公司是去年4月这样注册的,库存现金和银行存款都比较少,然后该公司名下的员工比较多,有40多个左右,每次付工资,库存现金不够,我就做了借法人的款的分录,增加库存现金来支付工资,现在其他应付挂的借法人的账比较多,有100多万,这个有什么影响?该怎么处理呢?#服务业#
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2016年总公司卖货给分公司,开的专票,分公司又卖货给个人。后来个人退款退货,直接退给总公司了。但是当时的会计没有开红字发票,没有做退货处理,退的款挂往来了。现在老板想补做退货,想让税务退还多交的增值税和企业所得税,我该怎么办?#商业#
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老师,我想咨询一个问题,我们公司销售总监的提成,是按照本月的净利润的10%进行提成,那我想问一下,我工资费用是应该按多少填写,我们工资额计提金额就按真实的发放额计提的,并且本月发放的是上月的工资#其他行业#
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老师好,我单位是给其他施工单位提供劳务服务,年底才确认收入开票,我们成本只有人工,平常不开票,那每个月我可以把人工计提到主营业务成本吗?这样就违背了成本和收入匹配原则啦,怎么做比较好?#建筑工程#
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你好,我们是一般纳税人,我们的账务由财务公司在做,我今天把发票等资料给财务公司拿过去,回来我突然想到,我把进项票(普票),全部给他准备齐全没,因为销项我给她打印发票统计了,进项票我只把发票准备了,没有发票统计。我就想知道进项票,如果我没给齐全,外账会计做账能查出来吗?我现在就是不确定给她全部给了没,一般纳税人的话,进项票是不是报税时也能提示进账有多少?希望懂得老师解答一下#服务业#
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x18年1月1日,星海公司购入G公司当日发行的面值为100 000元、期限为5年、票面利率为8%、于到期一次还付息(利息不计复利)的债券并分类为以摊余成本计量债权投资,实际支付的购买价款(包括交易费用)为39700元,实际利率为12%. 要求:做出星海公司有关该债券投资的下列会计处理: )编制购入债券的会计分录。 2)编制各年确认利息收入和摊销利息调整的会计分录。 3)编制债券到期收回债券本息的会计分录。1 #初级#
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截至2020年12月31日,在未进行任何年终调整之前,缆车公司的“保险费用”帐户中的余额为5,800英镑,“预付费保险”帐户中的余额为15,200英镑。 已确定12800英镑的预付保险已经到期。 该年度保险费用的调整后余额为多少呢?#其他行业#
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小规模纳税人执行小企业会计准则,不涉及增值税 去年2020年5月份捐赠给上级单位二手车会计分录为 借:固定资产清理135500 累计折旧 46500 贷:固定资产 180000 借:营业外支出-捐赠支出133500 贷:固定资产清理 133500 借:本年利润 133500 贷:营业外支出-捐赠支出133500 借:利润分配-未分配利润 133500 贷:本年利润 133500 今年2021年4月又收到了这笔购车款银行存款133500元 是否需要冲销以前的凭证,可以计入营业外收入吗,会计分录应该怎么写? #其他行业#
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老师,我们之前有一笔会计分录,借:长期应收款 贷 在建工程-(1) 这个在建工程的二级科目当时挂错项目了,(是去年12月份发生的)今年需要调账,那么需要用以前年度损益调整在调整吗?怎么写会计分录呢#其他行业#
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这样子,国外有一个客户,我像他各国的公司出产品,但由于这个产品有版权的,所以我需要像另一家公司支付版权费,但由于之前交接问题,造成了从去年11月份开始到现在只支付了出口意大利的那部分的费用,其他国家的没有付 现在和财务商量要付,财务的意思是要做计提,但因为还没付的很高,为了不影响我的获利(如果一口气付清,这家客户获利就直接抵扣成负数了),可以分开慢慢付吗#工业制造#
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建筑业账务处理,我新接手了一家建筑企业,想问问他们账务处理的思路 他们是属于分包建筑行业,投标中了项目 就直接分包出去,每个月会确认一次工程进度款,借方:在建工程 应交税费 应交增值税 进项税 贷方:应付账款 (这是在没有取得发票都可以做增值税分录吗?)然后每次支付工程款的分录是 借方:预付账款 贷方:银行存款(那么我想请问下如果当正常收到对方发票应该做什么分录对冲掉呢?)#建筑工程#
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我们之前只有一个银行,所以就只设了银行存款,没有明细科目,现在又增加了一个,所以要设立明细了,但是之前的凭证都已经打印出来了,现在想要给前面的加上明细,又不想重新打印,有什么办法吗?#商业#
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支付装修进度款时: 借:在建工程一装修工程 12 贷:其他应付款/预付账款-非关联单位往来 10 银行存款 2 结转至长期待摊费用: 借:长期待摊费用一装修费一装修费原值 12 贷:在建工程一装修工程 12 其他应付款一非关联单位往来(尚未支付工程款) 结转时我的其他应付款往那里放 还是不管了 有老师说不能不管了的说需要结平 那该怎么结平分录是什么#初级#
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老师您好,比较复杂,我们是小规模公司,就是19年我们公司是代理会计做账,然后当年她把1-3月份收入计入了4月份主营业务收入,但是没有开票,超出了30万导致我们交了增值税,但是没有做无票收入申报企业所得税,然后我就在19年12月份红冲了这笔收入计入了预收账款,分别在后三个月开完的这笔钱,共计二十一万多,我可能做错了老师假如税务局查账我该怎么解释#商业#
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