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王苗苗老师
请问一下差旅报销可以用现金支付吗?可以 查看全部回复
1626
隋文老师
你这个需要计算下,10天,30天和50天向银行借款各需要支付多少利息,三者做下比较 选择利息最少的 比如10天的,付款条件是3% 总成本=10000*97%+10000*97%*7%/360,其他几天自行计算,再做比较 查看全部回复
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曹老师CPA
是的,按照立合同当天合同金额交印花税 查看全部回复
1417
李可可
在汇算清缴时,提示退税,金额就是该单位代扣的个税,这个有问题吗?如果汇算后确实需要退税的,可以申请退税的 查看全部回复
1861
杨老师.
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
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费用支出是属于去年么,采用什么会计准则 查看全部回复
1060
可以的 查看全部回复
993
西贝老师
同学你好,收到dai款减息可以冲减财务费用哈 查看全部回复
992
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1173
公司收到外来公司投资款,签订投资协议,股权是长期持有么 查看全部回复
1288
哈哈老师
这个是不包含的 查看全部回复
1485
Leaf
借 银存 200 dai 股本 200 查看全部回复
1541
李伟老师
这个没有合理不合理的,都是你们自己私下协商的 查看全部回复
1267
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1351
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1411
andy老师
借:银行存款 2dai:预收账款 2 根据你们自己的核算确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 借:主营业务成本 dai:开发产品 查看全部回复
968
负债的长期借款里有 查看全部回复
1461
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1920
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1374
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1136
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1140
请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
978
同学你好,实收资本的分录: 借:其他应收款-法人 dai:实收资本 支付费用 借:费用 dai:其他应收款-法人 发工资: 借:工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-法人 查看全部回复
1184
李凤
借:银行存款--人民币(转出的外币*银行买入价) 财务费用--汇兑损益(差额) dai:银行存款--外币(转出的外币*银行中间价) 查看全部回复
646
采购当时如果是用于销售的话 查看全部回复
1405
你们是建筑企业,一般采用的是企业会计准则 查看全部回复
1396
木言
将应付账款明细账的借方余额重分类到预付账款项目 查看全部回复
844
patience
40000=4000×(P/A,9%,n),(P/A,9%,n)=10 查看全部回复
1090
但是本期不想认证抵扣 进项税 可以么 ,可以的 查看全部回复
1403
当天又取出来了,为什么取出来,用途是什么 查看全部回复
774
第三方代缴,你们把钱支付给第三方,第三方给你们缴纳公积金 查看全部回复
1498
借:预付账款 dai:银行存款 完不成退回来的,冲预付就可以 查看全部回复
1398
是车间工人还是车间管理员 查看全部回复
984
安叔老师
可以合并一起做 查看全部回复
1656
你可以把现值理解为现在目前的本金 查看全部回复
942
报销时,借 管理费用等 8460 dai 其他应收款 8000 银行存款/库存现金 460 查看全部回复
963
是的,亲理解 查看全部回复
1450
哪里的企业 查看全部回复
922
杨英芝老师
是的 查看全部回复
1735
固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
1218
钱还能收回来吗? 查看全部回复
1729
购进的用途是什么 查看全部回复
935
红字之前这张发票的会计分录即可,不需要调整 查看全部回复
1447
可以,股东投资入账后资金属于公司,可用于公司相关业务支出 查看全部回复
1341
同学你好,计入成本哈,借:成本dai:银行存款 查看全部回复
1216
燕子老师
被投资企业给投资企业或投资个人支付股利 查看全部回复
1132
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
1160
同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
1002
工资怎么支付,可以现金支付也可以银行转账支付 查看全部回复
1603
如果是跟收入相关的支出,等确认收入时相应的也确认成本 查看全部回复
