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杨老师.
借:其他应收款20000 dai:银行存款 19500 其他应付款 500 查看全部回复
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李伟老师
因为变现收入的话,如果有卖赚了需要交企业所得税呀 查看全部回复
1188
王苗苗老师
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1938
andy老师
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
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退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1163
西贝老师
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
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同学你好,补计提所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 然后将以前年度损益结转至未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年底损益调整 查看全部回复
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李凤
小企业会计准则么? 查看全部回复
1663
借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
543
一般是计入销售费用 查看全部回复
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可以计入管理费用——办公费 查看全部回复
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李可可
吸尘器,电视,一般都是长期使用的,需要登记固定资产台账做折旧表 查看全部回复
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之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
883
可以,但是按规范处理的话,预付的款项记到预付账款科目 查看全部回复
815
易老师
2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
1123
借:预付账款 dai:银行存款 完不成退回来的,冲预付就可以 查看全部回复
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二月开始计提,当月购入固定资产下月开始计提折旧 查看全部回复
1471
没有什么办法,让评估公司给你出2个单独的估价 查看全部回复
1243
请问2024年度我需要就这笔3万的调增项做分录吗?如果支出是真实的,只是因为超过了税法规定的扣除限额才纳税调增的话,是不需要做账务处理的 查看全部回复
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意思就是确实发生了招待费支出,只不过超过了扣除限额 查看全部回复
894
借dai业务不在经营范围内的话,利息收入,借 银行存款 dai其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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当做固定资产的处置处理,根据固定资产的清理的余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
1659
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
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还有就是进账已抵扣需要转出吗,一般不需要 查看全部回复
1427
秦枫老师
有的 查看全部回复
736
公司买的罩衣,如果还不知道具体用途的话,可以先记到周转材料-低值易耗品科目 查看全部回复
846
具体是什么业务 查看全部回复
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账户验证的打款,做营业外收入就可以 查看全部回复
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购买了一批商品,原先不确定用途。先计入库存商品 查看全部回复
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固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
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意思是社保公积金是全部由个人承担么 查看全部回复
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支付的挖掘机费用如果是跟农业种植有关的话,记到农业生产成本 查看全部回复
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把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
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双倍余额递减法,年折旧额=2/预计使用年限×每年年初固定资产折余价值 查看全部回复
880
跨年了么 查看全部回复
1195
你入系统之后是系统提折旧,次月提,但是你想让数据一致是吧? 查看全部回复
976
是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
1017
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
1292
收到 查看全部回复
1970
去年入账了么 查看全部回复
742
分录是对的 查看全部回复
916
固定资产计提减值准备是账面价值和可收回金额做对比 查看全部回复
1020
燕子老师
因为时间太久了,已经间隔两年了,最好还是红冲一下再重新录一笔吧 查看全部回复
1631
账面价值和可收回金额 查看全部回复
1288
固定资产减值准备的计算方法 固定资产出现减值迹象,应按照固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值孰高者确认固定资产可回收金额。如果可回收金额<固定资产原值-累计折旧,则减值金额=固定资产原值-累计折旧-可回收金额。 查看全部回复
1451
对的 查看全部回复
1137
同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
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与生产经营活动有关的器具、工具、家具等 查看全部回复
857
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
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公司是收款方还是付款方 查看全部回复
944
这是退税 查看全部回复
905
银行收的短信费,入账时,借 财务费用-手续费/短信费 dai 银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者 查看全部回复
1289
你是要处置固定资产吗? 查看全部回复
985
tammy老师
年前什么时候买的?现在退还给厂家,是原价退还吗? 查看全部回复
1301
固定资产计提减值准备是不是要拿账面净值和可收回金额做对比,不是的。当可收回金额低于账面价值时,确认固定资产发生了减值,要计提固定资产减值准备 查看全部回复
1129
安叔老师
借销售费用或者主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额 dai应付账款 查看全部回复
1062
公司是收款人还是付款人 查看全部回复
1446
关于银行存款的分录有漏记得,我可以补记吗?可以的 查看全部回复
784
曹老师CPA
是的,如果计提了减值准备就包括,没计提过就不包括 查看全部回复
1671
是的 查看全部回复
1186
侯保林
拆掉后如果固定资产不影响使用的话,固定资产账面价值40万,如果影响正常使用的话,一般结转至在建工程,归集维修成本后再重新转入固定资产 查看全部回复
剩余价值=原设备账面价值-拆除零件的账面价值 查看全部回复
826
991
借方应该是费用, 查看全部回复
亲,计入 无形资产 土地使用权科目 查看全部回复
1111
无形资产 土地使用权 查看全部回复
1522
需要 查看全部回复
1673
不可以了,未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
951
同学你好,月折旧额= 原价×(1-预计净残值率)/预计使用年限/12 查看全部回复
1094
Harry老师
你好,首先要补登固定资产账,可以以相关二手车票据、行驶证等作为凭证附件,如果补入了固定资产可以有加邮费发票报销。 查看全部回复
1210
你们公司执行的什么会计准则呢 查看全部回复
1033
木言
借:工程施工-合同成本-材料费 dai原材料/银行存款等 查看全部回复
1175
借:其他应付款-收款单位名称 dai:银行存款 查看全部回复
1313
没有应收账款减值准备科目 借:应收账款dai:坏账准备 是在已确认坏账的应收账款回收时做的分录 查看全部回复
1295
同学你好,应收账款减值准备是计入坏账准备科目的哈 查看全部回复
1169
借 银行存款 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
1610
你们收到的款是吗? 查看全部回复
2333
借 银行存款 dai 其他应收款-应收出口退税款 查看全部回复
后来乙用丙的公司名退回保证金,为什么退回给丙 查看全部回复
1517
那你汽车报废首先要结转账面价值 第二步,报废有卖了,有残料收入,确认收入 第三步,结转净损益 查看全部回复
1947
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1461
固定资产当月减少当月仍然需要计提折旧,从下月起停止计提折旧。固定资产6-9月更新改造 ,6月计提折旧,7月停止计提折旧 查看全部回复
1468
固定资产更新改造期间,停止计提折旧,达到预定可使用再开始折旧 查看全部回复
1483
固定资产厂房20.21两年忘记了计提折旧怎么弄?可以补计提折旧的 查看全部回复
是开具成品油发票冲红么 查看全部回复
831
应该是退税吧,你们推啥税呢 查看全部回复
840
你公司提供的业务是什么,只是负责推广么?还是还负责安装 查看全部回复
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百度爱采购是百度旗下的B2B垂直搜索引擎,于 2018 年 10 月 19 日上线。百度爱采购旨在帮助用户一站直达全网商品信息,触达海量优质商家。商家可通过百度爱采购与百度搜索无缝对接,满足用户对于采购信息检索的需求,同时为入驻企业找到精准买家。百度爱采购用AI帮助中小企业更好地解决采购批发渠道、货源问题。 查看全部回复
1514
patience
1425
借:银行存款-人民币 23354.83 财务费用-汇兑损益 (差额) dai:银行存款-美元户 3250*月初做账汇率 查看全部回复
995
借:银行存款——人民币(转出的外币×银行买入价) 财务费用——汇兑损益(差额计入) dai:银行存款——外币(转出的外币×银行中间价) 查看全部回复
990
请问是 企业一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
1419
是筹建期购买的固定资产么 查看全部回复
1041
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1477
有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
1491
是开出发票么 查看全部回复
1469
向a公司找零转出3742元,为什么,是多收了么 查看全部回复
1596
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
1539
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