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关于摊销各费用,分录, 借:制造费用-财产保险费 -租赁费 管理费用-财产保险费 -办公费 贷:预付账款 我在写预付账款的明细手工帐是怎么写,用红笔一个一个的写在财产保险费,租赁费,办公费吗?还是用黑笔#初级#
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小公司不规范,怕有风险,求会计交接具体流程,需要注意哪些方面,哪些表需要打出来盖章,我来的时候没有签交接表,那么办公室中以前年度的账目我需要写在我的交接表中吗,2月份已经抵扣的发票,因为货物问题采购与供应商还在争,迟迟无法入账,感觉短时间内无法处理,主管要求我转定好2月账目才能离职,请问怎么处理比较好呢,#商业#
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老师 如果季度纳税 不超过30万免增值税这种的 其中有一个月 红冲了 4万的专票 还有一个月 在电子税务局提交了专票9万的 但是没有打印 也没有扣税 这样的话 是不是也会算在 30万之内 。#个体工商户#
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我们车间大概用了34.1吨原材料左右出来了30吨的产品和4吨的废料,这些原材料成本是56万,其他制造费用和人工费大概7万块,废料可以重新加工再利用,我应该怎么核算成本?成品和废品的成本的成本是多少#工业制造#
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有关逾期利息,现分别按照1、实际占用超过40天的,按合同约定每日万八计息;2、实际占用超过30天的,按每日利息率万四;3、实际占用超过40天的,按年化13%计提利息,进行测算。哪个方案支付利息少些#其他行业#
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老师你好,我这边的银行回单显示收到一家公司转来的款项10600元,附言写的是奖励,那我要怎么做分录?这笔奖励会不会涉及到个税的申报 还有就是这笔奖励是开了发票的,发票开的是10800,收到10600,这个要怎么处理?#房地产#
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老师你好,有两个公账,中行和建行,中行的钱转到建行 问题一 建行的分录是:借 银行存款(建行) 贷 银行存款(中行) 这样写对吗? 问题二 现在中行的银行回单怎么写分录? 图片是建行的分录#房地产#
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老师,昨天发工资发错了,A发给B,B发给C,C发给A,我们公司个税按应发工资,实发工资不影响个税,员工私下调整了,目前就是银行账单记录上ABC的金额与人事的工资表上ABC的金额不能一一对应上,这种要怎么办呀#建筑工程#
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老师,请问1、跨年的费用发票(20年12月份的)3.5万元,怎么入账呢 2、20年购货,款已付,并且已经入库并结转成本,但是发票得21年才能开,发票到后,账务怎么处理 3、公户存在转出给其他单位,但对方单位未给开票的;也有其他单位转给我们,但是对方暂时没有要发票的,这种情况都一直挂账了,应该怎么处理呢#其他行业#
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你好老师,我们是汽车修理厂,然后和保险公司合作修理他们的理赔车,配件人工都是用我们的,然后保险公司把理赔款打入我们汽修厂公户,我们汽修厂把票开给保险公司,请问下账务处理?是不是开维修票正常确认收入,配件和人工转成本吗?#商业#
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老师,我想咨询一下。我们公司应付账款科目下有设置供应商和暂估2个明细科目,后来我又设置核算项目(比如供应商-暂估原代码是5001.01,我新设了5001.01.01,把余额都转过到新设的明细科目中了,并且设置了核算项目供应商,因为前期已有业务发生)我想说我这样的操作对吗?另外,还想问设置核算项目有意义吗?#出纳#
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老师,我想咨询一下。我们公司应付账款科目下有设置供应商和暂估2个明细科目,后来我又设置核算项目(比如供应商-暂估原代码是5001.01,我新设了5001.01.01,把余额都转过到新设的明细科目中了,并且设置了核算项目供应商,因为前期已有业务发生)我想说我这样的操作对吗?另外,还想问设置核算项目有意义吗?#出纳#
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