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李伟老师
有绑定吗? 查看全部回复
2521
云峰老师
同学你好,你1月支付的是12月的社保吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
清关费用计入会计科目,分进口货物和出口货物:进口货物清关费入货物成本。出口货物的相关费用可以计入销售费用。 查看全部回复
1569
andy老师
理论类、考证类、作业类问题,请联系在线客服人工审核匹配老师;如您已经支付(理论类、考证类、作业类)费用,经审核后支付的现金款项将在三个工作日内原路退还,金币形式支付的将退回至个人账户(参与抽奖等活动免费获取的提问币不予退还) 查看全部回复
3000
借 所得税费用 dai 递延所得税负债 查看全部回复
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借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
1189
没跨年吧,借 税金及附加 dai 应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税 dai 银行存款 查看全部回复
1734
patience
员工用公司加油卡加油的用途是什么 查看全部回复
1481
是先预支了款项么 查看全部回复
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税务师晓雨
看发票内容是没有税额的 查看全部回复
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支付的上月的水电费算开办费 查看全部回复
1710
意思是企业所得税汇算清缴时,需要退税 查看全部回复
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杨老师
1、企业收到当年所得税的退税时 借:银行存款 借:所得税费用(红字) 2、企业收到因汇算清缴所退回的以前年度所得税时 借:银行存款 借:以前年度损益调整(红字) 查看全部回复
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实际业务是多少金额?后期的1元还支付吗? 查看全部回复
1041
固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
1704
出库时 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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1、销售商品 借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 同时,结转销售成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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招待费 查看全部回复
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借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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办公家具的用途是什么 查看全部回复
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谭老师
是的 查看全部回复
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转出什么,为什么要转出 查看全部回复
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是餐厅支付赔偿金么 查看全部回复
1228
是受托方的账务处理么 查看全部回复
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可以直接从公户支付 查看全部回复
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是真实的支出么 查看全部回复
1579
1128
有虚开发票的嫌疑 查看全部回复
1241
你好同学,可以。但是这样就会面临,扣对方个人所得税的情况。 查看全部回复
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实际对公支付10000元,除了对公支付还有其他的付款方式么 查看全部回复
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没有说超过多少金额,更多是基于业务的实际 查看全部回复
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后期是不是也不收回来了 查看全部回复
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对外投资是取得对方公司的股权,还是什么 查看全部回复
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产值是以货币形式表现的,是指工业企业在一定时期内生产的工业最终产品和提供工业性劳务活动的总价值量。 查看全部回复
1263
tammy老师
计提的时候 借所得税费用 dai应交税费应交经营所得税 缴纳的时候 借应交税费应交经营所得税 dai银行存款 查看全部回复
1265
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
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可以的,属于企业实际发生的费用,可以在企业报销费用支出 查看全部回复
1645
和收入直接相关的可以直接计入成本 查看全部回复
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可以把原来公司欠法人的钱在账面上直接转为实缴吗?可以的,可以股东写个协议说明并签字。如果账上有钱的话,可以先把款项转给法人,然后法人再打到公户,并注明投资款,这样更好,没有出资瑕疵。 查看全部回复
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正数 查看全部回复
1610
当时进项税额是怎么入账的,入的哪个科目 查看全部回复
你好同学 1不产生增值税 2借在建工程 存货跌价准备 dai:库存商品 查看全部回复
