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Annina老师
可以 查看全部回复
7830
悠悠老师
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
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需要法人和股东签字的 查看全部回复
8622
转让你公司公户是什么名义转入的呢? 查看全部回复
10287
李伟老师
不一定 查看全部回复
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旧法人税务变更了,又没有股份的话,公司的事情跟他没啥税务关系了 查看全部回复
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6984
20000*(1-20%)820%+(4000-800)20% 查看全部回复
19143
归老师
可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
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销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
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你申报表填的不对 查看全部回复
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不一定,可以申报无票收入 查看全部回复
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对公户都是别人用公户转过来的么?有没有老板转的? 查看全部回复
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非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
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公司员工与北京公司签的劳动合同,工资/社保/公积金都要在北京公司购买。三亚公司是你们公司投资行为。与员工没有关系。 查看全部回复
6876
你们所得税是由总部交 还是分公司自己交? 查看全部回复
6111
一般财务费用在借方用红字表示 查看全部回复
6993
是的 查看全部回复
7506
7767
可以的 查看全部回复
12492
您好,跨年的话,不太好处理。如果有往年的成本费用没有入账的,可以找一下,然后想税局做专项说明后,追补至18-19年税前扣除 查看全部回复
6300
开票了,需要全额确认收入,借应收,dai主收,销项 查看全部回复
5850
是的收入、成本要匹配的。 查看全部回复
9963
是不想分红么? 筹划个人所得税 查看全部回复
7101
而已老师
您好 查看全部回复
7119
您好,如果是确实没有收入,可以不缴税,但是涉及到印花税的需要交纳 查看全部回复
9882
你好 你这是要调整11月的凭证么? 查看全部回复
6579
税务师晓雨
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6867
借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
8046
借银行,dai其他应付一法人 查看全部回复
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溢价股权转让的涉及个税,之前A股东是法人,现在换B股东是法人的,不涉及个税,原法人要到场 查看全部回复
找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
8478
哈哈老师
您好,这种对他个体户的个税是没有影响的。两个不是一个类型的个税 查看全部回复
7695
没有备注的,最好退回重做备注进来 查看全部回复
7821
冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
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谁开票,谁收款,你们可以开票给B,你们的三流是一致的,用让B出一份委托A付款说明书给你冲B的账 查看全部回复
7650
您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
7452
您好,这种老板出资的最好是能看出是谁转的钱,并且备注是投资款的才行 查看全部回复
7722
最好退回备注一下,或者让法人这个情况说明,全体股东签字,表示19万确实是投资款 查看全部回复
7317
建议以公司名义租土地,然后公司支付租金,公司把土地作为无形资产,单独核算,摊销 查看全部回复
不用 查看全部回复
9801
高老师
7623
您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
6606
andy老师
您好,如果你们是出租方,如果是合同已经签订,10月已经收到款项,可以确认收入 查看全部回复
6003
7425
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8379
挂帐 查看全部回复
9504
先按开票部分确认收入,结转成本 查看全部回复
7785
您好,就写只限某某用途专用,不能用作于其他用途,或者用于其他用途无效。 查看全部回复
60408
您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
6687
如果不考虑税费的话,分别是:42万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-42万;10万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-10万;9万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-9万;7万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-7万 查看全部回复
7074
补交之前是怎么处理的呢? 查看全部回复
8757
您好,金额多少 是退的税吗? 查看全部回复
81612
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13626
做到当期 查看全部回复
20925
怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
24435
您好,是连续12个月或者连续四个季度,不一定是一个完整的年度的。 查看全部回复
21564
公司的借款利息不超过同期银行dai款利率是可以扣除的取得的利息收入也是需要缴纳企业所得税的。 查看全部回复
6678
您好,这个是你们为国内培训公司提供商务服务 查看全部回复
8118
您好,对方是公户? 查看全部回复
20943
您好,您说的是免的什么税? 查看全部回复
23742
您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
7848
如果单位是自己的人员提供的咨询服务,成本就是相关人员的工资,如果是外包的,外包单位开给你们的发票就是对应的成本 查看全部回复
8649
新法人需要注册电子税务局,实名认证,然后再用新法人账号密码登陆 查看全部回复
25344
免税收入是指国家给的补贴津贴,保险赔款,军人的转业费等等 查看全部回复
12573
可以先法人借款进来再支付买 查看全部回复
7281
11358
您好,您说的什么手续费?银行的手续费吗? 查看全部回复
6903
是因为新冠而减免的吗? 查看全部回复
8658
您好,一般来说,将商品所有权的主要风险和报酬转移给对方,与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入能够可靠计量 成本能够可靠计量 查看全部回复
13275
没有绝对的比例参考,按照实际情况处理 查看全部回复
6309
按照平价租赁合同确认收入 查看全部回复
这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
10944
您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
Karina老师
7929
您好,这种一般是退的税费,看看之前是否办理过退税 查看全部回复
11043
王苗苗老师
按照不含税收入交 查看全部回复
8343
九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
6525
看具体业务,如果一笔100万的收入,相应的有劳务成本,是需要结转的 查看全部回复
8901
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13842
是一般纳税人的个体吗? 查看全部回复
是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
7443
您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
7182
如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
26559
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7794
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
11295
通过这几个条件可以算出大概的利润,利润=总销售收入-总销售成本-总支出就是利润 查看全部回复
30240
您是要营业执照变更地址是吗? 查看全部回复
6597
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9333
两家公司各做各的帐,各报各的税,员工社保在哪家工资,个税就在哪家申报 查看全部回复
7164
您好,您的意思是不是说36000元里有4715元是对于货款和提成?提成是给谁的?对于货款是给谁的? 查看全部回复
7893
您好,真实发生的业务是可以开票给法人的,比如说公司销售东西给法人是可以开票的。 查看全部回复
29088
季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
10098
7326
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11970
B和C需要出一个代收货款的协议,交给A,然后再写一个情况说明,以备检查 查看全部回复
8019
您好,是包含免税收入的。 查看全部回复
6561
您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
7272
您好,这个主要是看您想用什么样的计算方式去计算,会计上有好几种计算方法,结果有一定的差异 查看全部回复
9846
如果发票已经开了,增值税你除了尽量把进项开出来,作废发票,没有别的办法。 查看全部回复
8703
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