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王苗苗老师
您好,您应该不是做会计的吧?会计上核算利润可能和你们核算利润的方法不一样,所以通过您给的数据是无法准确判断的。到最后您可以看总共能分多少利润+退回多少钱减去之前的投资就是您赚的钱 查看全部回复
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高老师
你好,在同一税款所属年度内,若漏申报月份后面的月份存在已申报,则不可以通过扣缴端办理个人所得税综合所得申报表补申报,需前往办税大厅办理;若漏申报月份后面的月份也未申报,则可通过扣缴端从最早的漏申报月份开始进行逐月补申报。 查看全部回复
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你好,社保和工资在一起做分录 查看全部回复
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您好,不会怎么样,收入填0,五险一金按照缴纳的填写就可以 查看全部回复
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Annina老师
10栏次 查看全部回复
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你好,个税是查帐征收还是核定征收? 查看全部回复
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如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
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您好,成本核算比较复杂,不同情况分摊方法也不一样的,建议学习一下成本核算 查看全部回复
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您好,小规模有很多不同的行业,不同的行业缴纳的税费计算方法也是不一样的,例如:自产自销农产品免征增值税,增值税不用缴,附加税不用缴,企业所得税不用缴,就不用算。所以,请描述一下你们是做什么的,才能给准确答复 查看全部回复
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清包工可以选择简易计税 查看全部回复
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可以代开,一般有增值税,附加税,城建税,个税 查看全部回复
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小黑
可以 查看全部回复
Christina
是的 查看全部回复
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是应纳税所得额不超过100万 查看全部回复
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没有发生收入、支出的可以0申报 查看全部回复
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具体看看电子税务局一我的信息一税费种信息 查看全部回复
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你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
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哈哈老师
没问题,可以预缴的 查看全部回复
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属于工资就备注工资,没有什么好藏的,没有必要 查看全部回复
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归老师
你是老板么 查看全部回复
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个人负担120剩下公司负担对吗? 查看全部回复
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是的,只要是没超过45万就行 查看全部回复
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你是大量大批单步骤就品种法,大量大批多步骤就分步法 查看全部回复
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没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
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是的,六月份开的,在七月报税的时候要申报。 查看全部回复
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借应交税费一应交个人所得税,dai银行存款 查看全部回复
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你好,借:银行存款19825.71 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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15的跨月了,只能开红票,然后再开正确的发票 查看全部回复
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通过你的描述感觉现在企业对财务这块不是很重视 也不是很正规,感觉风险很大,我个人觉得没必要做下去。 查看全部回复
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你好,瓷砖是公司装修用的吗? 查看全部回复
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郭艳飞
印花税是行为税 查看全部回复
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可以走报销 查看全部回复
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6月计提,6月发放一部分,7月发放一部分 查看全部回复
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逾期申报需要到税务局补报。 查看全部回复
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你好,合同是按价税合计签订的,是吧 查看全部回复
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他在别的地方不交社保,是吗? 查看全部回复
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一般一个制单,一个审核,审核了才会打过去 查看全部回复
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不行,这个0.7也是需要从员工工资里面扣的,因为是个人负担的,公司不能替承担 查看全部回复
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老板垫付的员工工资做其他应付款一老板 查看全部回复
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啥意思?工资表是对的,但是工资发错了是吗? 查看全部回复
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下个月再开票的话,在之前未开票收入那里填写负数,然后再按照开票金额做账 查看全部回复
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有风险,如果法人查公司的钱,1年不归还,又未用于经营的,被稽查了,视同分红交个税 查看全部回复
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需要做账 查看全部回复
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你好,你说的这种情况按主营业务收入 查看全部回复
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高荣老师
缴纳个税是借:应交税费,dai:银行存款 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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银行是根据你申报的多少扣多少的 查看全部回复
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悠悠老师
如果购买肉已作分录,通过其他应收款核算(借方〉。那发放工资时,dai方即可。理解为代收代支。 查看全部回复
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负债表的应付工资是余额,是应付未付。如果是季报,利润表的工资是季度合计。不一定一致。 查看全部回复
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计入本单位的差旅费 查看全部回复
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你好,知道这笔钱的用途吗? 查看全部回复
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你好,1月份认证的发票已经确认签名了吧,现在是6月,应该是不能撤销了 查看全部回复
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按次是分开申报的,但是年终会算汇算清缴的时候是按照总的计算的。 查看全部回复
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不能,报税截止到18号,过了18号就不能自己清卡了 查看全部回复
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既然是小规模,首先看一下是否满足小微企业所得税税收优惠政策除了工资社保,或者税法规定的一些,没得发票不能税前扣除,所得税是利润总额调增调减?税率来交 查看全部回复
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你好,是因为不能代开发票? 查看全部回复
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照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
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具体什么问题?需要改正呢 查看全部回复
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小月老师
可以以清包工的方式承包 查看全部回复
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而已老师
应发计提 查看全部回复
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可以更正的 查看全部回复
6636
andy老师
《实施条例》第四十条规定的企业职工福利费,包括以下内容: (二)为职工卫生保健、生活、住房、交通等所发放的各项补贴和非货币性福利,包括企业向职工发放的因公外地就医费用、未实行医疗统筹企业职工医疗费用、职工供养直系亲属医疗补贴、供暖费补贴、职工防暑降温费、职工困难补贴、救济费、职工食堂经费补贴、职工交通补贴等。 查看全部回复
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要么就是你申报错了,要么就是系统问题 查看全部回复
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如果是个税申报错了,要么你去更正申报表,要么按照实际缴纳的个税做账,差额等下个月多退少补 查看全部回复
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借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
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你需要看下入职日期填写的是什么时候?是不是填写的六月份? 查看全部回复
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反写也是按月反写的 查看全部回复
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你好,错误申报了,是吧 查看全部回复
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你好,依据发票内容 借:管理费用-审计费/咨询费/服务费 dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
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公司有专门的研发部门么? 是服装设计 工程设计还是别的设计? 查看全部回复
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你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
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李伟老师
您好,个人经营所得要看税局是怎么核定的 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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电子税务局申报不了吗? 查看全部回复
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收到营业款,借银行存款,dai收入,应交税费一应交增值税(销项税) 查看全部回复
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5256
工资从公账上付出去更合规 查看全部回复
5316
属于图片上印花税征税范围的才交 查看全部回复
8424
你好,与劳务公司怎么约定的呢? 查看全部回复
4899
你好,如果记帐规范,应该是应付职工薪酬科目的dai方合计 查看全部回复
8712
具体什么时候交看电子税务局-我的信息-税费种信息 查看全部回复
5421
借:管理费用/制造费用等-劳务费 A 应交税费-应交增值税-进项B dai:应付职工薪酬 查看全部回复
5031
劳务报酬个税在申报的时候不能扣除专项附加扣除的 查看全部回复
7586
直接保存看看 查看全部回复
5619
李力
是不是公司之前垫付的款项,现在从工资里扣 查看全部回复
6427
有pdf阅读器吗,你换个浏览器试试 查看全部回复
8034
不能,可以有专项附加扣除和6万的扣除 查看全部回复
7685
借:其他应收款-备用金 dai:银行存款。 查看全部回复
4579
可以签劳动合同,按工资发放 查看全部回复
8271
16780
5147
付多少填多少 查看全部回复
5804
4812
税务师晓雨
如果这些都是从工资里面扣的,是需要计入劳务费开票的 查看全部回复
5142
这个不是说必须一致,只要是销项和进项税额能合理解释清楚就行 查看全部回复
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是的,已经申报了 查看全部回复
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