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想请问一个问题。2021年的抵扣票,我们这边已经抵扣入账了。但2022年的时候销售方可能开错了,他们叫我们这边开红字信息表给他们,然后等到报税的时候报表显示进项税额转出了,那我们这边要做什么会计处理吗?#房地产#
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北京发票认证抵扣时候,平台弹出来收到红字发票,然后还有一张被冲红。我看了蓝字发票开票日期是3.15,红字是4.15,红字发票我这里还没有收到,蓝字发票也没有收到。我现在应该怎么处理?谢谢您#其他行业#
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之前会计做外账的时候制造业买了滚头借原材料—低值易耗品贷银行存款 后面又把之前一年的调账。借原材料(红字)贷在建工程/其他支出 借在建工程贷固定资产。这是啥意思和税有关?做两套账 是不是可以先做外账在内呢!#工业制造#
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我单位为建筑业一般纳税人,现有一老项目需要核算劳务费,对方劳务公司开具了发票,但购买方和销售方只有单位名称和纳税人识别号,无开户行及账号和地址及电话,也没有校验码,请问这张发票是合规发票吗?#建筑工程#
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我们是小规模纳税人,关于提供租赁服务开票的问题。我们是销售方,客户必须要求是先开票,再给租金。但是我们迫于营业收入要超500万的情况,演算后得出最早也要今年七月份才能给开发票,能不能先收租金,过几个月再补开发票?这种操作合法合规吗?或者有什么更好的解决办法吗?#物业#
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我是销售方,去年12月客户开的红字信息表,公司未开票,也未计入上年收入,2月给客户开的发票,收入是否应计入以前年度损益,汇算清缴调增收入,但是2月申报增值税的时候跨年开票的这个业务,该怎么申报?#商业#
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老师,我想问关于跨月发票红冲的几个问题,1.销售方未抵扣,购买方未抵扣,2.销售方已抵扣,购买方已抵扣,3销售方未抵扣,购买方已抵扣,4.销售方已抵扣,购买方未抵扣,上面这4种发票红冲操作是怎么样做的,谢谢老师!#商业#
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老师,我遇到一个问题,因为我没做过红冲发票,都是当月作废的,现在有一张票,我开给客户的,客户已经拿到了,因为退货了,本来今天最后一天还可以作废的,但是她说不用,她说要下个月开红字申请单给我红冲,请问这是什么情况,我要怎么操作#商业#
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