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易老师
你们刚成立的又没收入只有支出,怎么能不亏损 查看全部回复
4937
是的, 查看全部回复
4610
Annina老师
是的 查看全部回复
3652
高老师
利润与银行余额没有直接关系,例如:当月赚了100万,但预付货款30万,没收回来的应收30万,买设备20万,如果不考虑期初银行余额,帐上会有100万吗? 查看全部回复
3668
tammy老师
试算不平衡吗 查看全部回复
3916
如果是个人带身体证就好 查看全部回复
3236
木言
建议实际盘点后建立期初 查看全部回复
2630
需要调整的 查看全部回复
3960
按照实际情况做 查看全部回复
2971
Amy老师
现在的个体工商户基本上都是查账征收。都要建账。 查看全部回复
7033
回单拍看看 查看全部回复
4608
根据报销单上的项目计入对应科目 查看全部回复
4098
都是属于差旅费可以记同一科目下,看用途。现在开始建账登记现在的日记吧,接要里面可以备注下是什么时候的发票。 查看全部回复
3269
借:原材料 80000 应交税费——应交增值税(进项税额)10400 dai:其他货币资金90400 借,银行存款9600 dai,其他货币资金9600 查看全部回复
3933
可以补录 查看全部回复
3405
venus老师
银行会有财务指标要求的,按照银行的要求来就行 查看全部回复
10612
借固定资产清理800,累计折旧1200,dai固定资产2000 查看全部回复
7444
大宁老师
可以 查看全部回复
2945
谭老师
可以的 查看全部回复
6161
财务费用 查看全部回复
4212
小小
交通银行的余额对不上的金额有可能不是你这笔引起的 查看全部回复
3568
可以接着代账公司的账做 查看全部回复
3460
你可以根据公司支出大类整理 查看全部回复
2840
不影响现金流量 查看全部回复
9736
安叔老师
借财务费用-工本费(手续费)dai银行存款 查看全部回复
3379
他们可以背书给你们 查看全部回复
3202
借:财务费用 -利息收入 负数 借:银行存款 查看全部回复
3470
Yan
对不上有很多因素,可能存在未达账项,可能您漏记账或记错了账,也有可能期初余额已经对不上,需要每笔核对一下 查看全部回复
5002
借:银行存款/ 应交税金——应交增值税(进项税额)(一般纳税企业)(红字) dai:库存商品 查看全部回复
3094
公司写个收据,凭收据记账联 查看全部回复
3259
减下费用吧,把利润额做到营业收入5%以上 查看全部回复
3069
这个有可能是复制的内容里有格式之类的东西,应该是没转出,你最好是问下你们账户开户行 查看全部回复
24219
2964
可以把问题说清楚吗 查看全部回复
3232
借固定资产 应交税费一应交增值税一进项税 dai银行存款 查看全部回复
4281
打印电子回单就可以,收据如果写了更加好,不写也可以 查看全部回复
3736
微尘
这个需要联系所属银行确认,部分银行周末转账到账时间会有延迟,通常情况下转账是实时到账的 查看全部回复
5520
借,银行存款中信银行 dai,银行存款交通银行 查看全部回复
2872
借:银行存款,dai:应付职工薪酬----工资 查看全部回复
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如果贴现之后,应收票据或应付票据就已经转到银行存款和财务费用中了 查看全部回复
3347
你好,按规定是必须要存,建议方便的话就去存,,放两天也没问题 查看全部回复
4951
是发票还是银行回单做账 查看全部回复
3282
1月份还款吗? 查看全部回复
3335
绾绾
需要的 查看全部回复
4289
如果注销公司就正常走注销公司程序,注销掉公司之前需要注销社保的,是没有社保了 查看全部回复
3867
你需要多付款退回来呀才做分录 查看全部回复
3060
哪个门店的收付款单据做到哪个门店 查看全部回复
2516
在建账套时候期初银行存款余额没有入,如果你金蝶可以补录可以的 查看全部回复
4620
手工帐也没有吗 查看全部回复
4520
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多发放的工资下次会少发嘛? 查看全部回复
4904
统一按时间的先后顺序来入账。 查看全部回复
2788
两种情况都没有问题的。 查看全部回复
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实际发工资了没有 查看全部回复
