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去年6月份有一笔收入,进了其他收益科目,已开票,但是没计销项税,一笔进了其他收益科目,现被税务局查出来,需要更正去年6月份增值税纳税申报表,那现在跨年度需要怎么进行账务处理?#运输业#
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本月开票120万,实际发生的款项是100万(收入88.5万,税额11.5万),收到款项120万,上个月暂估是收入88.5万,税额是11.5万,税率都是13%,怎么做账和报税。#工业制造#
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于增值税计提,我算的是当月开票,总数*税率得出来得数据(每月单独) 系统是根据上个月数据,加减后得数,又计提的,哪种做账手法是正确的呢 比如图中,我单独算当月开票增值税就是489.11,如果按照系统的来他是加上了上月又计提的,增值税就是684.14 我该采用哪一种呢#其他行业#
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疫情期间享受免增值税,应该开票税率为免税字样,但是有一些票在收到消息之前按3%开了票,那做账的时候是借银行存款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税,还是借银行存款,贷主营业务收入#服务业#
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老师好,想咨询下关于建筑公司相关问题:假设A建筑公司销售开票55万元(9%税率),扣除管理费1%+13%税点后余约47万元需要开成本发票,进项税额控制在6%。 B公司开具含税金额约26万元13%的专用发票后,余21万元需要开具普通发票,其中劳务费约16.5万元(30%),剩余4.6万元开具材料普通发票,现在碰到2个问题: 1、进项税6%需返还,这个6%的税点需要开发票吧? 2、B公司剩余7万元说没法开具材料普通发票,那有没有其他办法?可以用做工资表形式走账吗?可是用工资走账劳务就超30%了?#建筑工程#
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