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哈哈老师
您好,当时您是怎么做账的? 查看全部回复
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王苗苗老师
首先需要每天登记收入,在入账时,可以到月底汇总做一笔分录 查看全部回复
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patience
是什么时候开具的,是开的数电发票么 查看全部回复
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社保计提的是公司部分 查看全部回复
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tammy老师
个人买车大多都是提供个人银行流水 查看全部回复
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杨老师
没有规定 查看全部回复
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安叔老师
你好,具体是什么业务呢 查看全部回复
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发放之前计提了么 查看全部回复
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邮寄快递运费发票是开给我公司的?(正常应该开给对方,你收付款做往来) 查看全部回复
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如果现在补缴你之前断缴的那一段期间,你就不算断缴了 查看全部回复
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是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
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andy老师
24小时都可以的,有在线老师解答 查看全部回复
942
销货清单,和记账联在一起放凭证里 查看全部回复
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您好,具体什么问题 查看全部回复
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公司减少注册资本,必须召开股东大会,经代表三分之二以上表决权的股东通过。需要编制资产负债表及财产清单便于清楚的知道债权人名单及金额。进行逐一书面通知并公告,告知减资方案。然后再根据债权人的要求清偿债务或提供担保,以满足债权人的法定权利。我可以自己定减资减到多少吗?可以,但是需要严格按照法律流程办理减资手续。 查看全部回复
1784
可以的 查看全部回复
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隋文老师
你可以用小企业会计准则来核算操作 查看全部回复
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借,原材料 借,应交税费应交增值税进项税额(一般纳税人) dai,银行存款或应付账款 后面领用 借,主营业务成本 dai,原材料 查看全部回复
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为什么要背书转让 查看全部回复
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小规模纳税人增值税是不可以抵扣进项税额的,小规模纳税人支付税控系统技术维护费和购买的税控设备支付的款项可以全额抵减增值税 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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税务师晓雨
需核实是否签订建设银行的三方协议,如为“建行”签订,需重新签订三方协议或至主管税务机关缴纳。 查看全部回复
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李伟老师
你们像别人咨询计入管理费用 查看全部回复
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不交 查看全部回复
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是不是点了关联登记 查看全部回复
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购进移动仓库的用途是什么 查看全部回复
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是电子普票么 查看全部回复
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通行费普票是电子普票么 查看全部回复
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Annina老师
买进,借库存商品,应交税费-应交增值税-进项税,dai应付账款 查看全部回复
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是以前年度多入了还是少入了 查看全部回复
2019
是一般纳税人企业吗? 查看全部回复
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不同地区规定不一样,大部分都是当月扣当月的。 查看全部回复
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需要计提 查看全部回复
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借:税金及附加 -0.01 dai:应交税费 -0.01 查看全部回复
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员工当月开始交社保,当月就应该计提保险费 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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你发出商品需要结转到主营业务成本科目里 查看全部回复
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帮厂家垫付的什么费用 查看全部回复
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费用属于23年么 查看全部回复
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如果取得进项票比较多,抵扣不完,可以根据实际情况勾选一部分,其他的先不勾选认证,账上记到应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
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补交的钱可以一次性计在这个月吗?是指计提社保公司应承担部分么 查看全部回复
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给不给会计师事务所缴纳代理费,是看你需要不需要会计师事务所给你代账或者提供其他服务,跟你的注册类型没有关系 查看全部回复
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意思是房产是部分出租 查看全部回复
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比系统多是指比什么系统多? 查看全部回复
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你们这边退费是吗? 查看全部回复
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30226,30199是什么,指什么,科目编码么 查看全部回复
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外购的酒水用于招待可以计入管理费用-业务招待费,福利费计入管理费用-福利费 查看全部回复
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你说的股票是公司给你的公司股票? 查看全部回复
2097
借:资产处置费用 dai:固定资产 累计折旧 查看全部回复
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【我要办税】—【税务数字账户】—【发票查询统计】—【历史抵扣统计确认信息查询】,在此页面选择需要的税款所属期起止 查看全部回复
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这3个人的只能在12月的工资表里面冲掉 查看全部回复
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现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
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入职日期按照12月1日,离职日期按照12月31日填写就行 查看全部回复
2131
谭老师
第一个月收到货,先暂估入帐 查看全部回复
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秦枫老师
你的意思 罚款从甲方工程款里直接扣除是么 借:营业外支出-罚款 dai:应收账款 查看全部回复
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木言
这个你们要和那个记账公司谈的,服务内容不同,收费肯定不同,一般的记账会提供记账报税,工商申报等 查看全部回复
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因为你这笔涉及损益类科目了,需要用以前年度损益科目进行调整 借:其他应付款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
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1.投资收益=9000-12000=-3000 2.投资收益=62000-50000-1000=11000 借: 银行存款 62000 dai: 交易性金融资产-成本 50000 交易性金融资产-公允价值变动 1000 投资收益 11000 查看全部回复
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首先不知道你每月扣除完专项扣除和专项附加扣除 应纳税所得额有没有交过税 交过税 你离职的时候如果一次发你两个月 你肯定是要多扣个税的 不过汇算清缴的时候可以退回来 分两个月 就是每月5000 如果你日常达到交税了 会扣得少一些 查看全部回复
1654
云峰老师
你好同学 借固定资产 dai以前年度损益调整。 借:以前年度损益调整 dai:递延收益 累计折旧。 查看全部回复
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原则上不行 查看全部回复
1145
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
1829
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 其他应收款--扣个人社保(个人部分) dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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需要结转,可以选择每月月末结转,也可以年底一次性结转 查看全部回复
1641
开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
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发票是专票还是普票 查看全部回复
2061
暂估总投资是什么 查看全部回复
1935
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1779
公司现在正式经营了么 查看全部回复
1642
处置固定资产支付的服务费计入固定资产清理,借 固定资产清理 dai 银行存款等 查看全部回复
2062
燕子老师
借:短期借款 60 应付利息 6 财务费用-利息费用 2 dai:银行存款 68 查看全部回复
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实际是用银行存款发放了,科目挂错了,那就调整科目 查看全部回复
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发票内容与实质最好一致,不然是虚开 查看全部回复
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可以这月月底也可以下个月月初 查看全部回复
1103
是的 查看全部回复
1454
一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
1762
dai:营业外收入 负数 dai:银行存款 查看全部回复
2112
如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
1422
开具的《工会经费收入专用收据》么 查看全部回复
1186
就备注发工资 查看全部回复
1320
你好,请问什么问题? 查看全部回复
6208
可以,再要一个记账联的复印件入账 查看全部回复
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分别对“使用权资产”和“租赁负债”确认“递延所得税资产/负债” 查看全部回复
3153
甲方抵扣么 查看全部回复
1459
什么问题 查看全部回复
2163
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费—待认证进项税额 查看全部回复
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a 转入公司款项,公司实际收到150007 ,手续费18是对方支出对方承担的,对么 查看全部回复
1908
2099
子公司卖给母公司的行为已经结束的话,子公司不能转 查看全部回复
1667
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1595
你们公司已经开通社保帐号了吗 查看全部回复
1252
同学你好,你是说收入票吗 查看全部回复
1673
主营业务收入明细科目红冲产品什么意思 查看全部回复
1236
一般是找资产评估机构出具的资产评估证明 查看全部回复
1292
按照正常的交易处理 查看全部回复
1774
借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1032
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
是销售方名称还是购买方名称有误 查看全部回复
1628
不可以,没有取得增值税专用发票或复印件,是不可以抵扣的 查看全部回复
2299
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