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归老师
怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
24453
Annina老师
是的 查看全部回复
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直接进成本 查看全部回复
8559
可以 查看全部回复
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哈哈老师
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
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您好,这个人实际在哪个公司发放工资了就在哪家申报个税。 查看全部回复
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公司的借款利息不超过同期银行dai款利率是可以扣除的取得的利息收入也是需要缴纳企业所得税的。 查看全部回复
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您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
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您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
20196
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
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您好,有两种操作方法,第一种是把上个月开错的那张开红字发票冲销了,然后再开一张正确的,第二种方法就是把差的这1800元再开一张发票补过去,你们双方可以协商。 查看全部回复
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您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
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李伟老师
您好,非营利性组织,是一类不以市场化的营利目的作为自己宗旨的组织 查看全部回复
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您好,只要公司的财务制度健全,能核算清楚就可以申请成为一般纳税人。 查看全部回复
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您好,您说的是免的什么税? 查看全部回复
23805
您好,是个人代开的发票吗?代开的什么发票? 查看全部回复
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你们是什么行业的企业? 查看全部回复
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您好,需要填写增值税减免税明细申报表这张表。 查看全部回复
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您好,可以参考一下 查看全部回复
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印花税是根据合同金额*印花说税率计算的,需要在电子税务局进行申报。 查看全部回复
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所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
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税务师晓雨
你好,需要手动填写的 查看全部回复
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一般线上可以操作的话可以选择邮寄发票,不去大厅,你可以试一试 查看全部回复
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您好,如果公司现在确实没有业务,而工资又都是真实的话,那完全可以据实申报。 查看全部回复
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您好,不是的,不开发票也需要报税的,小规模按照季度申报增值税,一般纳税人按月申报增值税。 查看全部回复
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个人所得税么,你是不是通过自然人扣缴那个申报过了 查看全部回复
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您好,先按照现在的房租合同金额缴纳印花税,将来再续租的时候再按照续租的金额缴纳印花税 查看全部回复
11745
王苗苗老师
您好,这个需要确定你们是否属于免征增值税的范围 查看全部回复
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销售方开红字发票就可以 查看全部回复
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您好,一般税务局会先让补申报,会有罚款的,如果需要补税的还是有滞纳金的。 查看全部回复
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您好,每月不超过800元是不用缴纳个税的。 查看全部回复
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前期可以先记录流水,执照下来当月建帐,之前的相关支出进开办费 查看全部回复
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您好,您说的什么手续费?银行的手续费吗? 查看全部回复
高老师
是因为新冠而减免的吗? 查看全部回复
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您好,一般来说,将商品所有权的主要风险和报酬转移给对方,与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入能够可靠计量 成本能够可靠计量 查看全部回复
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没问题,拿到发票以后,直接放到九月的凭证就行了。 查看全部回复
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不是的,收现金也是可以的,收到现金再存入银行就行。 查看全部回复
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您好,股东没有分红 股东分红不用每月做零申报了。 查看全部回复
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一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
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您好,您指的是当时业务已经完成了没开发票,现在想把发票开了是吗? 查看全部回复
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您好,根据规定,蔬菜批发和肉类的批发是免征增值税的。 查看全部回复
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可以,执照下来30日内办税务登记,尽快办理 查看全部回复
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没有绝对的比例参考,按照实际情况处理 查看全部回复
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您好,轮扣属于有形动产吧 查看全部回复
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对,发的奖金要和工资一起计算缴纳个税。 查看全部回复
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先咨询管理员要不要先去他那里办手续,有的需要,有点,不需要,然后大厅填表,dai,公章,身份证,具体可以再跟管理员落实一下 查看全部回复
8199
首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
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电子税务局开票后直接可以在电子税务局用银行卡缴纳税款 查看全部回复
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比如你单位入住园区,10月交增值税,企业所得税,个税合计100,地方留存40,看你们和园区的谈判条件,如果留存40全额返,你们单位实际税负就是60 查看全部回复
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按照平价租赁合同确认收入 查看全部回复
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电子通行费发票可以勾选抵扣,这种不可以 查看全部回复
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这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
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您好,算工资个税的时候是需要减掉个人负担的社保以后再算个税的。 查看全部回复
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没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
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增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
您好,根据您的描述,业务是真实的,那您是经办人对吧? 查看全部回复
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您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
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您好先说税负的问题吧 查看全部回复
可以申请开票的 查看全部回复
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您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
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您好,这种一般是退的税费,看看之前是否办理过退税 查看全部回复
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按照不含税收入交 查看全部回复
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您好,您同事是在哪填写的,是在个税App自己的吗? 查看全部回复
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采集成功后上传审核通过了吗? 查看全部回复
15498
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
12375
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
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今天刚办理税务登记,不需要申报,下个月申报就行。 查看全部回复
15660
您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
所谓千户集团就是年度缴纳税额达到国家税务总局标准的纳入千户集团范围 查看全部回复
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九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
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看具体业务,如果一笔100万的收入,相应的有劳务成本,是需要结转的 查看全部回复
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如果实收资本是认缴的话,还没出资呢就先填0。 查看全部回复
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您好,您是个体工商户个税核定征收的的单位吧? 查看全部回复
6993
是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
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5万留抵税额应该 查看全部回复
8235
按正确的申报就是正确的,没什么影响,需要去修改之前的申报表,按照正确的资产总额填写。 查看全部回复
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您好,等于说您个体户的个人所得税是核定征收的是吗? 查看全部回复
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这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
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需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
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真实合理的可以 查看全部回复
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从四月到到现在一直都没申报个税吗?前几个月的需要去税务局申报 查看全部回复
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您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
6597
您好,是的,一般纳税人运费税率是9% 查看全部回复
9198
您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
7182
两种方法 确认500收入 付学校的300算成本 第二种 确认200收入就是你说的 查看全部回复
12663
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
11376
您好,如果这2000元是销售取得的收入,申报的时候按照无票收入申报。 查看全部回复
6453
是的,找管理员核定税费种后开具 查看全部回复
6831
您好,您只要记住在发放工资的次月申报个税就行了。 查看全部回复
7290
需要的 查看全部回复
10296
通过这几个条件可以算出大概的利润,利润=总销售收入-总销售成本-总支出就是利润 查看全部回复
30510
您好,您说的小规模纳税人集成申报是申报增值税吗? 查看全部回复
10701
您好,印花税在您当地的电子税务局就可以申报缴纳。 查看全部回复
7371
就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
12051
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7713
季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
10143
可以的 查看全部回复
这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
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