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西贝老师
同学你好,进销项是要通过应交税费-转出未交增值税科目过度,然后结转至应交税费-未交增值税的哦 查看全部回复
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patience
收到津贴为什么不在发放给员工 查看全部回复
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安叔老师
可以的 查看全部回复
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李伟老师
手续费是用于干什么的? 查看全部回复
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王苗苗老师
这个是谁建造的 查看全部回复
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税务师晓雨
企业平时已经支付给生育的员工工资,该补贴可以冲减企业对应的费用 查看全部回复
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杨老师
因为预付正常是借方科目(发生的时候是借:预付账款),如果在dai方需要充分类至应付账款(dai方的情况就是来发票挂帐,正常就应该dai应付账款) 查看全部回复
1255
公司是购买方么 查看全部回复
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借:固定资产 dai:未分配利润 借:未分配利润 dai:累计折旧 查看全部回复
1164
tammy老师
主要看你机器在哪里使用? 查看全部回复
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计入招待费 查看全部回复
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借:生产成本 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
899
云峰老师
你好同学,属于应收票据。不属于投资 查看全部回复
920
燕子老师
是的,月末再结转到主营业务成本 查看全部回复
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隋文老师
你是门诊财务是吧,给的塑料袋就直接入销售费用吧 查看全部回复
923
你好同学,涉及损益的,红冲时都需要用以前年度损益调整。 查看全部回复
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打印机,电脑进固定资产,标签纸多的话先进周转材料,领用的时候进办公费 查看全部回复
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库存商品 查看全部回复
857
你好同学,软件域名记入无形资产 查看全部回复
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这些水是用于办公的吗? 查看全部回复
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待认证进项税需要结转吗,不需要 查看全部回复
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管理费用-招待费 查看全部回复
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应付职工薪酬一般都是dai方余额,表示欠员工的工资,如果出现借方余额表示工资发超了,或者提前发放了,所以要看下你们公司为什么会出现借方余额 查看全部回复
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清岚
后期还会还给你们吗? 查看全部回复
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andy老师
同学,你的这这是做题的吗? 查看全部回复
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这要看你的具体情况的,一年中某个时段建账的,累计数是需要的,如果是年初建账的,就没有累计数了 查看全部回复
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借 库存现金dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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法人借款,是公司借出还是接入 查看全部回复
1271
稍等 查看全部回复
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你们如果是一个金额一个项目的话,可以单独做一笔调整的分录 借:合同结算-价款结算 dai:合同结算-收入结转 查看全部回复
1813
叉车费的用途是什么,为什么会发生叉车费 查看全部回复
1860
管理费用-中介费 查看全部回复
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年末其他应收款科目余额一定要结清吗?要看这个其他应收款的余额是怎么形成的 查看全部回复
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Annina老师
确实收不回来的借款做坏账损失 查看全部回复
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工程施工下设直接材料,直接人工,间接费用-水电费 查看全部回复
1674
wam
400-20=380 查看全部回复
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你好,你指定的老师目前不在线,由老师来为您解答 查看全部回复
是收到现金返利么 查看全部回复
1534
你好同学 查看全部回复
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会计科目里面没有这一项 查看全部回复
3160
是跨年调账么,涉及到损益类科目,可以采用未来适用法直接冲减原分录,然后按正确的分录入账,也可以直接通过利润分配-未分配利润调整。 查看全部回复
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要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2103
计入管理费用 查看全部回复
987
你们像别人咨询计入管理费用 查看全部回复
金额大么 查看全部回复
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计入原材料的成本 查看全部回复
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管理费用-其他 查看全部回复
