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Leaf
说明采购量等于出售量,用哪个公式也行,如果是自己生产,那么用公式一,如果采购后加工生产,工时二 查看全部回复
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patience
有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
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王苗苗老师
是开出发票么 查看全部回复
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向a公司找零转出3742元,为什么,是多收了么 查看全部回复
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教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
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杨英芝老师
不合理,应该是9% 查看全部回复
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服务费现在完成了么 查看全部回复
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你当时说库存商品的金额要按公允价值来计算,意思是要按零售价来确定吗。借 销售费用 dai 库存商品 应交税费-应交增值税销项,库存商品是按入账成本来计算的。应交税费-应交增值税销项是需要按零售价来确定 查看全部回复
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税务师晓雨
之前有结转成本吗? 查看全部回复
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安叔老师
你好, 查看全部回复
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借:银行存款 财务费用 dai:应收票据 查看全部回复
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借:银行存款dai:预收账款 查看全部回复
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借:管理费用 负数 借:其他应收款-总公司 查看全部回复
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进入“填制凭证”-“查找”-“查找断号” 查看全部回复
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tammy老师
借,银行存款或应收账款 dai,主营业务收入 dai,应交税费应交增值税销项税 查看全部回复
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如果有确凿证据表明应收账款无法收回,可以直接转入营业外支出 查看全部回复
是建筑公司 查看全部回复
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andy老师
之前的暂估分录是怎么写的/ 查看全部回复
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借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
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实际上有没有货物 查看全部回复
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你们是给他进行加工劳务? 查看全部回复
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是被吸收合并么 查看全部回复
1387
意思是借款期限低于一年么 查看全部回复
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你是说23年汇算调整后要交企业所得税吗 查看全部回复
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李伟老师
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
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借:税金及附加--文化事业建设费 dai:应交税费---文化事业建设费 查看全部回复
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普通的用途是什么,具体业务是什么 查看全部回复
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燕子老师
当月原材料到了发票未到做暂估 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月发票到了以后先负数冲销上个月做的暂估分录,然后再根据发票做一个正常的分录即可,注意暂估的时候不需要估进项税额 查看全部回复
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借:应收账款 预收账款 dai:银行存款2000 查看全部回复
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在计提的时候就不需要体现个人部分了,全部计入费用,报个税就不需要扣除这部分了 查看全部回复
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谁的房租和水电费,费用谁承担 查看全部回复
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你这个材料采购是? 查看全部回复
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暂估的成本跟实际发票金额一致吗? 查看全部回复
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一笔即可 查看全部回复
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不是的 查看全部回复
1933
杨老师
借:银行存款296财务费用 4 dai:应收账款300 查看全部回复
1694
是之前广宣费多入了么 查看全部回复
1714
可以 查看全部回复
你们之前没有入账吗? 查看全部回复
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你是哪一方? 查看全部回复
1247
你23年这个工程施工-暂估结转成本了吗 查看全部回复
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没有使用新收入准则的话,你们收到预付款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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借 制造费用 200 销售费用 100 管理费用 300 dai 库存现金 600 查看全部回复
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你们是建筑行业?你是开票方? 查看全部回复
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借:管理费用—个人所得税,dai:应交税费—应交个人所得税, 缴纳时借:应交税费—应交个人所得税,dai:银行存款。 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,可以计入营业外收入 借:其他应收款-其他 dai:营业外收入 查看全部回复
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写个收据就好 查看全部回复
1319
wam
是说厂房的折旧已计提完了? 查看全部回复
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正常是需要的 查看全部回复
1791
张
借:管理费用300 dai银行存款300 查看全部回复
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借:应付职工薪酬 dai:利润分配 查看全部回复
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不涉及损益直接调整 查看全部回复
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按照正确的来 查看全部回复
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A公司 借:银行存款 其他应收款-B(代B支付的房租、水电费) dai:其他应收款-押金 查看全部回复
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少发工资就补计提,补完计提再发 查看全部回复
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借对应的成本费用 dai无形资产摊销 查看全部回复
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是要预估成本么 查看全部回复
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是一般纳税人么 查看全部回复
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借 资产处置损益(或dai) dai 固定资产清理(或借) 查看全部回复
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是装修自己的办公场所么 查看全部回复
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你们平时按什么规则确认收入的,是按发货? 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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收入 借:应收账款等dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,可以开具的 查看全部回复
1829
是工资计提的时候少扣了是吗? 查看全部回复
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做收入分录时要计税吗?一般是要核算增值税的,除了免税的情况 查看全部回复
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今年支付去年未支付的款项,并收到成本票,意思该支出属于去年的成本 查看全部回复
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您好 查看全部回复
借:库存商品(或者你们的挂帐科目)dai:库存现金150 查看全部回复
之前的分录是怎么做的? 查看全部回复
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个人独资企业老板去取钱的话看取现的是什么款 查看全部回复
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是银行dai款么 查看全部回复
如果题目中写了不考虑增值税,那做分录时就不需要写 查看全部回复
不啊 收到发票 借:管理费用/成本 dai:其他应付款 付款回单 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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做了无形资产需要做摊销 查看全部回复
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运输的进项不是库存商品 查看全部回复
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借:在建工程 192 dai:原材料 100 应付职工薪酬 80 银行存款/应付账款 10 银行存款/应付账款2 查看全部回复
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秦枫老师
你当时借:信用减值损失 dai:坏账准备 只是单独计提么 有没有借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
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你们的建筑材料是销售的还是采购自己领用的 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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产线用品是什么意思,是工具么,金额大么 查看全部回复
是提供建筑服务么 查看全部回复
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固定资产是限定性资产还是非限定性资产 查看全部回复
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是给自己的公司装修么 查看全部回复
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1、采用买断方式代销商品分录 ①、收到商品 借:受托代销商品(协议价) dai:代销商品款 ②、实际销售代销商品 借:应收账款 dai:主营业务收入(受托方的售价) 应交税费-应交增值税–销 ③、结转成本时 借:主营业务成本(协议价) dai:受托代销商品 借:代销商品款(协议价) dai:应付账款 ④、按协议价款项付给委托方 借:应付账款(协议价) 应交税费-应交增值税–进 dai:银行存款 查看全部回复
你们有做预收账款的科目吗/ 查看全部回复
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如果进项税额不能抵扣增值税的话,记到相关的成本费用 查看全部回复
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纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,需要预缴增值税和企业所得税的 查看全部回复
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现在都是电脑账,余额表,明细账,往来,日记账等在系统上很容易查到,所以这个打不打印问题其实问题并不大,可以提供一下财务报表,当然如果有手工账本还是要提供 查看全部回复
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自产产品发给员工,要视同销售,附件可以用员工领月饼的签字表 查看全部回复
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1、计提税款时 借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-应交企业所得税 2、补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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同学你好,发生固定资产清理费用分录 借:固定资产清理 dai:银行存款 查看全部回复
1341
重新建账需要各个科目的期初数据 查看全部回复
1681
如果公司执行的是小企业会计准则,可以不通过以前年度损益调整,直接记入未分配利润科目 查看全部回复
1938
收费的分录 借:财务费用dai:银行存款 查看全部回复
1773
是账套中途建账过么 查看全部回复
转让价格是双方间协商的 查看全部回复
1255
购买银行理财 借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
1606
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