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patience
可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
4323
Annina老师
如果是暂时来不了发票的,可以暂估成本 查看全部回复
1843
4800 查看全部回复
2718
个税是按实际收入申报 查看全部回复
2867
wam
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3789
杨老师
1.要按实际经营收入报税 2.要看酒店能收到的进项税发票多不多,多就可以设一般纳税人,没太有进项还是小规模合适 查看全部回复
4111
差额征税,开票时总金额是9.5,差额部分是取得成本票的销售额 查看全部回复
3186
需要 查看全部回复
3204
是纯贸易的材料业务,计入其他业务 查看全部回复
3576
andy老师
相当于现在是政府拿哪些废铁抵债是吧 查看全部回复
2573
是你们公司把废铜烂铁销售出去的,你们开发票么 查看全部回复
2131
甘老师
申报在未开票收入那里 查看全部回复
2750
李伟老师
有真实的业务是没问题的 查看全部回复
2268
秦枫老师
公司如果收入无法支付支出,老板有资金可以打到账户用于资金周转,老板打钱挂借:银行存款 dai:其他应付款即可 查看全部回复
3102
木言
金额大吗?如果金额不大确认到今年就可以,不需要去更正申报。如果你们审计要求必须确认到去年的话只有去税局更正申报的 查看全部回复
2556
就单个主体,通常情况下应当是确认收入的同时结转成本,不会收入与成本在两个主体。 查看全部回复
1906
看对方是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1451
要的 查看全部回复
2091
取得门票收入 计入收入啊 为啥要计入其他业务成本 查看全部回复
2602
王苗苗老师
是的 查看全部回复
2325
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
3081
广宣费的扣除比率是收入金额的15% 查看全部回复
2340
本季度开冲红发票入账,一季度的增值税和企业所得税申报不用改,账也不改。 红字发票做账在开票当月 借:应收账款(负数) dai:主营业务收入(负数) 应交税费应交增值税销项税额(负数) 查看全部回复
2134
都要申报个税,不会有冲突 查看全部回复
2185
个税那里你直接删除不了 查看全部回复
4126
收入按差额法,增值税申报按全额法,年末出个说明给税局说明企业所得税申报收入与增值税申报收入不一致的原因即可 查看全部回复
2142
许老师
2070
给员工申报个税时,按应发工资申报 查看全部回复
2463
该员工是去年一整年在公司入职么 查看全部回复
7778
需要推算 查看全部回复
2255
没到收入确认条件 又需要提前开票 可以先计入预收 借:应收账款 dai:预收账款 应交税费 收到款冲销应收 确认收入 借 预收dai 其他业务收入 查看全部回复
2060
建议入账到今年 查看全部回复
3475
在哪申报年度工资? 查看全部回复
2801
tammy老师
不需要申报,上述不属于关联业务 查看全部回复
2803
Summer
是的,需要审核通过。从租收入是五年收入。申报租金一般是月收入,可能不同地区有区别,建议您再跟当地税务局核实下。 查看全部回复
3973
房产税税源信息表根据米签订租赁合同起始日期填写 合同租金收入按照合同一年的收入填写 查看全部回复
4176
1、公司名下没有车 发生加油费 可以与员工签订租赁合同 让员工去税务局代开租赁费发票 在税前扣除 2、兼职人员发生的差旅火车票飞机票可以计算抵扣增值税 确定是兼职人员 录入个税系统后 按照工资薪金代扣代缴个税 查看全部回复
3417
云峰老师
您好,如果是与公司经营有关的支出,可以根据发票作为管理费用等入账,不需要计入福利费。 如果是直接货币补贴的需要计入按您说去作。 查看全部回复
2173
借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
3329
问题收到,稍等 查看全部回复
2520
B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3154
附表四数据是需要填报的 查看全部回复
3420
附表三有的情况下是需要填报数据的 查看全部回复
3180
附表二是进项税明细表 查看全部回复
2722
