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哈哈老师
您好,结息的会计分录就是这么做 查看全部回复
5490
andy老师
您好,公司按照100元确认收入,分给用户的33作为成本支出 查看全部回复
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税务师晓雨
做非全日制用工处理,申报个税,发工资 查看全部回复
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Annina老师
可以暂估入库 查看全部回复
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你买设备的话,收到设备的发票和安装的发票,都需要计入设备的价值,作为固定资产 查看全部回复
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对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
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借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
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可以参考一下 查看全部回复
8901
王老师
您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
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当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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您好,借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
7776
Lina老师
同学,你好 查看全部回复
15255
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10350
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
7605
因为什么租的车呢?开发票了吗? 查看全部回复
6561
李伟老师
您好,领用原材料 借:生产成本-原材料 20000 dai:原材料 20000元 查看全部回复
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直接进成本 查看全部回复
8541
可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
8325
冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
7875
您好,可以的,可以按照购买时的名称开。 查看全部回复
6453
这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
8631
高老师
这样不是很清晰 查看全部回复
7155
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9297
您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
7848
归老师
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
12978
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9243
合同分开签,发票分开开 查看全部回复
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可以先法人借款进来再支付买 查看全部回复
7281
您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
7200
前期可以先记录流水,执照下来当月建帐,之前的相关支出进开办费 查看全部回复
6849
李钢老师
请问,这个鸡场,主营业务是什么?是卖鸡吗?卖鸡蛋?营业执照里的经营项目都有什么? 查看全部回复
8874
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
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您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
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您好,符合条件就允许在税前一次性扣除,比如说金额在5000元以下的固定资产,特殊行业的固定资产等。 查看全部回复
5823
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
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办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
6210
可以暂估入帐 查看全部回复
8307
对应多提的科目红冲 查看全部回复
8595
您好,固定资产具备以下特征:为生产商品,提供劳务,出租或经营管理而持有,使用周期超过1年。 确认条件是:与该资产有关的经济利益很可能流入企业,该资产成本能够可靠计量。 因此 可以根据文件柜使用寿命及公司固定资产管理办法,达到资产确认条件就确定为固定资产。如果达不到可以按低值易耗品一次摊销。 查看全部回复
8433
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
7623
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
6705
多扣的短信服务费冲减财务费用。 查看全部回复
6876
可以做调整分录,借:固定资产 借:管理费用(红字)就行了。 查看全部回复
您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
8730
可以 查看全部回复
9153
借:银行存款 dai:其他应付款-法人 等以后把这一元钱还给法人的时候再做 借:其他应付款-法人 dai:银行存款 查看全部回复
13500
你这是企业合并么? 查看全部回复
8334
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
16785
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
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您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
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您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7794
商品按货物销售 附带安装的按建筑安装劳务开票 查看全部回复
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您好,行政罚款一般记入营业外支出,而且不允许税前扣除。 查看全部回复
7434
你好 查看全部回复
7326
您好,借:管理费用——业务招待费 dai:库存商品 应交税费——应交增值税-销项税 查看全部回复
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这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
7218
您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
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您好,发票的日期是9月份的,为什么要做到8月呢?是固定资产8月份已经开始使用了吗? 查看全部回复
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借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
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哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
7308
长期待摊费用和固定资产有区别的。长期待摊费用是指企业已经支出,但是摊销期限在一年以上的各项费用,而固定资产是指企业为生产产品经营管理或者出租而持有的资产,使用期限超过12个月 查看全部回复
26991
如果是记到周转材料-低值易耗品的,摊销方式按照税务备案的摊销方式 查看全部回复
18459
您好,如果是购买自用的一般是计入固定资产,如果购买是用于销售的可以计入库存商品,还是需要看什么用途。 查看全部回复
7830
您好,请问您说已计提的折旧和谁相比不相符呢? 查看全部回复
10566
您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
8145
您好,需要做的,不管全年是盈利还是亏损,最后本年利润都是需要转入到利润分配-未分配利润里面的 查看全部回复
公司购买的财务软件如果金额不大的话直接计入管理费用,如果金额大记入无形资产 查看全部回复
7497
火车票一般记入差旅费 查看全部回复
6588
权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
6687
借银行,dai预收 查看全部回复
5787
如果是投资款的话,分录为,借:银行存款 dai:实收资本。 查看全部回复
7263
请问,养鸡场的生活费都是什么费用? 查看全部回复
8973
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7722
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
34668
COCO老师
计入药品的采购成本 查看全部回复
8784
鸡苗的采购成本 查看全部回复
Karina老师
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
8676
您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
6498
您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
7866
如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
6129
销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
6858
既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
10422
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14229
您好 请问什么费用要做长期待摊费用呢? 查看全部回复
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
7938
借:其他应收款-员工 dai:银行存款 发工资的时候:借:应付职工薪酬 dai:其他应收款 银行存款(差额) 查看全部回复
11412
而已老师
8127
这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
8613
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
借:待处理财产损溢一待处理固定资产损溢,累计折旧 dai:固定资产 查看全部回复
10953
你们是什么类型企业呢?用在那里的固定资产? 查看全部回复
7335
这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
10359
代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
7542
您好,是dai款买的厂房吗 查看全部回复
moira
7479
这是借款利息 借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
5436
王苗苗老师
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7092
您好,说的是估值还是记账呢 查看全部回复
对的 查看全部回复
6381
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