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你好,可以直接入管理费用-奖金 查看全部回复
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你好,稍等我查一下准则给你发过来 查看全部回复
1747
不能再用了 查看全部回复
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公司是哪一方 查看全部回复
合同类的印花税按合同金额申报,营业账簿印花税按本年收到的实收资本金额申报 查看全部回复
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企业产生递延所得税资产的情况消失并按规定将以前期间计提的递延所得税资产转回时,借:所得税费用-递延所得税费用-计税基础影响 dai递延所得税资产 查看全部回复
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产生的人工费和其他费用跟建造车间有关么,车间建造好了么 查看全部回复
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可以在计提时按照减半后的金额计提 查看全部回复
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和工程施工都是一级科目 查看全部回复
1661
其他现代服务 查看全部回复
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B还公司31,然后公司还a27,这样没有税务风险 查看全部回复
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是简易计税的什么会计核算? 查看全部回复
1388
管理费用-办公费或者其他或者认证专利费,看你们哪个贴合 查看全部回复
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林宝辉
应付职工薪酬科目出现借方余额吗?理论上,也不会出现负数的。可以查看明细账以及相关分录,确认分录的借dai方是否错误。 查看全部回复
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管理费用-开办费 查看全部回复
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这个要根据公司的财务制度,还有软件金额来判断 查看全部回复
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借:管理费用---保险费 dai:应付职工薪酬-其他 借:应付职工薪酬-其他 dai:银行存款 查看全部回复
暂估总投资是什么 查看全部回复
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其他应付款 查看全部回复
1300
一般情况做的是借方正数 查看全部回复
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剩下未摊销的一次性结转到管理费用 查看全部回复
进主营业务成本,如果项目暂时尚未结束,收入还没有确认的话,可以先放在生产成本里面,确认收入的时候在结转到主营业务成本 查看全部回复
购买计入原材料,领用于生产记生产成本 查看全部回复
1880
计入管理费用办公费 查看全部回复
1068
是的 查看全部回复
1334
一般是咨询费 借:管理费用-咨询费等 dai:银行存款等 查看全部回复
1569
修建假山凉亭的支出 目的是什么呢? 查看全部回复
1483
资产少了 查看全部回复
1952
以前年度损益不在做凭证的当年汇算调整,需要去更正调整损益业务发生的时间的汇算 查看全部回复
4046
起始使用时,不用编页数,只把科目名称登记好即可,每个科目首页,贴口取纸,标注科目名称。 页数在完成全年登记之后再按实际使用的页数登记在目录页。 查看全部回复
1908
可以计入管理费用-服务费 查看全部回复
1304
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
1363
你们收到的发票 查看全部回复
1429
Lucky
如果交税 把销项和进项转入转出未交增值税科目 查看全部回复
1426
福利费 查看全部回复
1017
首先你这个设备是用于哪个部门的? 查看全部回复
2699
什么项目 查看全部回复
1779
出差期间发生的住宿、餐费、生活用品等可以计入差旅费 查看全部回复
1609
发红包是老板承担还是公司承担 查看全部回复
1437
采购水果零食召开年终总结,可以计入管理费用-会议费 查看全部回复
1303
计算今年利润看今年的利润表 查看全部回复
1497
用途是什么 查看全部回复
2532
借 销售费用-招待费 dai 库存商品 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
2043
展品运费、装卸费计入销售费用 查看全部回复
1773
捐赠支出计入营业外支出 查看全部回复
1810
利润表上的本年累计数么 查看全部回复
1760
计入管理费用-修理费 查看全部回复
1359
总账模块的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块的原值和累计折旧的值不一致,导致固定资产与总账对账不平。原因1、总账的期初与固定资产的期初不平,即总账期初余额里面的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块中原始卡片的固定资产的值和累计折旧的值不相等。原因2、固定资产本月的业务还没有生成凭证传递到总账系统中。原因3、固定资产模块的生成的凭证还没有在总账系统中记账。原因4、在总账模块里面手工填制的固定资产科目和累计折旧科目凭证的数值跟固定资产模块卡片的原值和累计折旧的值不相等。 查看全部回复
2233
公司购买的车辆如果是长期使用的,使用期限超过一年的,一般都是计入固定资产 查看全部回复
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发票上税收编码是客运服务么 查看全部回复
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计入成本,如果安装费在经营范围内,那相关的支出计入主营业务成本 查看全部回复
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
工程施工各明细科目的核算内容 1.人工费:是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用2.材料费:是指施工过程中耗费的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用。3.施工机械使用费:是指施工机械作业所发生的机械使用费以及机械安拆费和场外运费。4、其他直接费(在预算上被称为措施费)是指为完成工程项目施工,发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。 查看全部回复
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