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高老师
您好 查看全部回复
43272
哈哈老师
您好,可以计入到固定资产里 查看全部回复
7254
王苗苗老师
您好,这个信用证明不是统一的,这个你们需要和客户沟通,看需要你们出具什么类型的证明,你们提供相关的说明即可 查看全部回复
4329
为什么不能申请开票呢 查看全部回复
8001
Annina老师
可以 查看全部回复
5544
归老师
甲耗用材料=400*1.2/(400*1.2+300*1.1)*1053=624 乙耗用材料 1053-624=429 分录:借:生产成本-甲 624*10=62400 生产成本-乙 4290 dai:原材料 10530 查看全部回复
15930
是的 查看全部回复
5355
车辆购置税由税务机关负责征收。 纳税人应当在向公安机关交通管理部门办理车辆注册登记前,缴纳车辆购置税。 查看全部回复
6867
自建工程,可以进在建工程,其他项目的,进工程施工 查看全部回复
6336
您好,符合小微企业条件也可以认定为小微企业的。 查看全部回复
7002
而已老师
你好 查看全部回复
5976
李伟老师
您好,在不考虑纳税调整的情况下,缴纳企业所得税的企业,预缴的企业所得税=100万*25%*20%+(250万-100万)*50%*20%=20万 查看全部回复
7173
开办费是二级明细科目,主要是核算企业筹办期间的费用 查看全部回复
11196
您好,两种都是可以的 查看全部回复
6912
税务师晓雨
您好,如果是经常性用车,可以签订租车协议。约定汽车的加油费、过路费、停车费由租赁单位承担就可以 查看全部回复
13419
不可以,可以分包 查看全部回复
27756
福利费 查看全部回复
6075
您好,您一月份的工资就在一月份发放,在二月份申报,在一月份计提工资就行。 查看全部回复
6327
曹智慧
该工程如果是跟收入有直接关系,可以计入主营业务成本 查看全部回复
7488
9594
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 -工资 计提住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-住房公积金 计提住房公积金(单位部分) 借:管理费用-住房公积金 dai:应付职工薪酬-住房公积金 查看全部回复
6795
您好,一般在季度预缴企业所得税的时候需要申报财务报表,当然了地区可能会有差异,还是以当地税务局规定为准。 查看全部回复
21897
谁收的就开谁 查看全部回复
8694
andy老师
如果是自建工程计入在建工程,如果是建筑行业,计入相关成本 查看全部回复
9036
之前账做错了,可以调账,借预收,dai其他应付款-某单位,还钱,借其他应付款-某单位,dai银行 查看全部回复
10134
《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号)第一条第(五)项第1点所称“保本收益、报酬、资金占用费、补偿金”,是指合同中明确承诺到期本金可全部收回的投资收益。金融商品持有期间(含到期)取得的非保本的上述收益,不属于利息或利息性质的收入,不征收增值税。 查看全部回复
7506
现金一般不需要核定 查看全部回复
9945
5724
您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
6435
您好,财政部于2017年10月24日印发了《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》(财会〔2017〕25号,以下简称新制度)。目前执行《事业单位会计制度》(财会〔2012〕22号,以下简称原制度)的单位,自2019年1月1日起执行新制度,不再执行原制度 查看全部回复
8874
王老师
您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
8541
6876
如果是真实业务可以用 查看全部回复
8064
当借款处理 查看全部回复
8010
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
5904
这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
6975
你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
8316
上期是上年同期的数据 查看全部回复
12141
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6678
单独签合同 查看全部回复
5814
享受季度30万以内的免税,借应交税费一应交增值税,dai营业外收入,附加税没超30万的,可以不计提 查看全部回复
7434
您好,可能看一下销售合同执行情况,和发票开具开具情况吧,您知道他们来的目的是做啥的吗? 查看全部回复
8118
1% 查看全部回复
5490
当月开的,当月可以作废 查看全部回复
开什么名目的发票? 查看全部回复
6309
土特产哪里来的,有公司LOGo吗 查看全部回复
你们是按照工资基数买的社保吗? 查看全部回复
8343
账务处理,借银行,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,结转成本,借主营业务成本。dai库存商品 税务处理,申报无票收入 查看全部回复
6561
查账,找到原因,调账 查看全部回复
6624
账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
6822
正常按照申报工资,跟添加正常的员工一样的 查看全部回复
5481
频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
9126
你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
7182
连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
8847
《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围》(2008 年版)(财税[2008]149号) (一)粮食初加工 2、稻米初加工。通过对稻谷进行清理、脱壳、碾米(或不碾 米)、烘干、分级、包装等简单加工处理,制成的成品粮及其初制 品,具体包括大米、蒸谷米。 查看全部回复
9261
3765.24 查看全部回复
10062
如果提示更新的话按照提示更新 查看全部回复
6642
用电方 查看全部回复
9828
企业所得税取决于公司年度的利润总额是多少。 查看全部回复
12951
母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
13167
一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
9756
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7200
按照劳务报酬申报,让个人代开劳务费发票 查看全部回复
11997
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11871
您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
7758
不一定 查看全部回复
9387
直接在网上变更即可 查看全部回复
12852
您好,之前我办过一次发票增版,不用去税务大厅重新发行税控盘,增版以后直接购买发票就可以开票了 查看全部回复
35208
7011
如果是审计收费,参照审计收费标准,没有统一标准 查看全部回复
6219
会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
9333
可以去柜台打印回单做账 查看全部回复
6201
8910
不能 查看全部回复
16614
悠悠老师
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8703
全部零申报就可以了 查看全部回复
你是一般纳税人么? 查看全部回复
22032
借预付账款,dai银行 查看全部回复
6498
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8523
不一定,可以申报无票收入 查看全部回复
6588
对公户都是别人用公户转过来的么?有没有老板转的? 查看全部回复
7227
认证了么? 查看全部回复
6273
可以的 查看全部回复
7902
8460
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6930
10071
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6885
不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
9252
如果费用是自己承担的话,不用开公司的名称 查看全部回复
先填税收优惠表 把1%专票的销售额填到税收优惠表中,填写申报表主表第二行和第十行。 查看全部回复
6552
机组,电焊机做固定资产,折旧处理,扳手进周转材料,摊销 查看全部回复
8559
您好,可以的,可能是这家公司有两个账户的 查看全部回复
7065
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
32130
1月社保由新单位交,原单位不交 查看全部回复
13329
备案和总公司的一致就可以 查看全部回复
11763
简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
7767
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