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悠悠老师
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
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Annina老师
账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回 查看全部回复
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查明细账,找原因在调整 查看全部回复
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在发票勾选平台勾选确认 查看全部回复
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季报在电子税务局申报 查看全部回复
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李伟老师
填写减免明细表,把优惠的2%填进去 查看全部回复
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需要查一下固定资产折旧明细账,和卡片上的核对 查看全部回复
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没有回单先把账补上 查看全部回复
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根据业务实际情况处理,跟谁做业务就开票跟谁 查看全部回复
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会影响2020年的净利润 查看全部回复
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除自产自销免征增值税,单独批发零售不免 查看全部回复
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没有资助前不记账 查看全部回复
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走劳务公司,劳务公司开发票 查看全部回复
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借预付账款,dai银行 查看全部回复
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归老师
你申报表填的不对 查看全部回复
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只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6930
而已老师
垫付计入其他应收款 查看全部回复
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不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
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税务师晓雨
下载一下专项扣除信息 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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普票吗? 查看全部回复
10773
andy老师
实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
10665
哈哈老师
您好,多付的几块钱计入到营业外支出 查看全部回复
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公司名下车可以进管理费用一汽车费用,私车公用的,需要签租车协议,约定租金,租金发票配套,相关油费可以进管理费用一汽车费用,个人抬头电话费发票,报销了汇算清缴需要调增,建议做通讯补贴,通讯补贴税务备案,税法规定400以内免个税,具体免征额度以当地税务要求为准 查看全部回复
8406
有的 查看全部回复
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是的,转营业外收入 查看全部回复
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先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
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有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
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您好,您想错了 查看全部回复
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你点结束了么? 查看全部回复
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员工名下的车,需要过户卖给公司,才能做固定资产 查看全部回复
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您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
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借银行,dai投资收益 查看全部回复
分包的话 让分包公司给你开发票进施工成本就可以。你还收啥管理费? 感觉你这是挂靠吧 挂靠的话,视同自有项目进行核算。 查看全部回复
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您好,税负率=应交的税费/不含税收入 查看全部回复
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找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
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您好,您是什么样的跨年发票? 查看全部回复
5913
工具类 查看全部回复
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给包工头签劳务协议,包工头去税务代开其他建筑服务劳务费发票,综合税负4点几个点,这个月开出来 查看全部回复
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冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
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李钢老师
你好,投资款未备注,后期审计如果不认,可以把账先调到负债的其他应付里,然后把款还给股东,冲负债 查看全部回复
28773
您好,自己算的话也是需要累计算个税的。 查看全部回复
7902
您好,可以在发现的月份做进项税额转出处理。 查看全部回复
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您好,这种老板出资的最好是能看出是谁转的钱,并且备注是投资款的才行 查看全部回复
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具体1000多是干什么用的? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
8100
你好,可以啊,等到发票来了再做入库也行。 查看全部回复
买车发票12月开了的话,12月做固定资产,1月开始折旧 查看全部回复
要看是什么原因的收款,资本金做实收资本,往来款,挂帐,收入的话,确认收入,申报无票收入 查看全部回复
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产品和购进材料过期销毁的,会计上借营业外支出,dai产品或者材料,税法上,购进的材料,进项不用转出,如果是人为原因导致的过期,需要进转出,具体问题具体分析,政策原因报废的,国家政策原因,借营业外支出,dai材料,进项可以不转出,其他人为原因的,进项转出 查看全部回复
根据你们管理的需要 一般存货类的都需要出入库~ 少量 即买即用的办公用品 劳保用品 也可以不通过出入库。有出入库的话方便管理 如果管理水平可以达到最好所有能做出入库的都做出入库 查看全部回复
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确认收入的同时确认销项 查看全部回复
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您好,这种售后维修一般计入到销售费用里 查看全部回复
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挂帐 查看全部回复
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您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
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小规模季度收入不超过30万,开普票免征增值税 查看全部回复
要么低价处理一部分,要么申报无票收入,结转成本,要么报废一部分,具体情况具体分析 查看全部回复
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工程上用材料发票可以抵扣,让不让抵扣要看挂靠方 查看全部回复
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先按开票部分确认收入,结转成本 查看全部回复
7785
王老师
您好,您确认了收了吗? 查看全部回复
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你是一般纳税人吗? 查看全部回复
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收谁的发票,冲谁的账,把委托书附在凭证后面 查看全部回复
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房租,借预付账款,dai银行,月摊销,借管理费一房租,dai预付账款 查看全部回复
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
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薪资架构,待遇模块咨询人力资源更专业 查看全部回复
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财务账务处理,相关税务处理 查看全部回复
因为什么租的车呢?开发票了吗? 查看全部回复
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您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
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没理解你的意思。先回答你的问题,科目余额表的余额,一般情况下,资产类科目都是借方余额,负债、权益类科目都是dai方余额。如果新建一个账套想把1-10月份的账录进去的话 你直接修改年初余额和本年累计发生额就可以。 查看全部回复
是的 预收账款的时候不用写增值税科目。 确认收入的时候才做增值税 查看全部回复
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高老师
实地盘点数应该与帐上数进行核对,如果用实地盘点数来倒推原料出库数,不准确的几率高 查看全部回复
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执照拿到大厅税务登记 查看全部回复
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个体交个税,公司交企税 查看全部回复
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Karina老师
你好 查看全部回复
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您好,对方是公户? 查看全部回复
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可以按照财务报表上面的项目进行清理 查看全部回复
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您好,可以参考一下 查看全部回复
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所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
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你好,需要手动填写的 查看全部回复
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您好,不是的,不开发票也需要报税的,小规模按照季度申报增值税,一般纳税人按月申报增值税。 查看全部回复
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您好,要报税,首先应该确认报税的主体是谁 查看全部回复
6867
税负是浮动的,每个地区都不一样,建议咨询当地税务,按照公司实际情况处理 查看全部回复
8109
要入库领料的 查看全部回复
14400
您好,建账的时候只要能瓶就行,你用负数填列性质是一样的。 查看全部回复
8064
您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
11691
您好,团建的餐饮费和涉及到的报销的过路费和加邮费都记入到福利费里。 查看全部回复
14220
既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
7857
您好,也可以等发票来了的时候再红冲也可以的。 查看全部回复
6453
每个产品多少钱要含材料人工制造费用摊销 查看全部回复
6543
没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
10044
这种情况需要尽量和对方取得联系,如果是正规的公司不可能联系不上,如果对方不愿意开票可以去对方所在的税务局举报。 查看全部回复
11160
您好 查看全部回复
7929
申报系统这个数字是收填的吗? 查看全部回复
24372
可以申请开票的 查看全部回复
6912
没对,专票需要交税 查看全部回复
7155
可以这样理解,产值是收入,为了收入而发生的费用可以在产值里面扣除 查看全部回复
7236
发票来了,只要把原来暂估的冲掉,按照发票的金额入账就行 查看全部回复
6462
您好,筹建期就是公司还没有开始经营,购入物品计入管理费用。 查看全部回复
8685
不需要许可的增加范围即可 查看全部回复
8298
您好,先办理营业执照,再去办理许可证。 查看全部回复
11232
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