你好,我税务已经注销了,但是工商注销的时候,公示期已经到了,我去工商局提交简易注销的资料,然后人家给退回来了,说是税务有异议,要税务给开无异议证明,我来税务局这边,他们说是因为我工商公示的时间比税务注销的时间早,这是什么原因呀,#其他行业#
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老师您好,我想问一下, 老板想把自己公司股份,转让给他名下另外一个公司,作为现在公司期权的资金池,转让过程中需要缴纳个税吗。想问一下,如果缴纳个税,个税的计税基础是转让前注册资本金的比例为计税基础,还是注册资本金+资本公积为基础。现在公司还没盈利#其他行业#
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我想问下 我结转增值税的时候需不需要结转到末级科目无余额呀 我是直接用:应交税费-应缴增值税-转出未交增值税做 结转个总的出来 还是 : 借:增值税-销 贷:增值税-进 增-减免 应交税费-应缴增值税-转出未交增值税这样做啊 在后面转到未交里面 应该用哪个方法啊 #其他行业#
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老师,我这边工资是上月工资,在下月10号发,那我报送自然人电子税务局的时候,我的缴纳月份是哪一个月,不太清楚,比如7月工资,我在8月10号支付了,现在是9.10号,在申报自然人电子税务局,我申报的是8月份报表,那是填的是7月工资吗?#其他行业#
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老师,我们有个外经证是在重庆,现在要补交个人所得税,我们那面只有一个项目经理,但是他的个人所得税我们已经从成都代扣代缴了,但是早上跟重庆的税务联系,他们说也要从重庆缴纳,要不就按照个人工资,要不就按照合同总价的1%来缴纳个人所得税,先让我们按照个人来缴纳,他们税务局来核实,我现在也不知道怎么来缴纳个人所得税了,合同金额来交又缴纳的太多?怎么来缴纳#其他行业#
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【初级会计实务】 [单选题] 1. 大方公司2018年2月28日购入K公司股票作为交易性金融资产核算,实际支付价款1238万元,其中包括已宣告但尚未发放的现金股利38万元、手续费5万元;截至2018年6月30日,该股票的市场价格为1100万元,大方公司于2018年7月16日将其出售,收取价款1080万元,不考虑增值税因素,则大方公司处置该交易性金融资产对当月损益的影响金额是()万元。 A、20 B、70 C、75 D、30 1.正确答案:A 答案解析: 对处置当月损益的影响=1080-1100=-20(万元)。 这一题如果问的是,出售时的投资收益,或利润的影响是不是也是这样计算?#初级#
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老师您好,我七月份转为的一般纳税人,有一张专票13%的税率开成了1%,八月报增值税的时候税务局让我按13%报的税,并且交了税,八月份的时候发票退回了,开了红字发票,可是红字发票也是1%,那多交的税怎么办,怎么申报?#商业#
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甲公司系增值税一般纳税人,其原材料采用计划成本核算,每千克计划单位成本为12元,甲公司期初在途材料2000千克,每千克购进单价为10元,期初原材料结存6000千克,期初材料成本差异科目借方余额为1400元。本期发生下列经济业务:期初在途材料验收,本期购入原材料10000千克,每千克购进单价11.5元,贷款为115000元,增值税税额18400元,全部款项银行存款支付,本期生产领用15000千克,甲公司本期生产产品领用原材料的实际成本是#初级#
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我刚毕业 找了一份工作本来是财务助理 可是这个公司没有财务 有一个还是外包的 几乎不教我什么 因为不来公司 也没时间给我一个一个看 我们公司用的软件是钉钉 上面有一个用友报销 独立安装的报销插件 只不过现在还只是试用没发版 而且只能管理员用 所以不能用了 除了那个外包的这个公司没有一个懂财务的 所以领导让我选一个软件看哪个好用 可是我一个都没见过 因为是小公司 只需要报销用的 预算很低 老师给推荐几个软件用吧#出纳#
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我刚毕业 找了一份工作本来是财务助理 可是这个公司没有财务 有一个还是外包的 几乎不教我什么 因为不来公司 也没时间给我一个一个看 我们公司用的软件是钉钉 上面有一个用友报销 独立安装的报销插件 只不过现在还只是试用没发版 而且只能管理员用 所以不能用了 除了那个外包的这个公司没有一个懂财务的 所以领导让我选一个软件看哪个好用 可是我一个都没见过 因为是小公司 只需要报销用的#其他行业#
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两人合伙开店 装修期间本人未参与,两个月时间本人提出补8000工资给他! 比如公账余58000元 拿8000给对方剩余50000平分。现在合伙人不同意,让我私人拿8000给对方!请问这种事情怎么分配最合理#出纳#
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2、从东莞和平公司购入甲材料400套,单价65元,收到一张增值税专用发票并于当月认证抵扣 值税税率13%。货款未付。公司采用计划成本方法核算原材料。按下列要求对业务进行账务处理 (1)计算可抵扣的增值税进项税额 (2)对采购业务进行会计分录处理。 (3)对原材料的入库进行会计分录处理#商业#
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老师,请教下。我们公司每个月要做内账的报表。我用金蝶做的账,生成的资产负债表和利润表。老板说资产负债表上截止到7月底的货币资金余额+应收账款余额+其他应收款余额(其他应收款主要是老板的费用发票和他支取的公司备用金)=公司成立以来利润表里每个月的净利润+实收资本+7月底之前我们已经收到的货款且未支付的采购货款(我们是每隔一段时间算算卖了多少KG货就付国外多少KG货款)。我现在算出来的金额比“货币资金余额+应收账款余额+其他应收款余额”这个数字 多 12W多,不知道从哪下手找这个原因了·····#商业#
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老师好,给对方公司开票,总的销售额是1214568元,他们需要增值税专用发票开 82375元,剩下的开增值税普通发票 ,现在个体户每个季度好像是45万以内免税,那我要怎么分季度开呢,每个季度要开多少呢#出纳#
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我们对公销户了,公户帐已经做平了,然后多出959元。 这多出的钱是因为我们缴纳社保有的员工自己缴纳了, 但是我们计提还是按照该扣的计提, 所以会多出来。 现在问题就是公户多出的959元应该做什么科目的帐呢? #其他行业#
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你好,我们公司是小规模纳税人,从去年10月份成立的,公账几乎没有收入,都是股东隔几个月转钱进去缴纳社保和公积金,个税有按照最低工资标准申报,但是没有通过公账发工资,以前的报表填的全部都是0,从10月截止到现在都没有做账,现在我想把以前的账做起来需要怎么做?#其他行业#
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你好,我们公司是小规模纳税人,从去年10月份成立的,公账几乎没有收入,都是股东隔几个月转钱进去缴纳社保和公积金,个税有按照最低工资标准申报,但是没有通过公账发工资,以前的报表填的全部都是0,从10月截止到现在都没有做账,现在我想把以前的账做起来需要怎么做?#其他行业#
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