公司给工人A发的劳务报酬工资:银行转账到手2000元, A代开发票2000的发票 发票不含税收入(2000/1.01)=1980.2 公司个税申报是按照发票(1980.2-800)*0.2=236.04(代扣个税金额) 公司给工人A发的劳务报酬工资:银行转账到手2000元, A代开发票2000的发票 发票不含税收入(2000/1.01)=1980.2 公司个税申报是按照发票(1980.2-800)*0.2=236.04(代扣个税金额) 我有个疑虑个税申报按照1980.2的基数申报吗?我感觉这个基数不对 账务处理怎么处理?#工业制造#
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去年底计提的会费收入(借:其他应收款、贷:会费收入),今年1月已经收到会费已做凭证(借:银行存款 贷:会费收入),但是现在9月想要冲回去年的计提会费,可以做分录(借:会费收入(红字)、贷:其他应收账款)吗?如下图(基层工会财务账目提问)#其他行业#
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去年底计提的会费收入(借:其他应收款、贷:会费收入),今年1月已经收到会费,但是现在9月想要冲回之前的计提会费,可以做分录(借:会费收入(红字)、贷:其他应收账款)吗?(工会财务账目提问)#高新企业#
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假设我入职的公司上一手会计没有把23年12月计提的未开票收入做未开票申报,导致24年1月账面冲回时企业所得税与增值税财报无法对上,如果我在1月按照正常计提收入销账做未开票收入申报的话,根据税局规定未开票收入申报数不能为负数,请问这种情况如何处理?#其他行业#
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七月申报六月个税的时候,工薪表还没出来就按照上月的工资表先申报了,后面有两个月份个税申报的时候报税会计又把工资合计当做应发工资去填写申报了,导致六,七,八这三月的薪资计提是按照申报的还是实际的啊?还有那个差额怎么办呢#服务业#
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人力资源服务收入,开出专用发票,税率6%,金额23317.96,税额699.54,工资总数是27520.34,其中微信发22258,银行发5262 .34,那会计分录计提时和发放时怎么做呢?#出纳#
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老师,我想问下,前提条件是B公司与C公司最开始合同约定到期时间为22年7月,然后C公司还剩6-7月的利息及本金尚未偿还,现在又重新签订合同,约定为24年1月开始,但是需要将之前未还部分也要算去进去,所以从24年计提了2022年全年剩余利息及23年全年利息、24年1月28日利息共计301万元,其中,已有30万元的利息于23年期间计提并确认了利息收入,现在还剩271万元的息未进行账务处理,后续从拨付资金中暂扣260万作为利息还息部分,实际借款至C公司440万,该怎么账务处理呢?#其他行业#
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请问开具销项发票如何做账,23年12月收到40万收入,2024年1月开错40万不含税收入,4月开具销项发票,请问如何做账 1.2023年12月收到 借:银行存款40万,应收帐款4千 贷:应交税金4千,收入40万 2.缴纳增值税 借:应交税金4千贷:银行存款4千。3.4月开具销项发票 红冲借:应收账款4千(红字)贷:应交税费4千(红字?)#房地产#
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老师,我是乙方,签了一年期的技术服务合同,合同495000,服务期2024.2.1至2024.1.31,4月开了预付款发票198000(不含税196039.6,税1960.40)。按照新的收入准则,要怎么做分录呢?#房地产#
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