老师,公司去年7到9月有业务,后面都是零申报,那现在我报财务报表,资产负债表期末余额填的是什么,年初余额填的是什么呢,以及利润表该怎么填,还有企业所得税本年累计金额包括营业收入,营业成本,利润总额那些是不是全部填0呢#商业#
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甲公司计划销售一款面膜,初期做了一批产品送给本企业员工,企业80名员工每人两箱,每箱100 盒,每盒5片。该面膜的生产成本为1元每片,已知增值税税率为13%,成本利润为100%,消费税税率为15%。计算甲公司当月该笔业务增值税销项税额是()。#初级#
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我是销售方,去年12月客户开的红字信息表,公司未开票,也未计入上年收入,2月给客户开的发票,收入是否应计入以前年度损益,汇算清缴调增收入,但是2月申报增值税的时候跨年开票的这个业务,该怎么申报?#商业#
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某企业为增值税一般纳税人, 主要业务是生产销售家电。2018年12月该企业专设销售机构发生与职工薪酬有关的业务如下: 1) 3日,以银行存款支付当月职工宿舍房租16500元。该宿舍专供销售人员免费居住。 2) 10日,以银行存款发放上月销售机构人员职工薪酬465000元。应付上月销售人员职工薪酬总额为480000元,按税法规定应代扣代缴的职工个人所得税共计12000元。发放时收回代垫职工家属医药费3000元。 3) 17日至21日,销售机构职工张某休探亲假5天,按照规定,确认为非累积带薪缺勤。会计分录怎么做?#其他行业#
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想咨询一下有个业务,上游是专票,下游想尽量专票,我们是小规模,如何报价合理呢?比如进货100元含税产品,那我们成本价是99,增值税1,小规模给下游开专票一个点吗?票面显示一个点还是11个点,金额就是99.99还是111.87,我有点锊不清思路了……小规模开出的专票是三联可抵扣的发票,票面显示11个点还是一个点,那我们怎么报价 #其他行业#
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背景:海外项目申请业务(一般都是跨年的)今年的项目要明年申请下来。合同签订时预收账款50%,如果次年申请失败则退回预收款。 请问:增值税的纳税时点是在什么时候呢?和企业所得税的营业收入数据是否一致呢?#服务业#
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我公司为一股纳税人,经营业务符合免征增值税政策相关规定。 我公司1月份销售额100 万元,已经开具了增值税普通发票,在2月1日办理增值税申报时,按照征税项目进行了纳税 申报并缴纳了税款,后续应该如何处理?#商业#
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现在做2021.12月的账把应付账款转到营业外收入 10-12月季度报企业所得税利润总额是负的不用缴纳所得税 但全年的利润表利润总额成正的了 汇算清缴是不是就需要补缴增值税了 招待费超过标准也要调增了#服务业#
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老师,我想咨询一下,去年10月对方开的增值税专用发票,由于我们的业务人员把发票弄丢了,一直也没找到,对方公司就给在A4纸上打印了一张,盖的对方公司的发票章,去年没入账,今年还能入账吗?如果不入账,增值税发票平台上,会一直有这张发票,怎么办?#商业#
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老师,我公司是管理公司,经营范围里有广告设计类的,但目前不涉及这块业务,那应该也不涉及文化事业建设费,我可以理解为经营范围有的业务,但没有产生收入,所以税务除了增值税,企所税外,其他就不涉及申报,是吗#初级#
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老师你好,请问我们公司是20年11月底注册的小规模纳税人,税务登记是12月认证的,到现在没有发生业务,没有销售和开过票,请问除了增值税零申报,企业所得税和财务报表月报之外,22年1月份还需要注意哪些税费的申报呢?#房地产#
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老师,我报季度利润表时,税金及附加金额小于其明细科目下城建税和教育附加的总金额,报不了,不知道什么原因,10月和12月有已经计提的附加税,但未交,因为有制造业延缓缴纳的政策,明年才缴纳,就没做任何处理,不知道是不是这个原因 #其他行业#
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您好老师税务局代开的发票是不是借:应收 贷:主营业务 应交税费-销 计提时借:税金及附加-城市维护建设税 贷;应交税费-城市维护建设税 缴费时借:应交税费-销 应交税费-城市维护建设税 贷:库存现金#房地产#
