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小黑
申报什么税 查看全部回复
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哈哈老师
只能去工商大厅申报了 查看全部回复
7205
他们有税盘的话,你让他们插上,你远程汇总上传,然后登入电子税务局申报,然后再清卡,没领过税控盘,增值税可以直接申报 查看全部回复
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Annina老师
如果是成本发生了,还没有取得发票的,可以暂估成本 查看全部回复
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这个两边单位都按照工资薪金申报了,同时享受了5000的扣除额度,次年汇算 查看全部回复
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报的是1-6月的利润总额 查看全部回复
4482
根据你数据=(9-3)*2.5% 查看全部回复
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五月和六月的工资一起申报 查看全部回复
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五月和六月份加起来申报个税 查看全部回复
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是之前挂账没交吗?还是交了没做账呢? 查看全部回复
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这些科目缴纳是没有余额的 查看全部回复
5001
现在的话,所得税税率是2.5% 查看全部回复
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负数是不对,需要调整按照正确的申报 查看全部回复
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高老师
在财产和行为税里 查看全部回复
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免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
5387
你好,根据个人所得税法,第十一条 居民个人取得综合所得,按年计算个人所得税;有扣缴义务人的,由扣缴义务人按月或者按次预扣预缴税款;需要办理汇算清缴的,应当在取得所得的次年三月一日至六月三十日内办理汇算清缴。预扣预缴办法由国务院税务主管部门制定。所以,个税是在取得收入的次月预扣预缴,也就是你实际发工资的次月进行申报。例如,你10月的工资是10月计提,11月发,那么应该是12月申报11月工资的个税,如果是12月发,那么就是1月申报个税。实操中,如果是12月发,也可以在12月申报个税(和个税法规定的不一样,但是这样处理也没有问题,同时有一个好处,避免上一年度的工资都在次年发,这样会损失上一年的免征额,可能导致多缴税) 查看全部回复
5700
是的,直接申报,不填 查看全部回复
6130
先去大厅补申报 查看全部回复
26525
你好,在财产和行为税里 查看全部回复
5566
归老师
可以 没有强制要求的 资产负债表和利润表报了就可以 查看全部回复
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再核实一下是否增加,没有增加的不管它 查看全部回复
6755
算 查看全部回复
5471
李伟老师
如果是个人卖个人的房子,不需要申报个税,需要缴纳个税的直接在税局缴纳 查看全部回复
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不需要,因为并不涉及到损益科目 查看全部回复
6713
您好,关于申报企业所得税,可以按照我下面的发的公式去计算 查看全部回复
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总人数工资 查看全部回复
5740
这个您可以联系客服咨询一下,有相关课程可以学习 查看全部回复
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可以的,可以这么做,就是看着比较奇怪 查看全部回复
6940
1、自2020年1月1日起至2022年12月31日,对残疾人就业保障金实行分档减缴政策。其中,用人单位安排残疾人就业比例达到1%(含)以上,但未达到1.5%比例的,按规定应缴费额的50%缴纳残保金;用人单位安排残疾人就业比例在1%以下的,按规定应缴费额的90%缴纳残保金。 2、残保金征收标准上限按照上一年度本市社会平均工资2倍执行。 3、用工单位依法以劳务派遣方式接受残疾人在本单位就业的,由派遣单位和接受单位通过签订协议的方式协商一致后,将残疾人数计入其中一方的实际安排残疾人就业人数和在职职工人数,不得重复计算。残联在审核残疾人就业人数时相应计入并加强动态监控。 4、自2020年1月1日起至2022年12月31日,在职职工人数在30人(含 查看全部回复
5258
合并申报可以的 查看全部回复
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申报表上有个未开具发票栏次 查看全部回复
6057
可以补缴 查看全部回复
5104
悠悠老师
如果只是科目使用错误。那调整即可。 查看全部回复
4703
就是最后收到的钱,如果比实际投资的钱少,直接冲减投资成本 查看全部回复
6644
分为查账征收和核定征收 查看全部回复
6042
可以 查看全部回复
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删除重新填报 查看全部回复
35364
王苗苗老师
第一栏按3%,未达到起征点后面填减免表 查看全部回复
8033
你好,在同一税款所属年度内,若漏申报月份后面的月份存在已申报,则不可以通过扣缴端办理个人所得税综合所得申报表补申报,需前往办税大厅办理;若漏申报月份后面的月份也未申报,则可通过扣缴端从最早的漏申报月份开始进行逐月补申报。 查看全部回复
6469
您好,不会怎么样,收入填0,五险一金按照缴纳的填写就可以 查看全部回复
7685
10栏次 查看全部回复
