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哈哈老师
这样做不对 查看全部回复
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开办期间的固定资产单独记入固定资产 查看全部回复
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Annina老师
2万多进无形资产,年服务费考研做办公费用 查看全部回复
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借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 变卖收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 最后把固定资产清理 转到资产处置损益里面 查看全部回复
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固定资产是包括动产和不动产的 查看全部回复
4311
如果可以抵扣进项税额就是不含税金额计入固定资产里 查看全部回复
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您好,会计分录上还是按月计提折旧的 查看全部回复
6372
可以计入管理费用办公费里面 查看全部回复
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固定资产残值在固定资产清理的时候一起就清理了 查看全部回复
4743
悠悠老师
可做固定资产,后提折旧。也可做直接进管理费用。视金额大小,视你公司管理决定。 查看全部回复
7029
进固定资产成本 查看全部回复
7704
水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6048
现金折扣进财务费用 查看全部回复
5301
你的期初余额不平 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
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归老师
是的 正确 查看全部回复
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是的 查看全部回复
7677
9081
账号正在注销中
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
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王苗苗老师
4833
是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
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分开开 产品是产品 安装是劳务 查看全部回复
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收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
7047
李伟老师
如果是拒绝入库,之前的会计没有做入库处理,那就不做账。你们的业务也没有描述清楚,不好判断 查看全部回复
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未售出的话 不用调整成本 直接进原材料/库存商品就可以 借:库存商品/原材料 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
先回答第一个问题 是的 可以一次性折旧 查看全部回复
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管理费用-办公费 查看全部回复
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如果安装是你们的主营业务,那么是可以的,如果销售是你们的主营业务,你这样开票属于混合销售,税率就高 查看全部回复
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按照这个做就可以 查看全部回复
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您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
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你好。能说详细吗?是这样理解吗?去年已经挂账,今年收到发票(今年日期的),要冲销去年挂账的? 查看全部回复
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您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
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您好,固定资产通过折旧会影响企业的利润 查看全部回复
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您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
5787
可以的 查看全部回复
5832
您好,第一:重新建账,如果是从建厂开始重新记,那需要把之前所有发生的业务都补记。如果是从开始记,那需要对企业进行盘点,如果有前期数据的,按照前期数据作为建账期初数,如果没有前期数据,需要通过盘点确定期初数。 查看全部回复
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借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
6129
按照权责发生制,购买次月摊销 查看全部回复
7146
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
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您好,如果没做过账的话而且时间很长建账也不好建的,只能是手头有什么东西先录到期初余额了。 查看全部回复
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员工个人奖励吗? 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
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王老师
退回股东投资款, 借;实收资本 dai;银行存款 查看全部回复
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高老师
计入固定资产,计提折旧时入研发费用 查看全部回复
6300
而已老师
你好 查看全部回复
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同一个企业,只有一个法人的 查看全部回复
你先看下 看看找到问题了吗 查看全部回复
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曹智慧
该工程如果是跟收入有直接关系,可以计入主营业务成本 查看全部回复
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就是业务介绍费是吧,这个做其他业务收入或者主营业务收入都可以。 查看全部回复
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是计提和发放的会计分录吗? 查看全部回复
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
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会计记账还是按照正常的计提折旧 查看全部回复
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进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
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因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
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您好,这种是需要以折旧的形式计入到相应的成本费用里面的。 查看全部回复
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你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
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这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
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是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
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借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
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你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
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您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
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需要查一下固定资产折旧明细账,和卡片上的核对 查看全部回复
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把你的分录发过来 查看全部回复
是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
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4填1的数据 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
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一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
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借税金及附加,dai银行 查看全部回复
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借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11070
进长期待摊费用 查看全部回复
9288
开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
7560
您好 查看全部回复
12555
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
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个体工商户,怎么还会有合伙人?股东就是个体。 查看全部回复
8703
开办费 查看全部回复
6750
3200*0.95/折旧年限*折旧期 你现在先确定下折旧年限 查看全部回复
您好,房开企业计入开发成本,其他企业计入无形资产 查看全部回复
8325
你点结束了么? 查看全部回复
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借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
8046
您好,在固定资产模块中有计提折旧 查看全部回复
8631
6228
税务师晓雨
您好,至于每天的工资怎么算,不同的公司要求也是不一样的 查看全部回复
6831
您好,说的是预缴物业费吗? 查看全部回复
8136
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7101
工具类 查看全部回复
可以算 查看全部回复
借应付职工薪酬-奖金,dai银行,个税 查看全部回复
6354
您好,计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6327
可以 查看全部回复
6264
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8667
对,是的,可以一次性计入到费用里 查看全部回复
7767
签个补充协议,相关发票入成本 查看全部回复
5913
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
可以抵扣 查看全部回复
6660
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
买车发票12月开了的话,12月做固定资产,1月开始折旧 查看全部回复
7902
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