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某公司为增值税一般纳税人,被认定为农业生产者,2021年9月购进了原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的税额为8000元该批原材料的40%被用于饲养淡水鱼类,当月将饲养的鱼类出售获得90000元收入。剩余的60%的原材料被用于生产熟食,当月将生产的熟食出售,出售获得70000元。计算该公司该笔业务的增值税应纳税额#初级#
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公司采购产成品一批,价款 1 000 000元,增值税130 000元,收到增值税发票一张。另承担运杂费3 000元。开出一张已承兑的商业汇票(不带息)。 公司将上述产品卖出,价款1 200 000元,增值税156 000元,开出增值税发票一张。款项暂未收到。 公司是一般纳税人,要求: (1)编制采购业务的会计分录。 (2)编制销售业务、结转成本业务的会计分录。#初级#
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1.2月3日,采购员预借差旅费1000元,用库存现金支付。 2.2月5日,购入A材料一批,用银行存数支付材料的买价 10000元,增值税 1 700元,运杂费 300元。 3.2月8日,A材料验收入库,结转其实际成本。 4.2月12 日,计提固定资产折旧,其中:车间固定资产应提折旧 4000 元,厂部固定资产应提折旧2000元。 (1)根据上述经济业务,确定应编制的记账凭证的种类。 (2)根据上述经济业务填制记账凭证。#初级#
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3.东方股份有限公司2020年6月份发生以下经济业务:(1)投资者以5000000元银行存教向公司投资。 (2)公司用银行存款归还到期的银行长期借款980000元(3)从银行提取50000元现金备用 4)车间生产甲产品領用 A 材料64000元。 (5)公司销售甲产品100台,每台制造成本1000元,每台售价2000元,计200000元,增值税税率13%,款项已存入银行(不考虑其他税费)。 (6)结转已销售甲产品的成本100000元: (7)将产晶销售收入200000元结转到利润账户。(8)将产品销售成本100000元结转到利润账户。#物业#
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【资料】开元公司2018年12月份发生下列业务。 (1)本月实现的各项收入,其中主营业务收入148000元,营业外收入32000元。 (2)本月发生的各项费用,其中主营业务成本40000元,营业税金及附加2000元,营业外支出22450元,销售费用1500元,管理费用33600元,财务费用450元。 (3)以前年度亏损3000元,除此外无其他纳税调整事项,所得税率25%。 【要求】根据上述经济业务算出营业利润、利润总额、净利润,#初级#
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开元公司2018年12月份发生下列业务。 (1)本月实现的各项收入,其中主营业务收入148000元,营业外收入32000元。 (2)本月发生的各项费用,其中主营业务成本40000元,营业税金及附加2000元,营业外支出22450元,销售费用1500元,管理费用33600元,财务费用450元。 (3)以前年度亏损3000元,除此外无其他纳税调整事项,所得税率25%。 【要求】根据上述经济业务算出营业利润、利润总额、净利润,#初级#
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老师,我们公司是船管管理行业的,现在手上接了外籍船舶管理业务,只对船舶的营运进行管理,就像船员的培训,船上备件物料的供应等,对于运什么货物。航行的航次我们是不管的,请问一下这样的管理费有没有增值税免税政策吖?#服务业#
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您好,我想咨询下,我公司是租赁公司,主要做租车,业务当中会有车辆维修,我们有固定的维修厂家,保险公司会有理赔款打给维修公司,我们跟维修公司商量理赔款要给我们20%,我这部分,维修公司要求我开发票,他把钱打过来,我们维修费照给对方,那这部分我应该开什么类型的发票,做什么其他业务收入缴纳增值税吗#其他行业#
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请问下老师们,我司今年五月开始发展业务,每月的发票领取数量偏少,开出去的发票少,进项发票多。导致了从五月到现在开出了一共有1000多万,但是一直未交过增值税。现在有点疑问的是我这个月要是再把手上的进项全认证了,这个月又不用交税,会不会引起税局的注意??#房地产#
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老板让我开具了17万多的增值税发票,但是我感觉这个发票不是我们公司真实业务,老板确说有业务往来,我还录了音,因为七八月份的工资老板还没发给我,我只能听他的给开具了,如果这张发票真的是虚开的,我需要付法律责任吗?#房地产#