这种情况建议开普票 查看全部回复
2673
清岚
关联劳务表 查看全部回复
2529
申报表附表一里面有一栏不开票收入 查看全部回复
2141
厚积薄发
可以开成详见明细,把辅料明细单独打印清单 查看全部回复
8541
席俊义
材料是自家生产的吗 查看全部回复
4851
燕子老师
你好,需要员工去税局代开一下发票 查看全部回复
2154
请问企业所得税里资产的税务处理具体干什么?你是指的哪方面 查看全部回复
2183
安叔老师
个税的起征点每月都是5000的,年60000的 查看全部回复
2399
可以的,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1859
3016
夏老师
多发的960,下个月扣了就可以。 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,发票没问题,是可以正常认证的,超五万进项留底的话会有问题吗?一般不会有问题,一般不需要跟专管员沟通。 查看全部回复
3560
是公司分红么 查看全部回复
1670
按实际的收入申报 查看全部回复
3150
稍等 查看全部回复
3372
不会,你可以作废原申报,然后更新专项附加扣除后重新申报 查看全部回复
2521
同学你好 如果劳务费是2000 填写没有问题 查看全部回复
3058
有收入不能零申报 查看全部回复
2425
用薪酬应发数 查看全部回复
1585
一般是按不含税收入 查看全部回复
2796
480万是什么,收入吗 查看全部回复
个税申报,建议咨询下税务局是否需要重新申报。如果不需重新申报 查看全部回复
2335
员工已经离职了就不用申报个税了 查看全部回复
1869
个人所得税申报是根据实际发放的时间申报 查看全部回复
2599
工资支付的是工资薪金还是什么 查看全部回复
2067
个税项目都有哪些 查看全部回复
2149
2123
(6000-2000)×100/1.13×0.13 查看全部回复
4071
投房是的 查看全部回复
1477
借:应付职工薪酬dai:银行存款 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
2609
也不一定,有些免征增值税的确认收入时不用价税分离 查看全部回复
2744
只要不是用于免税项目,个人消费,集体福利,简易计税等不得抵扣增值税的情况,取得的进项发票都可以正常抵扣,生产型出口企业可以在申报出口退税时申请退税,但纯外贸企业只能做抵扣勾选不能做退税勾选 查看全部回复
5828
包装费?是物业电梯的广告费吧? 查看全部回复
2104
个税附加扣除,子女教育填别人的小孩可以吗,不可以 查看全部回复
17245
个税申报是按实际发放的工资申报的 查看全部回复
3287
没有什么太大影响 基本不核对 你根据个税每月申报人数汇总没有问题 查看全部回复
3125
可以的,如果有内销的货物,可以抵扣内销的增值税 查看全部回复
1857
2615
金额不一样,都是有差异,要自己去推算 查看全部回复
1941
更正申报 查看全部回复
3003
2368
可以累计 查看全部回复
2539
去更正收到退税款的所属期 查看全部回复
3424
为什么不一致,差哪里了 查看全部回复
3886
税款是只能明年汇算清缴的时候退税吗,是的 查看全部回复
4377
属于销售业务(出口业务免税的,不需确认增值税) 借:其他货币资金 dai:主营业务收入 物流扣款 借:销售费用 dai:其他货币资金 查看全部回复
2666
个税是累计计算的 查看全部回复
2159
员工跟公司是劳动合同关系还是劳务合同关系 查看全部回复
2554
借:银行存款31.8 累计摊销12 dai:无形资产40 资产处置收益2 应交税费一销项1.8 查看全部回复
2370
3月1日到3月31日 查看全部回复
2256
需要的,填报在未开票收入那里 查看全部回复
2066
非员工按劳务报酬所得申报吧 查看全部回复
1633
借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
1965
核实是前期申报有问题或还是开票问题!正常的情况下,前面按13%申报,后期开票也是13%。开票了才冲未开票收入。 查看全部回复
2489
要的,汇兑损益是计入利润表(财务费用),按利润表申报经营所得 查看全部回复
2059
个体户工商户 的业主从个体户取得的工资按照经营所得申报个税,不是这个综合所得 查看全部回复
2758
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