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我们是开发商,总承包已付工伤保险,现在我们付给分包工程款时要扣下分包商要承担的那部分建筑工伤保险,之后要付给总包,这一部分建筑保险也包含在给总包的合同价款里。请问扣下的这一部分入哪个科目#房地产#
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企业按不同岗位制定了薪酬总额标准,例如生产主管薪酬总额为每月7000元,薪酬总额=基本工资+岗位津贴+各种补助+奖金+保险+福利,到年底累计应付7000×12=84000元,实付50000元,剩余34000元全部以奖金形式发放,这样可以不,符合规定吗#工业制造#
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7、甲公司为一般纳税企业,适用的增值税率为13%,2010年甲公司购入设备 安装某生产线。该设备购买价格为1000万元,增值税额为130万元,支付保险 50万元,支付运输费10万元(可按9%抵扣进项税额)。该生产线安装期间 领用生产用原材料的实际成本为100万元,发生安装工人薪酬10万元。此外支 付为达到正常运转发生测试费20万元,外聘专业人员服务费10.7万元,均以银 行存款支付。(会计分录)#房地产#
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公司买的班车取得的发票进项税额不可以抵扣.1.进项税额先认证再做进项税额转出,2,进项税额不认证.应该按1还是2入账啊?如果按2形成滞留票怎么办?那该班车的车辆保险费进项税额可以抵扣吗?#工业制造#
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老师早上好,就是 去年12月计提了11-12月的社保,做的分录是 借:管理费用/社保 其他应收款/个人社保 贷:应付职工薪酬/应付社会保险费 但是今年一月份只收到了去年12月份的银行回单,我要怎么做分录呢,还缴了十几块滞纳金 #其他行业#
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刚接手公司账务几个月,看到有一笔融资租赁固定资产的账务有点混乱,当时收到发票为含税金额665000元,保险费1330元,保证金66500元。现在12月份已经按照租金支付表进程,支付完所有款项。但是账面还有长期应付款。请问我租入后应该怎么做账呢,#工业制造#
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企业购入一台需要安装的设备,实际支出的买价 20 万元,增值税3.4 万元,另支付运杂费0.3 万元,途中保险费0.1万元:安装过程中领用一批原材料,成本4万元,售价为 5万元,支付安装人员的工资2万元,该设备达到预定可使用状态时,其入账价值是多少万元?怎么算呢谢谢#初级#
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老师,您好,请问一下,我们是私立学校,所有费用包含在学费里面,学校又为学生购买了学生平安险和监护人责任险,费用是从对公账户转入保险公司,但保险公司说这笔费用是由家长付的,我们只是代收代付,但是公司没有这笔费用的发票没法入账,该怎么办呢?#建筑工程#
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去年计提了11-12月的社保,做的分录是 借:管理费用/社保 其他应收款/个人社保 贷:应付职工薪酬/应付社会保险费 但是今年一月份只收到了去年12月份的银行回单,我要怎么做分录呢,还缴了滞纳金#其他行业#
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去年计提了11-12月的社保,做的分录是 借:管理费用/社保 其他应收款/个人社保 贷:应付职工薪酬/应付社会保险费 但是今年一月份只收到了去年12月份的银行回单,我要怎么做分录呢,还缴了滞纳金#其他行业#
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事业单位 实习期工资3000 社保缴费基数4000 按照3000的标准扣了职工的保险 但是单位是按照最低缴费基数4000缴纳的 也就是说单位给这位职工补贴了一部分钱 到时候应扣的跟实际缴纳的有差 差额怎么入账#其他行业#
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银行发生的购车业务: 1. 8月23日我公司付深圳车行购车首付232000元 2. 9月16日深圳车行返回我公司825000元(因为深圳车行要把笔钱通过我公司转回深圳车行总部武汉) 3. 9月16日我公司付深圳车行总部武汉825000元 解释:车总款是88万,老板已经全部付清给深圳车行(首付232000+贷款628000),车的贷款没有通过公司,是老板自己贷的。 88万=(裸车825000+购置税45000+保险10000)。 请问如何做分录?#房地产#
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老师,我想问一下,保险机构给我们开具的发票只有强制保险和商业保险,代缴的车船税没有发票也没有完税证明,只在备注填写代缴的车船税金额,这样报销车船税合理吗?应不应该再找保险公司要完税证明呢#其他行业#
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