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甲公司系增值税一般纳税人,其原材料采用计划成本核算,每千克计划单位成本为12元,甲公司期初在途材料2000千克,每千克购进单价为10元,期初原材料结存6000千克,期初材料成本差异科目借方余额为1400元。本期发生下列经济业务:期初在途材料验收,本期购入原材料10000千克,每千克购进单价11.5元,贷款为115000元,增值税税额18400元,全部款项银行存款支付,本期生产领用15000千克,甲公司本期生产产品领用原材料的实际成本是#初级#
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2、从东莞和平公司购入甲材料400套,单价65元,收到一张增值税专用发票并于当月认证抵扣 值税税率13%。货款未付。公司采用计划成本方法核算原材料。按下列要求对业务进行账务处理 (1)计算可抵扣的增值税进项税额 (2)对采购业务进行会计分录处理。 (3)对原材料的入库进行会计分录处理#商业#
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我公司向银行贷款向关联公司购置一台设备,款已付给对方,采购中由于某些原因未成交。本应对方将款退回,但对方资金周转不开,无法退回,因是一个系统的关联公司,故双方认可暂借用一段时间,但对方要支付我方支付银行的利息。但对方提出要我们开发票,收回的利息能开票吗,我们并没有提高利率。如果开票就是销售业务就会交增值税。这笔业务怎么样处理呢?#其他行业#
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老师你好!我们是小规模纳税人季报,4月份开了专票当月我做了计提税金及附加根据税额5248.54,现在在进行季报的时候应该我们购买了金税盘所以有440可以进行减免,我们实际应缴纳的增值税额为4808.54这样的话我4月份的税金及附近附加就多计提了怎么处理#建筑工程#
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诚实公司为增值税一般纳税人,适用税率13%,假设2019年发生如下经济业务:(提示:该企业采用实际成本法核算存货) 1.1.5日购买原材料一批,取得增值税专用发票价款1000000元,按13%计税,材料已入库,全款开出一张期限90天,面值950000元的不带息银行承兑汇票,其余款项开出一张转账支票付讫。#初级#
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单位有一块儿业务是在网络平台为顾客开具处方,有一些兼职医生负责这方面的业务,单位先将需要支付兼职医生的劳务报酬外加一些服务费转到民生银行的云账户平台,云账户平台给我们开具全额增值税专票,然后我们单位将云账户里面除了手续费部分的剩余资金打款给兼职医生,并且由云账户平台为兼职医生代扣代缴核定税率的个人经营所得个人所得税,请问单位往云账户平台充值,以及从云账户平台给兼职医生发放劳务费这两步应该如何做分录呢?#商业#
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老师你好,我公司这个月进项大于销项,不用交税分录是不是这样写 本月结转和计提分录: 借:应交税金—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税金—未交增值税 借:主营业务税金及附加 贷:应交税金—应交城建税 下个月的分录: 借:应交税金—未交增值税 贷:营业外支出 借:应交税金—城建税 贷:营业外支出 是这样吗?#房地产#
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我司是做人力资源外包服务的,现在承接极兔司机岗外包业务,为了便于干线司机休息,客户为司机在途经城市租了房屋免费给司机住宿休息,不向员工收取住宿费。 客户要求把房租和水电费转给我司,由我司支付给房东,并由我司开具增值税发票给客户。这样做合理吗,解决方案是什么?#出纳#
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请问下 如A 公司是一般纳税人 向上游甲方提供服务获得10000元收入,并向甲方开具6个点的增值税专票。然后A公司需要把其中5000元结算给他的下游服务商B 公司,B 公司是小规模纳税人,给A 公司开具的是3个点的服务类专票,请问就这项业务A 公司应缴税款怎么结算? #出纳#
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老师,我这边有好几笔帐在5、6月根据银行回执单直接入了成本,借:管理费用,贷:银行存款,但是这些业务有开发票,只是当时未认证现在才认证的,我现在需要把支付的钱中增值税部分转出来对吧?#服务业#
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老师,今天去问了税管员,说是改去年的表,现在增值税附加税表都已经更正了,差企业所得税年报表没有改,现在我要改,现在的问题是,所得税年报,税金及附加那里,需要减掉附加税要退的金额吗?#服务业#
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