去年我们公司10月从小规模纳税人转成一般纳税人,10月做账的时候把之前属于小规模免缴税的3347.3结转税金到未交增值税了,导致账面未交增值税跟申报表留抵税额一直有差异,现在要调账怎么调,如果这笔款不应该交税当时应该计入哪里#出纳#
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去年我们公司10月从小规模纳税人转成一般纳税人,10月做账的时候把之前属于小规模免缴税的3347.3结转税金到未交增值税了,导致账面未交增值税跟申报表留抵税额一直有差异,现在要调账怎么调#出纳#
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老师你好,公司是商贸公司,主要是销售电子元器件。一直都是请代账公司做账,但是计划今年结束后接回公司,不继续请代账公司了。然后公司的金蝶软件里面只导入了18-21年代账的账,然后领导的意思是22.23年的账要补进去,但是不要按照代账的做。 我现在有的材料是银行的流水,代账公司的账本(发票,增值税申报表,工资表),然后主要有疑问的是销售成本这块,之前代账的账本一直是暂估了一部分费用到账上,然后去申报的税,现在领导的意思是可以按照实际情况做,没有费用的就不做。然后需要核对的就是库存商品的结转成本这块,有点理不清,如果根据流水,但是流水没有具体的备注,根据发票,发票也没有说是哪笔订单的开票#出纳#
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小规模纳税人老板要交税,然后更正了4-6月份的增值税申报表,多申报了46万多的收入,交了5000多的税,然后检查发现把利润表里的营业收入增加了,增加了管理费用,企业所得税还是那一点没变,现在应该怎么做账,才能跟报表一样#服务业#
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老师好,我想咨询一下,A公司是B和C公司的母公司,都是小规模纳税人,现在B公司购进的产品作为员工福利,发放给ABC三个公司,请问三个公司的账务怎么处理,对于员工来说是否需要缴纳个人所得税?另外B公司又拿出了一些产品免费给客户试用,这种体验的产品又如何做账?#商业#
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我们是小规模纳税人,因为去年取得一张1.1w的餐饮费发票,对方今年被认定是虚开增值税发票,税务机关要求我们补滞纳金和企业所得税更正申报,请问我们去年去年营业利润是-1.8w,该费用去年被计入管理费用,也没有做过税前抵扣,怎么做账和重新申报更正#出纳#
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公司目前金蝶上只有18-21的账,22-至今只有代账会计做的外账,公司想要完善账目,目前应该怎么操作比较好?如果22-23年的做账材料可能补不齐的情况下,又应该怎么处理?(电子元器件销售公司)#其他行业#
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公司是小规模纳税人,刚注册三个月,公帐没有流水,个人垫付了一些公司用品有很多普通发票,这个现在要做账报税吗?普通发票的抬头只有公司名称和纳税人识别号这样的发票将来能作为费用吗#房地产#
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有一个批发黄金珠宝的公司A(一般纳税人),与一个知名品牌公司B签订了一个商标使用权协议,允许A购买经过B(一般纳税人)认可的无品牌的黄金销售公司C的黄金饰品,按照他购买此公司的克重或首饰件数挂B的品牌进行销售;A的朋友D单位(小规模纳税人)从C公司购买了一批黄金饰品,委托A挂了B的品牌进行销售。D单位的品牌使用费,B必须开具发票而且必须把发票开到A单位。A是作为D的委托中间人 1、在业务进行中,B按照每月A(实际是D)使用B的商标首饰件数或黄金克重收取的商标使用权收取费用并开具增值税专用发票,开具的发票是#其他行业#
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