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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票,前期有进项税可认证抵扣,税务网站只申报了增值税及随增增值税为0,但因失误未做账处理,没有记入相应营业收入等,对方也没有付款,年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题,开给对方的普票也拿回,若将23年票红冲再重新开具,账务该怎么处理?10月税务该怎么申报?#服务业#
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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票,前期有进项税可认证抵扣,税务网站只申报了增值税及随增增值税为0,但因失误未做账处理,没有记入相应营业收入等,对方也没有付款,年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题,开给对方的普票也拿回,若将23年票红冲再重新开具,账务该怎么处理?10月税务该怎么申报?#商业#
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请问合并财务报表问题: 1、公司B是销售公司,是公司A的全资子公司,假设母公司A的业务订单全部由子公司B促成; 2、2023年B公司帮母公司A促成业务订单1000万,A支付B销售服务费100万元; 不考虑其他因素,假设2023年: A公司:营业收入1000万,营业成本550万、销售费用100万(支付给B公司的)、管理费用150万; B公司:营业收入100万(收到母公司的销售服务费),营业成本35万、销售费用20万、管理费用10万。 请问老师:A集团公司合并财务报表中:合并营业收入、合并营业成本、合并销售费用、合并管理费用各是多少啊?#出纳#
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建筑公司收到税务局发送的所得税税前扣除风险提示,一个是企业开具发票收入大于所得税申报收入,这个我查了利润表,增值税和所得税报表,营业收入都是一致的。2是企业取得红衣发票税前扣除有19份,我都核对了,我门都没有入账,这个反馈和说明怎么写核实呢?#出纳#
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怎么确定之前会计的暂估是暂估了哪些#出纳#
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