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谭老师
未分配利润在借方代表公司处于亏损状态 查看全部回复
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大宁老师
直接用于工程的话,可以通过工程类科目进行核算,最后转入主营业务成本中的 查看全部回复
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安叔老师
可以详细说下具体业务么 查看全部回复
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你要查一下产生dai方余额900是怎么形成的 查看全部回复
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高老师
工资月底计提。收入支出不需计提,实际发生了做帐就好 查看全部回复
2980
易老师
借生产成本100万dai原材料100万 查看全部回复
3586
Annina老师
不可以 查看全部回复
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看所属部门,例如管理人员 借:管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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venus老师
同学你要挂建设方的往来 查看全部回复
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小小
是加计抵减增值税吗 查看全部回复
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tammy老师
帮别的公司代加工,是不是? 查看全部回复
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意思是把234月的都缴纳了是吧 查看全部回复
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根据实际收到的发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 dai:原材料 根据发票入账 借:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) dai:应付账款等科目 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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借成本类科目dai应交税费应交增值税进项转出 查看全部回复
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其他业务收入,这部分是要交税的吧 查看全部回复
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有自开的收购票或者对方给你的发票嘛 查看全部回复
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有以前年度损益调整科目吗? 查看全部回复
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在另外一个公司发放和缴纳,只能成为另外一个公司的费用 查看全部回复
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内账就是根据老板的意图做,主要是做a的内账,每月就根据流水做就好了 查看全部回复
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你这是含税收入吧,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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收股利还是发股利方 查看全部回复
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分,现在医院都是公司性质了 查看全部回复
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个税系统里也是可以更正申报的 查看全部回复
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计提时, 借,税金及附加, dai,应交税费应交印花税 缴纳 借,应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
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最好不要无偿,那万一被查被税务查到,会按市场售价价格去核定,处置二手车就相当于处置固定资产 查看全部回复
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绾绾
为什么会有退税呢 查看全部回复
3594
Yan
因为税局批准后需要进行账务处理,但批准与收到退税款有时间差,所以先挂账 查看全部回复
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借经费支出或事业支出 dai记财政补助收入 查看全部回复
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你们的民办学校不免税吗? 查看全部回复
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借银行存款dai其他应付款某人 查看全部回复
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开出品免税发票 查看全部回复
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退税是缴纳多了才退 查看全部回复
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送给客户是业务招待费,送给员工是职工福利费 查看全部回复
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借,待摊费用,dai银行存款。然后等到实际月份的时候再摊销到每个月 查看全部回复
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发票内容开的是什么? 查看全部回复
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借管理费用招待费dai银行存款 查看全部回复
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是自建还是承包别人的? 查看全部回复
3825
一样的 查看全部回复
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夏老师
去掉2 查看全部回复
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能说下具体的业务吗 查看全部回复
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可以不退税,直接调账到营业外支出就行了 查看全部回复
你是受托方,收取的是加工费。料是委托方的,只需登记备案,不需做帐。 查看全部回复
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金华公司是公司股东吗 查看全部回复
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一般借管理费用服务费 dai银行存款 查看全部回复
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你这个分录是发放分录,1月是不是银行发工资了 查看全部回复
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销售时,借 银行存款 dai 主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
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如果0.58下次补货时开在发票中,正常做帐就好 查看全部回复
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先出口报关 查看全部回复
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转入清理 借:资产处置费用 累计折旧 dai:固定资产 (2)发生清理费用时, 借:资产处置费用 dai:银行存款 预算会计: 借:其他支出 dai:资金结存 (3)收回出售固定资产的价款 借:银行存款 dai:应缴财政款 结转资产处置费用后的 借:本期盈余 dai: 资产处置费用 查看全部回复
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把免的增值税转营业外收入 查看全部回复
3683
哈哈老师
计提工资 借管理费用工资 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai应交税费应交个人所得税 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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接受捐赠时 借 库存商品 dai营业外收入 查看全部回复
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期初的时候有问题吗 查看全部回复
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借利润分配未分配利润, dai应付股利 查看全部回复
3512
支付 借应交税费-应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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那你可以等统计出来再入账哇 查看全部回复
2936
这个为什么退税? 查看全部回复
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Icy 何
简单的做法就是还本金和利息的时候 借财务费用 (利息金额) 短期借款(本金金额 ) dai银行存款 查看全部回复
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可以进营业费用 查看全部回复
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先工商注册 查看全部回复
3237
是的,做无票收入 查看全部回复
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出口退税需要以下资料,包括采购合同,采购增值税专用发票,装箱单,代理报关委托书,报关单,销售合同,出口发票/形式发票以及物流提运单以及结汇水单或收汇通知书;如果产品需要商检的话,还需要提供产品的商检单。 查看全部回复
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整个过程的分录吗? 查看全部回复
3901
宫老师
借:以前年度损益调整 dai库存商品 查看全部回复
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不需要做退税处理 查看全部回复
3413
电子税务局系统搜退税会出来表的,自己按上面的要求填 查看全部回复
3167
其他项目调增 查看全部回复
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借:银行存款 dai:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
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借银行存款dai其他收益dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
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原分录怎么做的? 查看全部回复
2696
入制造费用 查看全部回复
3617
作废的发票没有入账吧 查看全部回复
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员工在b公司报销,把借支还给A公司 查看全部回复
3669
是利息收入吧 查看全部回复
3603
是的,计提后发放 查看全部回复
3190
你是直接红冲的? 查看全部回复
3392
4127
管理费用货者财务费用都可以 查看全部回复
3239
3919
Amy老师
账上工资大于实发数,将多出来的计入营业外收入。账上工资小于实发数,补计提管理费用一工资。 查看全部回复
3845
买商品,借预付账款,dai银行存款,发票来了,借库存商品,dai预付账款,发商品,借费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai库存商品 查看全部回复
3431
借应交税费-个税,dai银行存款 查看全部回复
3220
李伟老师
借:管理费用-福利费 dai管理费用-招待费 查看全部回复
冯冯
这个是不是审计的时候?会计师调整的? 查看全部回复
3022
退运证明没有吗? 查看全部回复
3255
发给本单位员工计入福利费,并入工资薪金申报个人所得税 查看全部回复
4753
借银行存款 dai其他应付款员工 查看全部回复
3476
如果金额少准备后期抵,就不用管它 查看全部回复
3354
补计提 查看全部回复
5601
需要申报个税 查看全部回复
3600
收入减成本的差?收入 查看全部回复
4715
收:借:银行存款,dai:营业外收入,捐赠时借:营业外支出,dai:银行存款, 查看全部回复
3950
先前的分录做红字 查看全部回复
4988
不需要 查看全部回复
2644
同学红冲你们之前确认的收入 查看全部回复
2777
收多少就开多少发票 查看全部回复
3298
缴纳时 借 应交税费-预交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
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1 收到进货发票后,先冲销估价入账分录, 借:库存商品(估价)(红字) dai:应付账款--暂估价 (红字) 然后,按发票价格入账 借:库存商品 dai:银行存款 2 冲销按估价结转的销售成本 借:主营业务成本(红字) dai:库存商品(红字) 然后,按发票价格作结转销售成本分录 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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