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使用金蝶云做账,在仓存与总账对账单中,仓存本期收入与总账借方发生额不是一致的,收入差额为负数。目前采购发票已经全部对齐,销售发票也对齐。请问存在差额的原因有哪些呢?需要调账的话该怎样做分录调皮呢?#出纳#
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您好老师 咨询下年末其他应付款科目余额为负数,现已查明原因,需要调整50万元到其他应收款科目借方,但该50w是之前年度公司给另一个公司的借款,现另一公司已注销无法归还借款平账,年末其他应收款科目余额比较敏感,又有税务稽查风险,应该怎么做调账合适呢或者有没有更好的解决办法呢#其他行业#
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就是前面几个月我有几笔凭证 应该是贷其他应付款 但是我写成其他应收款 然后这个月我要改 现在是应该写贷其他应付款 贷其他应收款 负数嘛 我不是很懂就是比如两个科目都是在借方 或者两个科目都是在贷方的用法 这个和一个会计分录 借贷都加上负号的区别#中级#
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管理费用月发生额可以是负数吗?我们是代理记账,要给企业写管理建议书统计9月份的财务数据,8月份的时候有一张票说要报销,结果我就入8月份费用了,然后9月份客户又说不报销了,我就给冲了,所以9月份管理费用发生额是负数,正常吗?#出纳#
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老师,我们是小规模公司,7月份的时候公司需要注销,把所有的帐都调平了,利润总额有一百多万。八月的时候又不注销了,但是第一二季度的时候利润是正数,我第三季度跳了一部分利润成负数了,那我前两个季度报表要作废重新申报吗?还是按照这个季度调账的来?因为前两个季度利润一百多万这个季度亏了十几万#房地产#
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您好老师我想咨询一下 我们是小规模 红冲了一张2季度的增值税专用发票 当时开具的是1% 。8月把这张发票红冲开了3%,我填写减免税申报表本期发生额就是负数 系统报错是不是我申报的有问题#房地产#
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公司几年前拆迁转入一笔拆迁费,用于现在公司的费用开支,这笔钱转入现公司的其他应付款,由于现公司还有租货业务经营,所发生费用未列入其它应付款,现在想将其他应付款清零,该怎么做会计分录#出纳#
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杭州工商年报资产为负数,被数据检测预警,是写情况说明比较好还是更正,更正的话税务年报是否也要更正,负数原因为2023年未启用其他应付款科目,导致其他应收款为负数,因此资产总额为负数。#服务业#
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报销单怎么才算合规?比如员工同时报销几笔费用,可以填好几张报销单然后公司只一次性打款给她吗,也就是说只有一张银行回单,那做会计分录也做几笔然后不通过其他应付款,按一张发票一笔分录全贷银行存款有问题吗,感觉没统一好#服务业#
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