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Annina老师
可以的 查看全部回复
5850
李伟老师
您好,如果是公司的员工,可以先发工资 查看全部回复
5571
不一定 查看全部回复
6192
当借款处理 查看全部回复
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可以和1月的一起申报 查看全部回复
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哈哈老师
这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
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因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
8577
王老师
您好,多发了还是少发了 查看全部回复
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机动车发票勾选抵扣,机票,火车票、动车票计算抵扣填附表二8b和10栏次 查看全部回复
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如果是没有跨年,没有发工资可以零申报,等发工资后在申报 查看全部回复
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当月开的进项,最早只能当月认证抵扣当月的进项,不能抵之前的进项。例如:2月的开的进项发票,只能抵扣2月及以后的月份的进项,不能抵扣1月及之前的 查看全部回复
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下个月开的进项可以下个月的销项 查看全部回复
7173
下个月开的进项可以抵扣下个月的销项 查看全部回复
7128
开什么名目的发票? 查看全部回复
6309
那你申报的时候就两个月的工资一起申报 查看全部回复
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个税是自己承担的。如果公司承担了个税,意味员工的收入还要增加这部分收入。 查看全部回复
8739
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7371
您好,收入是包含个税的 查看全部回复
21942
申报收入都是税前收入,包含税额 查看全部回复
15372
归老师
频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
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这个你既然报表也已经出了,那在一月份再把剩下的做一笔补发的会计分录就行 查看全部回复
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连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
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这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
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3765.24 查看全部回复
10062
账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回 查看全部回复
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季报在电子税务局申报 查看全部回复
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税务没有强制要求的话,可以0申报 查看全部回复
19269
按照劳务报酬申报,让个人代开劳务费发票 查看全部回复
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这个看主管税局的要求了,一般情况下是不用申报的,如果要求就是必须报 查看全部回复
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可以 查看全部回复
7011
不需要,按次申报的有了随时报没有不用申报。 查看全部回复
16920
公司名义买车有限制? 查看全部回复
14247
是的 查看全部回复
8910
要的,要不你的现金流量表不平呀 查看全部回复
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原因是没有申报个人经营所得,处理:补申报 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
6714
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可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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你这个是个人所得税申报么? 你先登录电子税务局看看,税局给你核定的有什么税种,征收方式及申报期限。 查看全部回复
12150
1月份需要申报增值税、附加税、印花税、个人经营所得税、有员工的话,还得申报工资薪金所得,具体申报什么税种需要看税局都给你核定了什么税种 查看全部回复
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你申报表填的不对 查看全部回复
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支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
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非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
9783
悠悠老师
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6930
你好 查看全部回复
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你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
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您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
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您好,如果公司不知道的话报税的时候肯定还是按照之前的数据报的,但是在个税汇算清缴的时候员工自己填的数据会带出来的,相当于平时多交税了,汇算清缴的时候再退税 查看全部回复
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一般是保险公司代扣代缴的,自己不用单独申报 查看全部回复
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可以0申报,但是建议还是据实填写纳税申报表和编制财务报表。本年度的亏损也可以抵减后期的所得税,特别是一些费用类的发票,明年再做账的时候不好做账。 查看全部回复
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您好,不要总是想着避个税,如果是缴的个税很少,直接缴纳即可 查看全部回复
9090
而已老师
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
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支付劳务费,借劳务成本,dai银行,根据收入结成本,按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
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不能,11月全额进固定资产 查看全部回复
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12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
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一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
10719
6516
税务师晓雨
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
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财务报表可以重新上传,不需作废。 查看全部回复
7605
您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
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冲减管理费 查看全部回复
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是那家单位收购的,哪家单位抵扣进项 查看全部回复
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你的意思,房是公司的,老板本月把房卖出去,税是对方承担(协商好)。你可先收到对方税款,下月再申报再交税。 查看全部回复
目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
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这种没有处罚的一般查不到 查看全部回复
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可以,报表报送模块试一试 查看全部回复
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您说的是替员工社保吗?还是个体户自己的经营所得? 查看全部回复
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有的,工会经费的缴费基数是应发工资数据 查看全部回复
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您好,如果是补以前年度的摊销,以前年度费用增加,利润减少,可能会产生退税,如果想要办理退税,需要调整以前年度税务报表 查看全部回复
都是平进平出有风险 查看全部回复
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您好,这种对他个体户的个税是没有影响的。两个不是一个类型的个税 查看全部回复
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您好,这个最好结合业务进行调整。但是报表数据不可以随意编造。 查看全部回复
您好,这个13万是你们的收入还是什么款? 查看全部回复
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你下个月再转出撒 查看全部回复
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看12月科目余额表本年累计数据 查看全部回复
大厅可以修改 查看全部回复
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不是的,需要在电子税务局扣费模块点扣费的 查看全部回复
9666
业务量,公司规模,税局会实地考察 查看全部回复
9756
您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
11763
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
您好,现在申报只能是补申报了。 查看全部回复
对,是的,可以一次性计入到费用里 查看全部回复
有数据呢,你去人力资源官网看看 查看全部回复
7029
借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
5877
会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
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您好,个人所得税的话,需要在发放工资的次月申报,将员工工资及个人负担的社保公积金输入系统里,还有员工专项附加扣除也输入系统,专项附加扣除员工可以通过个税APP自己填写。 查看全部回复
8613
您好,是不含税的金额。 查看全部回复
10296
8100
5949
6372
您好,纳税申报表需要根据财务报表利润表进行填报,二者需要保持一致。您可以通过调整企业业务结构,让应纳税所得额为正数 查看全部回复
12816
7101
在个人App上申诉 查看全部回复
11835
您好,只有满足转登记日前连续12个月或者四个季度累计销售额未达到500万才能转回小规模纳税人 查看全部回复
5868
小规模一般是季报的,你在电子税务局我的信息税费种里面看看你要申报哪些税种,好久申报,都有的,个税要在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
10647
不能 查看全部回复
6732
可以据实申报点费用 查看全部回复
8568
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