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可以 查看全部回复
2886
dai:营业外收入(税金差额) 查看全部回复
1413
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1087
可以的 查看全部回复
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同学你好,账面余额和缴纳金额不一致是因为什么呢 查看全部回复
1545
安叔老师
计入管理费用 查看全部回复
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借,银行存款1000 借,销售费用100 dai,预收账款1100 查看全部回复
1513
隋文老师
借库存商品6800 进项税884 dai应付账款-杭州名扬天下7684 借库存商品5401.4 dai应付账款-上海美之味5401.4 查看全部回复
1458
收到 查看全部回复
1598
买烟是为了招待客户么 查看全部回复
881
西贝老师
同学你好,Pos机收的钱是会到银行账户的,还是一样的做银行存款呢 查看全部回复
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这16万多票是次年1月份收到的,在汇算清缴前收到的,不用纳税调增 查看全部回复
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如果是预付以后期间的房租 借:预付账款 -房东 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
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公司是购买方么 查看全部回复
2070
1478
需要 查看全部回复
1175
水电费都是事业单位应该承担的么 查看全部回复
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正常的填写报销单,并把原始凭据黏贴在报销单上,如果公司没有外币账户,需要人民币账户报销,需要根据汇率换算成人民币。单位规定的汇率换算成人民币报销,如果单位没有规定,一般可以以出差那天的中间价格或报销那天的中间价格作为兑换汇率。 查看全部回复
2199
计入福利费 查看全部回复
1363
你之前预缴增值税的时候怎么做的账 查看全部回复
1275
发票多开了几元,可以作废重开的 查看全部回复
861
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
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之前暂估的分录怎么做的? 查看全部回复
1806
厚积薄发
正常情况下需要开具发票的,分录的借方主要看用在哪里。 查看全部回复
1432
如果之前已经收到发票,现在支付 借:应付账款(原来挂的哪个科目就冲哪个科目)dai:银行存款 查看全部回复
1170
发票也收到了,款项也支付了?但是都没有做账是吧? 查看全部回复
1688
你好同学,涉及损益的,红冲时都需要用以前年度损益调整。 查看全部回复
你好同学,使用期限超过1年的,记入低值易耗口。低于1年的,直接计入医疗成本 查看全部回复
1027
之前收款时,不是已经入账了么 查看全部回复
1197
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
869
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1857
按照费用时间摊销,前面的补提一下 查看全部回复
1292
主要成本是人工费 借,主营业务成本—工资 dai,应付职工薪酬—工资 查看全部回复
1919
做预付就可以了 查看全部回复
1915
Lucky
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
退款分录,是只写了一个么,预算会计没写么 查看全部回复
1323
如果是用于销售的话计入销售费用,分录是没问题的 查看全部回复
1147
真实合理的支出可以税前扣除 查看全部回复
1830
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1731
公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
1173
租房的用途是什么,是办公,还是生产,还是什么 查看全部回复
1657
具体是什么分录? 查看全部回复
1785
报销冲借款是吗? 查看全部回复
1625
23年的业务有申报收入吗? 查看全部回复
1121
使用权资产的初始计量一般是市场的公允价值 查看全部回复
1436
燕子老师
1.固定资产转入改扩建时: 借:在建工程300 累计折旧200 dai:固定资产500 2.发生改扩建工程支出时: 借:在建工程50 dai:银行存款等50 3.替换原固定资产的某组成部分时: 借:银行存款或原材料12营业外 dai:在建工程12(被替换部分的账面价值) 4.生产线改扩建工程达到预定可使用状态时: 借:固定资产338 dai:在建工程338 查看全部回复
1488
正常是要写借dai方向的,如果没写考试中应该会扣一定的分数 查看全部回复
1606
你好同学 缴纳社保时 借应付职工薪酬 其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
发的材料 借:原材料 372000 dai:应付账款 372000 付款 借:应付账款 421200 dai:银行存款 月末应付账款余额421200-372000,等下个月剩下的发货开票了再冲 查看全部回复
1536
已出库销售产品 借:主营业务成本dai:库存商品 查看全部回复
1313
纸箱的用途是什么 查看全部回复
1473
这个需要问一下公司的老板或同事之类 查看全部回复
1335
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1015
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2121
装卸服务已经发生了么,完成了么 查看全部回复
1667
是外币兑换人民币结汇么 查看全部回复
1044
银行回单上有没有备注投资款 查看全部回复
1719
wam
2017-11-30汇率折算 借:财务费用(7.5一7.6)×30 dai:应付账款 (7.5-7.6)×30 支付时 借:应付账款30×7.5 财务费用(7.65-7.5)×30 dai:银行存款7.65×30 查看全部回复
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