1402
tammy老师
如果不是公司名下的微信或者支付宝,是个人的账户收款之后,要及时把它转到对公户 查看全部回复
2115
购入耗材的用途是什么 查看全部回复
686
同学你好,这个是不对的哈 查看全部回复
1056
甲方公司需要支付195338.04元给我司,为什么要支付款项给你公司 查看全部回复
1078
涉及以前年度的损益用以前年度损益调整科目 借无形资产 dai以前年度损益调整 然后 借以前年度损益调整 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
1174
入账时可以附在凭证后面 查看全部回复
1297
按三流一致 合同 发票 收款凭证 最好是银行对公收款 查看全部回复
1439
你公司提供的业务是什么,只是负责推广么?还是还负责安装 查看全部回复
1336
如果可以核算出来就按照核算方式,如果核算不出来,就平均分配 查看全部回复
1613
wam
参考交易性金融资产的处理 查看全部回复
1595
借应付职工薪酬_公积金,dai银行存款 查看全部回复
1400
谭老师
属于价外费 查看全部回复
997
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
1169
贴现法下利息从本金中扣除=30*6%/2=9 查看全部回复
1569
公司执行小企业会计制度 直接在2023年红错错误凭证 后更正 查看全部回复
896
3月份应付1月的70%.2月的20%.3月份的10% 查看全部回复
1605
1265
同学你好,第二种方案为递延年金P=5*(P/A,5%,20)*(P/F,5%,4),求出现值和50比较大小即可 查看全部回复
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教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
1521
云峰老师
你好同学,选择不抵扣勾选同学 查看全部回复
1354
你的意思是入账时要区分两个账户吧 查看全部回复
835
张公司和李公司两家公司,张公司售卖充值卡价值1000元,实际收到现金950,其中20元为折扣费,30元为充卡时公司交付充值平台的手续费,后张公司平价将该卡售卖给李公司,手续费,折扣费也由李公司承担,因该卡还可以继续在张公司使用,双方商定,如该卡在张公司消费,那么张公司可以凭销售票据去李公司支取实际消费金额加上消费金额百分之五的手续费,假设该卡在张公司实际消费200元,两个公司的会计分录应该怎样做 查看全部回复
1150
同学你好,暂时没付款记应付账款没问题呢 查看全部回复
974
A公司是以a公司自己的名义去dai款吗? 查看全部回复
1368
需要开票的,如果未取得合法发票,所得税汇算的时候就需要调减该利息费用 查看全部回复
1028
支付给职工以及为职工支付的现金 查看全部回复
2306
你好, 查看全部回复
870
同学你好,分录如下 借:应交税费-增值税加计抵减额 dai:其他收益/营业外收入 查看全部回复
1784
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
1787
张
你好,建设方是我们公司么 查看全部回复
1424
你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
1246
易老师
你们是施工企业吗?你们在建的厂房转入固定资产没有 查看全部回复
是建筑公司 查看全部回复
1599
其他货币资金是指企业除现金、银行存款以外的其他各种货币资金。 其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用卡保证金存款以及存出投资款等。 查看全部回复
1033
如果是公司产生的水电费可以记到管理费用等-水电费 查看全部回复
1817
你们是开具发票的一方还是收到发票的一方 查看全部回复
1137
你好,这笔款项是无偿拨付么 查看全部回复
借:管理费用-商业保险 dai:应付职工薪酬-保险费 借:应付职工薪酬 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
1050
同学你好,分录如下 执行小企业会计准则 借:银行存款, dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 执行企业会计准则 借:银行存款, dai:其他收益, 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
你好同学,是工作中问题吗 查看全部回复
1568
你好同学,是实操问题吗 查看全部回复
1087
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
2161
公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
1071
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
你们之前支付的时候如何账务处理的 查看全部回复
1484
借:管理费用等-招待费 dai:银行存款等 查看全部回复
2001
房屋属于A公司么 查看全部回复
1020
借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
1320
税务师晓雨
借:银行存款 dai:以前年度损益调整或者利润分配 查看全部回复
1289
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