厚积薄发
其他应收款 查看全部回复
3450
产假工资与生育津贴是两回事 查看全部回复
4293
你们是帮客户代垫的运费,运输公司的发票应该开给对方,不属于你们公司的费用你们不用入账 查看全部回复
19886
曹老师CPA
借 银行存款 dai 其他货币资金 查看全部回复
9829
借,应付职工薪酬工资 dai,其他应收款 查看全部回复
3217
需要申报个税 计提时 借管理费用 dai应付职工薪酬 发放时 借应付职工薪酬 dai现金等 查看全部回复
3971
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3877
有钱的话先支付,没钱的话就不用支付了 查看全部回复
2845
多报是计提的? 查看全部回复
5842
在下个月工资里补扣 查看全部回复
6114
是的,计提少了就补计提,计提多了了就冲 查看全部回复
5482
Yan
有发票还没付款是吗? 查看全部回复
3384
发票未收到,可以计提 查看全部回复
3203
去年支付的费用有做账 查看全部回复
4233
消防安装材料费如果金额不大可以计入管理费用;如果金额大计入长期待摊费用,在不低于12个月的摊销期内摊销 查看全部回复
4679
贺老师
正常做固定资产或低于2000元可做费用处理 查看全部回复
3747
设备有没有收到 查看全部回复
3475
需要人力资源给你们开发票哈,管理费用劳务费 查看全部回复
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借,银行存款250 dai,主营业务收入未开票收入 dai,应交税费应交增值税销项税(根据企业采用对应税率计算) 借,主营业务成本247.5 dai,应付职工薪酬工资247.5 查看全部回复
3114
小小
做应付职工薪酬 查看全部回复
3144
谭老师
项目是独立核算吗? 查看全部回复
3982
归老师
全职还是? 查看全部回复
4125
根据对方提供的社保原始凭证分割单借:成本费用 (公司部份) 借:其他应收款(个人部份)dai:其他应付款(缴纳社保单位) 查看全部回复
3441
冲减计提就可以 查看全部回复
3400
可以的, 查看全部回复
2863
是的,转的时候是先挂在B方的其他应付款 查看全部回复
3210
月末没发成功吗? 查看全部回复
7868
这种情况的单位执行是民办非营利性组织会计制度 查看全部回复
6039
合同如何签? 查看全部回复
5918
最近发现许多供应商款项已付,但账面还挂着大量未付款,您需要先确认这些挂账的款实际上支付了没有? 查看全部回复
6890
刘老师
需要走公账 查看全部回复
5513
小福老师
同学 你好 前期是否有做计提呢 查看全部回复
4656
venus老师
这个个人要开劳务发票,代扣个税 查看全部回复
5113
如果公司跟教育公司有业务往来的直接对公支付 查看全部回复
3362
而已老师
一起放在年终奖里面 查看全部回复
4144
Icy 何
可作为法人给公司的借款 查看全部回复
3774
大宁老师
可以申报劳务报酬 查看全部回复
4024
没有发放还是应该留在应付职工 查看全部回复
3798
借管理费用劳务费 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
3487
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