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老师,请问一下,我们公司签了一个劳务合同,做行政方面的工作,给她发工资,她是开了劳务发票过来的,做账是需可以计提应付职工薪酬吗?借管理费用劳务费,贷应付职工薪酬,支付时借应付职工薪酬,贷银行存款,这样可以吗?#房地产#
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这是我公司三季度报表,我想了解一下做免税分录,借应交税费(减免税) 贷营业外收入,这个应交税费的金额是表中的金额吗 数据包含应交增值税539.6 未交增值税61.39,税金及附加,印花税77.56#其他行业#
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哈哈老师,我要咨询印花税的问题,我们公司开业刚好一年了,就缴过一个月的增值税,一直都是亏损状态的,之前的财务一直都没有缴过印花税,我来这家公司三个月了,当时问了要离职的财务印花税,他说亏损不用缴,现在我就疑惑我们公司到底要不要缴的,我们是销售电缆网线的,在广州是一个办事处#商业#
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请问公司经营状况差,银行账户也被锁了,法人不去解锁。公司以前向其他公司有借款,账上也计提了利息,现在商量好每个月要还5千元利息,因为银行账户不能用,法人就让他妻子付利息给给其他公司。然后公司账面上法人还欠公司的钱,那么我是不是可以这样做账 “借:应付利息, 贷:其他应付款—法人”#初级#
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一般纳税人 含税采购额 477855.33 含税销售额 611505.54 请教老师购销合同印花税计算公式? 477855.33*0.0003+611505.54*0.0003 这样对吗?#其他行业#
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一个员工社保全额1000元 个人承担300元公司承担700 元缴纳社保分录 借 管理费用700 其他应收款- 社保员工个人承担部分 300 贷 银行存款1000 当月员工工资应发3000 实发 2700 计提工资 借 管理700 计提工资 借 管理费用 3000 应付职工薪酬 3000 发放工资 借 应付职工薪酬 3000 贷 其他应收款-社保员工个人承担部分 300 银行存款 2700 上方分录有问题吗#商业#
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请问1、计提运费时:借:制造费一装卸运输费,,贷:其他应用付款一计提运费,2、支付运费时:借:预付账款一**公司,货:银行存款,3、收到专票时:借:其他应付款一计提运费/应交税费增值税进项,贷:预付账款一**公司,这样做账可以吗?#房地产#
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老师好 请问工人工资金额的计提一般是按照什么依据来计提呢? 管理人员人数不怎么变动 工资相对来说固定 计提的时候可以估算大概的金额 生产工人的话人员数量经常变动 不知道要怎么计提了 计提的金额和实际发放的不一样是可以的吗?#工业制造#
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老师,您好!我们是交通运输企业,上月购进一批出租车和监控设备,监控设备3000元/套,我将车价和监控设备费用合并计入出租车固定资产原值,本月开始计提折旧。但是我们每年提取的安全生产经费都用不完,我想这个监控设备的费用也在安全生产经费中体现,我该怎么做呢?#运输业#
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公司现在只有法人一人,他的工资每个月都进行申报扣个税,从4月开始一直都是申报扣个税,但是一直没有发放工资,工资费用也计提了。这属于虚假申报吗?还有虚增费用吗?要怎么处理?是去税局更正申报还是年底先把工资发完就行。这是前会计进行申报的#初级#
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你好,老师,就是我们是小规模企业,然后开票没达到增值税起征点,那比如说上个月开票了,印花税按计税依据交3块多,实际交了一块多,那用不用做账的时候做一笔税费减免,把3块减去一块多的税费计入营业外收入(政府补助收入),就比如像以下的做账方式#商业#
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老师,工资计提是正确的,只是在发放时,应扣10,应发7900.但出纳粗心,把没扣的扣了,依然发了7910元,分录借 应付工资 7900 借 其他应收款 10 贷银行存款 7910对吗?#服务业#
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老师 你好 想问一下 月末增值税结转需要先计提吗 就是这个分录 借:销项 贷:进项 应交增值税-转出未交增值税 还是直接结转增值税 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 还有年末需要再结转吗 还是每个月结转完就好了#商业#
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建筑企业,公司购买一台16000元的打印机用于办公,购买一台12000的冰箱用于食堂。请问如何做会计分录。(1)是计入固定资产呢还是管理费用呢?还是两者皆可呢?(2)如果计入固定资产的话是按平均年限法计提折旧呢?还是一次性计提呢?(3)冰箱的进项税可以抵扣吗?谢谢各位老师,祝工作顺利!#建筑工程#
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