6333
你好,个税是查帐征收还是核定征收? 查看全部回复
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如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
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不能 查看全部回复
4738
需要 查看全部回复
4643
Christina
是的 查看全部回复
6015
是应纳税所得额不超过100万 查看全部回复
6829
不行,必须通过以前年度损益调整,小企业会计准则除外 查看全部回复
6500
具体看看电子税务局一我的信息一税费种信息 查看全部回复
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如果是小微企业,应纳税所得额低于100万是2.5%,100-300万是10% 查看全部回复
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可以更正申报 如果是少申报了 在7月份申报的时候加上也是可以的 查看全部回复
9806
是的,只要是没超过45万就行 查看全部回复
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没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
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企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
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73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
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是的,六月份开的,在七月报税的时候要申报。 查看全部回复
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5月发工资的时候直接扣了就可以 查看全部回复
6979
3949
你好,借:银行存款19825.71 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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15的跨月了,只能开红票,然后再开正确的发票 查看全部回复
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你好,小微企业不分小规模还是一般纳税人 查看全部回复
5349
通过你的描述感觉现在企业对财务这块不是很重视 也不是很正规,感觉风险很大,我个人觉得没必要做下去。 查看全部回复
8023
郭艳飞
印花税是行为税 查看全部回复
4912
可以走报销 查看全部回复
5245
逾期申报需要到税务局补报。 查看全部回复
6777
借:以前年度损益调整 dai:应交税费应交企业所得税 借:应交税费应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4933
6001
下个月再开票的话,在之前未开票收入那里填写负数,然后再按照开票金额做账 查看全部回复
4829
你好,你说的这种情况按主营业务收入 查看全部回复
7635
不超过工资总额的14%可以扣除 查看全部回复
6405
要交增值税的多少需要看你是否有相对应的进项税额,而交多少企业所得税需要看利润是多少 查看全部回复
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你好,1月份认证的发票已经确认签名了吧,现在是6月,应该是不能撤销了 查看全部回复
5803
你好,该员工受雇于公司,佣金实际上是该员工的提成,按工资薪金申报个税,不能按劳务 查看全部回复
7213
按次是分开申报的,但是年终会算汇算清缴的时候是按照总的计算的。 查看全部回复
6958
不能,报税截止到18号,过了18号就不能自己清卡了 查看全部回复
6762
具体什么问题?需要改正呢 查看全部回复
5509
你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
6678
这个人在公司吗? 查看全部回复
4818
而已老师
应发计提 查看全部回复
6705
andy老师
要么就是你申报错了,要么就是系统问题 查看全部回复
6561
如果是个税申报错了,要么你去更正申报表,要么按照实际缴纳的个税做账,差额等下个月多退少补 查看全部回复
6049
借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
6156
你需要看下入职日期填写的是什么时候?是不是填写的六月份? 查看全部回复
12855
反写也是按月反写的 查看全部回复
9555
你好,错误申报了,是吧 查看全部回复
5688
你好,按工资薪金 查看全部回复
5608
核定的时候核定的是查账征收的话 只能查账征收 查看全部回复
7991
福利、补贴、伙食费可以量化的需要并入工资薪金申报 查看全部回复
电子税务局申报不了吗? 查看全部回复
5416
企业所得税税率主要有:25%、20%、15%、10% 查看全部回复
6560
你好,可以 查看全部回复
5274
吕敬宇老师
可在两边各自发放,但汇算清缴的时候,综合计算个税 查看全部回复
5606
属于图片上印花税征税范围的才交 查看全部回复
8496
税务师晓雨
你申报个税是按照计提的工资申报的吗? 查看全部回复
6562
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
7263
需要更正申报和调整账 查看全部回复
6470
具体什么时候交看电子税务局-我的信息-税费种信息 查看全部回复
5448
劳务报酬个税在申报的时候不能扣除专项附加扣除的 查看全部回复
7649
直接保存看看 查看全部回复
5646
有pdf阅读器吗,你换个浏览器试试 查看全部回复
8061
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