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本期收入填实际发放的工资,后面扣除社保不填 查看全部回复
2888
以公司名义买的汽车进入固定资产 查看全部回复
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你哪地方有问题?刚买的软件应该是有操作说明书的 查看全部回复
5000
分录有没做错 查看全部回复
3804
需要 查看全部回复
3383
法人是股东吗? 查看全部回复
3034
小张
计入财务费用-手续费 查看全部回复
3934
请稍等 查看全部回复
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调增 查看全部回复
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银行打出来的明细账,有些叫流水 查看全部回复
3766
可以退回去给老板 查看全部回复
2750
肯定是要办理税务登记之后才能操作 查看全部回复
3825
是哪个银行的就到哪个银行开 查看全部回复
5965
内账要求没那么高,就根据实际盘点账上有多少资金去建 查看全部回复
3369
借:银行存款 90.4 dai:其他业务收入 80 应交税费-应交增值税(销项税)10.4 查看全部回复
3375
实际上是公司借给股东的钱投进来的吗,如果是的话就写偿还借款吧 查看全部回复
3244
你们是用小企业会计准则还是会计准则 查看全部回复
3309
借,银行存款58.5 dai,主营业务收入50 dai,应交税费应交增值税销项税额8.5 借,主营业务成本37.5 dai,库存商品37.5 查看全部回复
2959
是对方少收了吗? 查看全部回复
3176
调以前年度的账,做进项税抵扣 查看全部回复
5697
他们本来就是一家公司,b是a公司的一个部门,如果b相当于你们公司的一个销售部,那么b所发生的费用都直接记到销售费用中 查看全部回复
3337
那你工资表不对吧 查看全部回复
3980
王苗苗老师
你们是收款方是吗? 查看全部回复
3008
定期定额的个体户,老板是按经营所得缴税 查看全部回复
6024
别人之前应该帐已经建起 查看全部回复
3467
是您的开户行支付款项吗 查看全部回复
3975
可以直接在电子税务局办理 查看全部回复
4541
相当于销售商品 查看全部回复
3331
确实没有就零申报就行了 查看全部回复
2942
开户手续费可以抵扣 查看全部回复
3792
看你们合同怎么签的 查看全部回复
4035
直接入财务费用就行了 查看全部回复
3635
嗯嗯 查看全部回复
还款日分别做 A公司 借:短期借款 30 其他应收款-B 20 dai:银行存款 50 B公司 借:短期借款 20 dai:其他应付款20 查看全部回复
3011
记入财务费用 查看全部回复
3576
那不就收入多计了么,借主营业务收入,dai应收账款, 查看全部回复
2782
看你自己的要求,按正常是不要录 查看全部回复
2210
要做工资表的,可以公户支付,但要与工资合并申报个税 查看全部回复
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您好,不同银行账户间转款: 借:银行存款-某账户 dai:银行存款-某账户 查看全部回复
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应该选工会会计制度 查看全部回复
4301
2758
19年1月1日借入时: 借:银行存款 200 dai:长期借款-本金 200 4月1日支付工程款 借:在建工程 100 dai:银行存款 100 12月31日计提利息 借:财务费用 4 在建工程 12 dai:长期借款-利息 16 20年年初支付工程款 借:在建工程 100 dai:银行存款 100 达到预定可使用状态在建工程转为固定资产 借:固定资产212 dai:在建工程 212 20年末计提利息 借:财务费用 16 dai:长期借款-利息 16 21年底还本付息 借:财务费用 16 长期借款-本金 200 长期借款-利息 32 dai:银行存款 248 查看全部回复
3925
1、取得借款时 借:银行存款 350 dai:长期借款 350 查看全部回复
4464
用于什么呢 查看全部回复
2828
3879
这个一般没有具体的金额要求 查看全部回复
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