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老师,我们是小规模公司,7月份的时候公司需要注销,把所有的帐都调平了,利润总额有一百多万。八月的时候又不注销了,但是第一二季度的时候利润是正数,我第三季度跳了一部分利润成负数了,那我前两个季度报表要作废重新申报吗?还是按照这个季度调账的来?因为前两个季度利润一百多万这个季度亏了十几万#房地产#
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使用金蝶云做账,在仓存与总账对账单中,仓存本期收入与总账借方发生额不是一致的,收入差额为负数。目前采购发票已经全部对齐,销售发票也对齐。请问存在差额的原因有哪些呢?需要调账的话该怎样做分录调皮呢?#出纳#
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我是购买方收到销售方的销项负数发票,进项税已经抵扣,原始做账:借 原材料(正数) 应交税费-增值税进项税额 (正数) 贷 应付账款-某公司 (负数),收到红字时做账:借 原材料 (负数) 贷 应交税费-增值税进项税额 (正数) 应付账款-某公司(负数),对吗#出纳#
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您好老师 咨询下年末其他应付款科目余额为负数,现已查明原因,需要调整50万元到其他应收款科目借方,但该50w是之前年度公司给另一个公司的借款,现另一公司已注销无法归还借款平账,年末其他应收款科目余额比较敏感,又有税务稽查风险,应该怎么做调账合适呢或者有没有更好的解决办法呢#其他行业#
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老师好,应收账款为负数,我应该怎么来调账?谢谢#商业#
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老师,您好,去年有个项目没有收到发票,做的分录借合同履约成本贷应付账款-暂估成本A公司1800000,应付账款-暂估成本B个人490000,应付账款-暂估成本C个人550000,汇算前收到个人B和C的少量发票,根据发票B的款付了,做的分录借应付账款-暂估成本B个人170000贷应付账款-B个人170000借应付账款170000贷银行存款170000,个人C只收到发票未付款,分录借应付账款-暂估成本C个人贷应付账款-C个人,汇算时未收到票已调增,现在准备不让个人B和C开票了,只让A公司开票,我现在收到A公司#工业制造#
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