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李力
还有别的税了吧 查看全部回复
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高荣老师
分母中是本步骤完工产品的约当产量 查看全部回复
5557
哈哈老师
如果之前没问题,看看是不是因为银行更新了,需要联系一下银行问问 查看全部回复
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Annina老师
具体问公司领导为啥子现金发工资,现在基本上都是银行发 查看全部回复
4958
不一定,看情况,不过一般都是通过网银发的 查看全部回复
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这个两边单位都按照工资薪金申报了,同时享受了5000的扣除额度,次年汇算 查看全部回复
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小黑
工资可以计入开办费 查看全部回复
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申报的是一月份的工资 查看全部回复
6289
是的,也需要算到里面的 查看全部回复
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高老师
你好,应交税费-应交增值税(待认证进项税额)是收到进项发票入帐时用的科目,进项税认证后就把认证的进项税额转应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
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你好,这个需要双方协商吧 查看全部回复
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当月发当月,或者当月发上月 查看全部回复
4702
最好一个月结转一次 查看全部回复
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五月和六月的工资一起申报 查看全部回复
6924
五月和六月份加起来申报个税 查看全部回复
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是之前挂账没交吗?还是交了没做账呢? 查看全部回复
5484
如果用于制造就记入制造费用 查看全部回复
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看税控系统的数据,有没有无票收入还有认证进项税额 查看全部回复
4950
生育期间给员工发工资了吗? 查看全部回复
5516
李伟老师
您好,你这个问题前后好像没有关联,不知道你想表达什么,请换个说法重新描述一下 查看全部回复
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你好,研发支出属于费用化的月末需要结转 查看全部回复
4429
你好,可以用材料成本差异 查看全部回复
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可以计入管理费用-招待费里面 查看全部回复
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要么单位申报个税,发放工资 查看全部回复
4874
是的 查看全部回复
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你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
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说一下具体情况 查看全部回复
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如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
你好,在月末结转时,把成本费用结转到本年利润的借方,你写的是三项费用的结转 查看全部回复
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算 查看全部回复
5471
达到使用状态可以结转到固定资产计提折旧 查看全部回复
6765
归老师
添加个科目 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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你好,依据价值多少,可以计入制造费用、低值易耗口或固定资产 查看全部回复
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你们按照工资薪金申报就行 查看全部回复
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租来干什么的? 查看全部回复
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小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
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不需要结转的 查看全部回复
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Christina
错 查看全部回复
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7176
总人数工资 查看全部回复
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不好意思发错了 查看全部回复
4613
为什么支付的公司菜钱呢? 查看全部回复
5889
你前面科目记账了吗 查看全部回复
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你好,科目余额表的未分配利润是每年累积的本年利润结转的,资产负债表期末的未分配利润包括科目余额表里的未分配利润及本年利润 查看全部回复
对,当时确认多少成本就冲销多少 查看全部回复
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是的,需要结转的 查看全部回复
5414
按照之前做相反的分录 查看全部回复
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合并申报可以的 查看全部回复
可以补缴 查看全部回复
5095
记入存货成本里面 查看全部回复
4738
可以不发,想发的话都是可以发的 查看全部回复
4571
dai其他应付款 查看全部回复
4644
一回事的 查看全部回复
5899
你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
4373
具体想问什么呢? 查看全部回复
5096
你好,社保和工资在一起做分录 查看全部回复
5202
你好,预付购材料款时借方是什么科目? 查看全部回复
5842
王苗苗老师
你留抵税额记到哪个科目了? 查看全部回复
4557
你好,个税是在发放工资时代扣,不需要与增值税一起结转 查看全部回复
4475
您好,成本核算比较复杂,不同情况分摊方法也不一样的,建议学习一下成本核算 查看全部回复
7611
清包工可以选择简易计税 查看全部回复
6920
冲减进项税额 查看全部回复
5753
可以 查看全部回复
4888
新建账只有期初数 查看全部回复
5978
可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
4548
记入管理费用-宣传费里面 查看全部回复
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公司买防暑降温用品可以进管理费用-劳保费 查看全部回复
28525
直接调就可以 借:在建工程 红字管理费用 查看全部回复
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营业外支出,所得税汇算调增 查看全部回复
5238
支付的与经营有关的现金 查看全部回复
你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
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Karina老师
你好 查看全部回复
3824
属于工资就备注工资,没有什么好藏的,没有必要 查看全部回复
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你是老板么 查看全部回复
5931
可以更正申报 如果是少申报了 在7月份申报的时候加上也是可以的 查看全部回复
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可以启用固定资产卡片,也可以直接在固定资产下面建二级明细 查看全部回复
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个人负担120剩下公司负担对吗? 查看全部回复
6217
你好,可以 查看全部回复
5508
管理费用一其他 查看全部回复
24023
您好,按照这个填就可以 查看全部回复
6576
13224
借应交税费一应交个人所得税,dai银行存款 查看全部回复
5724
一般来说办公室的相关费用记入管理费用 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 查看全部回复
6133
5月发工资的时候直接扣了就可以 查看全部回复
6952
你好,是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
4978
3949
6268
郭艳飞
记收入 查看全部回复
5672
租赁费的话分期进管理费用! 查看全部回复
7406
dai方是应付账款 查看全部回复
6056
6月计提,6月发放一部分,7月发放一部分 查看全部回复
5588
他在别的地方不交社保,是吗? 查看全部回复
4769
一般一个制单,一个审核,审核了才会打过去 查看全部回复
12149
建议损益类科目月末结转到本年利润后,再去建账套录入期初余额 查看全部回复
5575
不行,这个0.7也是需要从员工工资里面扣的,因为是个人负担的,公司不能替承担 查看全部回复
5059
增值税通过应交税费 查看全部回复
你可以把app删了 查看全部回复
15822
如果公司用的,进管理费用一其他 查看全部回复
5936
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